1、 采购制度篇一:公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程图制定为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,采购流程管理制度。一、请购及其规定1请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的
2、需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。3请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交
3、,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购
4、单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在 1 万元以下
5、可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 5 天;(2)单次采购金额预算在 1 万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过 15 天(3)单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过 40 天;(4)单次采购金额预算在 100 万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过 60 天;(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应
6、及时的与请购部门沟通;2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3对于紧急请购项目应优先处理;4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在
7、1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价1对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2对于合
8、格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总1比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3如比价
9、、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。五、合同的签订及其规定。1合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。(1)合同正文应包含的要素1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;5)付款方式;6)工期;7)质量保证期;8)质量要求及规范;9)违约责任和解决纠纷的办法
10、;10)双方的公司信息;11) 其他约定。(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;篇二:采购管理制度(2014 修订版)采购部管理制度总则:为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对各生产办公物资的采购需求,同时进一步规范物资采购流程、做到有章可循,特制订本制度。一、物资请购规定 1请购的定义请购是指各公司部门根据生产办公需要,确定急需一种或几种物料,并按照规定的格式填写“请购单” 。2请购单要素完整的请购单应包括一下要素:
11、(1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名、数量;(5)请购的物品规格;(6)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(7)请购的物品的需求时间;(8)如有特殊需要请备注;3请购单及其相关审核规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由部门负责人审核、公司领导审核批准后再转采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;固定资产的申购,必须公司总经理审批确认。(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;采购金额五千以下由申购部门负责人审核、财务总监审批确认;(4)日常零星采购按照公司印制的按
12、照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;由申购部门负责人审核、财务总监审批确认;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批,征得同意后提报采购部门,签字确认手续在后期按采购流程补齐。(8)如果单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出相应书面说明,严格禁止请购部门直接与供货厂家确认价格;(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4物资请购单的申报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产
13、部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或及办公项目由行政部提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,并核查是否经过部门负责人、公司领导审批;(2)接收请购单时遵循以下原则:无计划不采购,名称规格等不清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定(1)采购部接收请购单之后,于当日按照各采购员的分工范围及时落实;(2)对
14、于紧急请购项目应优先处理,由采购部负责人督办;(3)无法按请购部门得需求日期到货的物资,必须在接收当日及时反馈给请购部门;(4)采购金额较大的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在五千元以下的零星采购项目,如无特殊物资,采购周期不超过 5 天;(2)单次采购金额预算在 1 万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过 15 天;(3)单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过 40 天;(4)单次采购金额预算在 100 万元以上的项目可委托招标公司代理招标,采购周期不应超过 60 天;招标公司由总经办确定。(5)请购部门应按
15、照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3对于紧急请购项目应优先处理;4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10万的采购情况,询价前应先向公司相
16、关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提
17、供或完成我公司所需物资和项目的能力;10比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价1对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的
18、进一步谈判。四、比价、议价结果汇总1比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。五、合同的签订及其规定。1合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。(1)合同正文应包含的要素1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;*公司 供应链采购
19、管理制度*年*月2)3)4)5)6)7)8)9)10)11) 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分; 包装要求; 合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明; 付款方式; 工期; 质量保证期; 质量要求及规范; 违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息; 其他约定。(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代
20、表来场协助清点;5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;6)详细约定发票的提供时间及要求;7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;9)违约责任一定要详细、具体;10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;13)签订的所有合同应及时报送财务部门。六、付款及合同执行1
21、付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司修造船公司材料采购付款及报销流程 V1.修改版及修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制中的相关规定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单) ,该审批单巡签完毕后提交财务部付款;*公司 供应链采购管理制度*年*月(4)财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监
22、督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;七、报验与入库1报验(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误
23、生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运;(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;(5)外协加工件应按照原材料入库;(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。附表一固定资产购置申请表篇三:采购管理制度流程供应管理制度一、制定目的:为规范公司采购
24、流程,降低采购成本,提高采购工作效率,特制定该管理制度。二、适用范围:适用于本公司各种采购管理。三、基本职责划分:公司采购职能由供应部具体负责,主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况,结合实际生产经营状况,制定采购计划(书面形式) ,提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工作,由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。四、具体内容(一)采购物资分类1、根据物品市场品种分类:该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的选定提供依据。1.1 生产物资采购包括:机器设备,各类五金类配件工具、易损件,机器设备所需耗用的油类,作业劳保用品,其他各类低值易耗品等。1.2 办公用品采购
25、包括:办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。1.3 生活用品采购包括:生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。2、根据公司实际使用情况和申购方式分类:该分类方式为各部门物资申购时的申购方式提供依据。主要包括:计划内物品领用类,计划外物品领用类,部门专用类和加急请购类四种。(二)物资采购申请方式及具体流程:1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具体流程如下:1.1 各科室结合物资实际需求情况,制定采购计划申请单,要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字,制定好后上交指定部门处。1.2 指定部门要求结合各部门的申请,进行需求
26、情况的把关和调查,完成对各部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。1.3 总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的需求情况,对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定,并进行采购工作。2、财务科通过填写“加急采购计划”申请;该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下:2.1 对月内有部门急需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临时补充库存所需的,可填写“加急采购计划”进行加急采购。2.2 各部门按照“加急采购计划”的填写要求,写明质量要求、申购原因等,由部门负责人签名批准后,交给总经理签名审批。2.3 总经理审批后交供应部。供应部结合物资的需求情况,对物
27、资进行初步的市场了解和购买时间确定,安排采购工作。3、计划内物品领用类,计划外物品领用类,部门专用类采购流程参考第一条执行(三)物资采购方式及具体流程:供应部在接到公司下达的物资计划采购、各加急请购的任务后,分析物品的市场品种,确定采购方式。主要包括现付采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。1、现付采购方式:即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具体采购流程如下:1.1 询价、比价、议价:供应部在确定物资为现付采购方式后,对已掌握供应信息的物资,进行电话询价;
28、对一些比较少用未掌握供应信息的物资,则到市场中寻找,现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则,追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。1.2 请款方式:物资采购请款方式主要有两种:一是进行计划预支,主要适用于采购计划;二是按照借款规定借款采购,主要适用于月内加急请购物资,公司对借款权限作了明确规定,购买物资借款超过 1000 元的,需提交给总经理审批。1.3 选定、采购:供应部通过议价后,选定采购供应商,请款工作完成后,安排出车采购。在采购物品的同时需现场获取款额发票或收据,作为物品入库办理的依据。1.4 入库办理:供应部将物资采购回公司后,随同相应物资的发票或收据一起拿到财务
29、仓库办理入库,仓管员结合采购计划申请表进行核对是否有该项物资的申购,并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查,确认无误后填写入库单,入库单需仓管员、送货人签名确认,手续完成后,存根联、财务联由财务部留存,对账联交供应部报销用。1.5 报销程序:供应部完成入库办理工作后,在 5 天内,填写并粘贴相应的票据,按照公司的规定填写进行账务报销。1.6 采购统计管理:供应部执行公司所有物资的采购职能,需确保采购工作的有序、高效地进行,供应部对每一项物资采购的完成情况进行统计、跟进和汇总。2、月结付款采购方式:公司与相应物资的供应商建立长期合作的方式,采购的物资到月末时进行对账、开具发票、付款结算。该方式
30、主要用于对公司生产经营常用、易耗、数量大物资的采购。如生产易耗设备、五金备件、劳护用品、办公耗材、电脑及配件等。具体采购流程如下:2.1 询价、比价、议价:供应部在日常的采购工作中,要时常分析供应商的产品价格、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况,选定长期合作的月结付款采购供应商。接到采购任务,在确定物资为月结付款采购方式后,选取相应的月结付款供应商,进行电话询价;遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则,追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。2.2 选定、采购:供应部通过议价后,选定采购供应商,按计划安排出车采购。在采购物品的同时需现场获取对账单(对账单需采购经手人签名确认) ,
31、作为物品入库办理的依据。2.3 入库办理:供应部将物资采购回公司后,随同相应物资对账单一起拿到财务仓库办理入库,仓管员结合请购计划申请表(财务联)进行核对是否有该项物资的申购,并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查,确认无误后填写入库单,入库单需仓管员、送货人签名确认,手续完成后,存根联、财务联由财务部留存,对账联交供应部统计做账。2.4 账目统计管理:供应部需将月结付款采购的物资进行账目统计和分类汇总,并分类整理好对账单、入库单,交财务部月末与供应商对账结算用。3、签订合同采购方式:即与供应商以签订合同的方式进行物资购买。该方式主要用于质量要求高、价值高的物资的采购。如大型生产设备、原材料
32、、高额资产等。具体采购流程如下:3.1 询价、比价、议价:供应部在确定物资为签订合同采购方式后,通过查询以往购销合同、网上查询、人际关系网了解等方式寻找供应商。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则,追求物美价廉的目标。通常由供应部、副总经理一起寻找供应商,进行询价、比价和议价,并起拟产品购销合同,合同需明确产品规格、质量标准、保修期限、付款方式、纠纷处理等问题。完成后提交总经理审批、打印和签订,合同签订好后递交复印件给供应部和财务部,作为采购和付款的依据。3.2 请款方式:按照合同约定的支付方式,由供应部填写支付证明单交给财务部,然后交总经理审批,再交给财务部付款。3.3 入库办理:供应部将物资采购回公司后,随同相应物资的发票一起拿到财务仓库办理入库,仓管员结合请购计划申请表(财务联)进行核对是否有该项物资的申购,确认无误后填写入库单,入库单需仓管员、送货人签名确认,手续完成后,存根联、财务联由财务科留存,对账联交供应部统计做账。3.4 采购统计管理:供应部执行公司所有物资的采购职能,需确保采购工作的有序、高效地进行,供应部对每一项物资采购的完成情况进行完成情况的统计、跟进和汇总。五、本制度解释权归公司供应部,此规定至签发之日起开始执行。