内审不符合项报告受审核部门 部门主管 接待人 审核日期 审核依据(1)ISO45001:2018标准(2)相关法律法规(3)质量手册、程序文件要求: 不符合类型: 严重 一般不符合项描述: 审核员/日期: 临时措施: 采购部: 原因分析: 采购部: 系统性纠正措施: 采购部: 纠正措施影响:检查人:措施实施结果验证:验证人:
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