内部审核方案

Xx 有限公司内部质量体系审核报告编号:CL/JL8.2.206 表号:01审核目的: 评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及有效性、充分性,迎接第二方和第三方审核审核范围: 审核依据: GB/T 19001-2008 标准、相关的法律法规(含产品标准) 、合同/顾客特殊要求(含相关程序) 、含

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1、 Xx 有限公司内部质量体系审核报告编号:CLJL8.2.206 表号:01审核目的: 评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及有效性充分性,迎接第二方和第三方审核审核范围: 审核依据: GBT 190012008 标准相关的法律法规含产品。

2、华渊电机江苏有限公司 号码E J S M C 0 1 3 0 1 S 1 71. 目 的本基准系制定有关内部环境监查之事项,并对其作为具体性的程序来表示,并以能顺利且有效地实施监查为目的。内部环境监查,是依据审核总则,验正环境管理体系是否符。

3、 文件号:C015A版 本: A分发号:ISO9001:2000 质量管理体系程序文件内审程序拟 制 日期 审 核 日期 管理类别: 受控 非受控批 准: 生效日期: 2008.7.1上海 XXXX 有限公司 程序文件 页 次 2内部审核程。

4、首次会议签到表日期: 地点:会议室序号 姓名 部门 职务职称 审核组成员1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.185.19.20.21.22.23.24.组长:成员:内部审核检查表编号: 受审核。

5、工厂名称 注册号国际社会责任认证企业内部审核报告 Page 1 of 92012 年 11 月版原则1:遵守工厂所在地之法律与法规工厂必须遵守其经营业务所在地区的法令及法规。 Yes No NA1.1 工厂是否针对与WRAP的每项原则相关的。

6、上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号:TSP8.3页数:1 14标题:内部质量审核程序发行日期:2002.7.15版本:1.0文 件 修 订序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者1 1.0 2002.7.15 全文 编写2016.5.4。

7、章节号 8.1.2版本 18.1.2 内部审核程序页次 131 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持实施和改进。2 适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责3.1 总经理a 批准组织年。

8、电器有限公司 编 号:STQP82001程序文件 版 本:0A修改状态:0内部审核控制程序实施日期:2002 年 09 月 25 日 第 1 页 共 4 页1 目的通过策划和实施内部审核,检查质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求,以便及。

9、质量管理体系手册 章节号:第 8.2.2 章 编号:版本修改 A1 页码:14标题 内部审核程序发布日期: 年 月 日1.目的为验证质量管理体系以及质量活动和有关结果是否符合产品实现策划的安排,符合标准要求,符合公司新确定的质量管理体系的要。

10、内部审核程序1 目的质量环境职业健康安全管理体系是否符合要求,是否得到有效地保持实施和改进,进行验证。 2 范围适用于公司管理体系所覆盖的所有标准条款所有部门区域和所有要求的内部审核。3 职责3.1 总经理负责批准年度内审计划内审报告。3.。

11、Comment gz1: 好敬业呀,元旦都不休假,哈哈体此文件都还没建立,依据什么做内审。注意内审时间的合理性1宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012年内部审核报告编制: 张跃香 审核: 霍亚刚 批准: 吕亚庆 二零一二年一月三日2目录一。

12、修 改 状 态 : 0 页 码 :14Xxxxx 公司内 部 审 核 程 序xxxxxxxxx1 目 的验 证 质 量 管 理 体 系 是 否 按 策 划 的 要 求 得 到 有 效 的 实 施 和 保 持 , 促 进 质 量改 进 。2 。

13、1内部审核核查表一 厂区卫生现场核查记录:1厂区一般卫生情况:编号与核查项目 判定 客观描述1.1厂区内有无兼营生产和存放有碍食品卫生的其他产品。1.2厂区路面是否平整无积水,厂区无裸露地面。1.3厂区有无鼠蝇害虫滋生地。 滋生地位置:防护。

14、社会责任管理体系内审程序1.0 目的审核社会责任体系的运作及其文件是否符合要求,确保社会责任体系持续有效的运 行。2.0 职责2.1 管理代表负责: 2.1.1 批准社会责任管理体系内部审核的内部审核计划和内部审核报告 ,并监督审核的实施;。

15、内部质量审核1定义理解:内部质量审核是指企业依据某一质量体系标准来评价自身的质量体系,验证企业自身的质量体系是否持续满足规定的要求,并且正在有效地运行的一种活动。2内部质量审核的类型: 根 据 审 核 的 范 围 目 标 和 内 容 的 不。

16、www.myzhiku.com 培训管理资料大全 商务智库整理www.myzhiku.com 培训管理资料大全 商务智库整理8.2.1 目的对本公司实施内部质量审核,以验证质量活动及其结果是否符合计划的安排GBT190012000 的要求及。

17、XXXX 有限公司实验室年度内部审核方案及计划编号: 一审核方案结合本实验室实际情况,本年度内审按各岗位职责展开集中式抽样审核。二目的1.验证本实验室质量活动是否符合管理体系及 CNASCL01:2006 检测和校准实验室能力认可准则的要求。

18、第五章 内部审核方案,任课教师:孙金堂 联系电话:13025694864 电子邮箱: 13025694864163.com,2,本章主要内容,5.1 审核方案的定义与理解 5.2 审核方案的管理 5.3 审核方案的编制 5.4 审核方案的记。

19、 内部审核方案文件编号 页码 第 1 页 共 7 页版本修改状态 修改内容概述 发行日期 编制修改人A1制 定 审 核 审 批 XXXXXXXXX 有限公司文件编号 版本编号 A1XXXXXXXXXXX 有限公司发行日期 文件名称 内部审核。

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