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广宁县江屯镇人民政府.doc

上传人:tangtianxu1 文档编号:3027013 上传时间:2018-10-01 格式:DOC 页数:27 大小:391.29KB
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资源描述

1、广宁县江屯镇人民政府2017 年决算目 录第一部分 广宁县江屯镇人民政府单位概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 广宁县江屯镇人民政府单位 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 广宁县江屯镇人民政府单位 2017 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广宁县江屯镇人民政府概况(一)部门主要职责(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,制定并实施本辖区国民

2、经济、社会发展和人口规划。(二)负责基层党组织、政权建设,协调社区服务。(三)负责社会治安综合治理,营造良好的投资环境和社会环境。(四)负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督,发展城镇社会公益福利事业。(五)加强民主法制建设,依法行政,促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展。(六)加强为“三农”服务职能和农村服务体系建设。(七)加强社会管理和公共服务,推进城镇化发展进程和城乡统筹发展。(八)负责拟定农业、林业、水利的综合规划并组织实施。(九)负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息化建设工作,做好优抚、殡葬、优生优育工作。(十)负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作。(

3、十一)负责本镇事业单位管理工作。(十二)结合简政强镇事权改革工作,承办县委、县政府交予的事权和工作任务。(2)机构设置按照部门决算编报要求,纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括我单位本级,本部门没有下属单位。本部门内设机构、人员构成情况:我镇设置 7 个综合性办公室,分别是党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农林水办公室、人口和计划生育办公室、综合信访维稳办公室和城建规划办公室。本部门行政编制 63 人,实际编制 40 人,事业编制 47人,实际编制 30 人,实际财供人员 115 人,其中在职人数70 人,离退休人数 45 人,遗嘱供养人数 0 人。第二

4、部分 广宁县江屯镇人民政府 2017 年部门决算表各部门应当公开 8 张部门决算表格,包括:1.收支总表(3 张),即:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表;2.财政拨款收支表(5 张),即:财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外,收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计

5、栏以零填列。格式如下:收入支出决算总表公开 01 表部门:广宁县江屯镇人民政府 单位:万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 967.3 一、一般公共服务支出 14 824.25 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 5.4 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 253.24 六、科学技术支出 19 25.64 七、文化体育和传媒支出 20八、社会保障和就业支出 21 167.95九、医疗卫生与计划生育支出 22十、节能环保支

6、出 23十一、城乡社区支出 24 十二、农林水支出 25 197.3十三、交通运输支出 26十四、资源勘探信息等支出 27十五、商业服务业等支出 28十六、金融支出 29十七、国土海洋气象等支出 30十八、住房保障支出 31十九、粮油物资储备支出 32 本年收入合计 7 1220.54 本年支出合计 32 1220.54用事业基金弥补收支差额 8 结余分配 33 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。

7、(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决 01 表)。收入决算表公开 02 表部门: 广宁县江屯镇人民政府 单位:万 元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1120.54 967.3 253.24201 一般公共服务支出 824.25 571.01 253.2420103政府办公厅(室)及相关机构事务824.25 571.01 253.24年初结转和结余 9 年末结转和结余 34 总计 10 12

8、20.54 总计 35 1220.542010301 行政运行 425.74 425.742010302 一般行政管理事务 145.27 145.272010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出253.24 253.24203 国防支出 5.4 5.420306 国防动员 5.4 5.42030607 民兵 5.4 5.4206 科学技术支出 25.64 25.6420699 其他科学技术支出 25.64 25.642069999 其他科学技术支出 25.64 25.64208 社会保障和就业支出 167.95 167.9520805 行政事业单位离退休 121.78 121.7820

9、80501归口管理的行政单位离退休121.78 121.7820808 抚恤 46.17 46.172080801 死亡抚恤 46.17 46.17213 农林水支出 197.3 197.321301 农业 11.52 11.522130199 其他农业支出 11.52 11.5221305 扶贫 185.78 185.782130501 行政运行 185.78 185.78注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3+4+5+

10、6+7)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表(财决03 表)。支出决算表公开 03 表部门: 广宁县江屯镇人民政府 单位:万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1220.54 1003.72 216.82201 一般公共服务支出 824.25 824.2520103 政府办公厅(室)及相关机构事务 824.25 824.252010301 行政运行 425.74 425.742010302 一般行政管理事务 145.

11、27 145.272010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出253.24 253.24203 国防支出 5.4 5.420306 国防动员 5.4 5.42030607 民兵 5.4 5.4206 科学技术支出 25.64 25.6420699 其他科学技术支 25.64 25.64项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称栏次 1 2 3 4 5 6出2069999 其他科学技术支出 25.64 25.64208 社会保障和就业支出 167.95 167.9520805 行政事业单位离退休 121.78 121.7820805

12、01 归口管理的行政单位离退休 121.78 121.7820808 抚恤 46.17 46.172080801 死亡抚恤 46.17 46.17213 农林水支出 197.3 11.5221301 农业 11.52 11.522130199 其他农业支出 11.52 11.5221305 扶贫 185.78 185.782130501 行政运行 185.78 185.78注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3+4+5+6)栏。

13、(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表(财决04 表)。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门: 广宁县江屯镇人民政府 单位:万元 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1967.3一、一般公共服务支出 15 571.01 571.01二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 163 三、国防支出 17 5.4 5.44 四、公共安全支出 185 五、教育支出 196 六、科学技术支出 20 25.64

14、25.647 七、文化体育和传媒支出 218 八、社会保障和就业支出 22 167.95 167.95九、医疗卫生与计划生育支出 23十、节能环保支出 24十一、城乡社区支出 25十二、农林水支出 26 197.3 197.3十三、交通运输支出 27十四、资源勘探信息等支出 28十五、商业服务业等支出 29收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4十六、金融支出 30十七、国土海洋气象等支出 31十八、住房保障支出 32十九、粮油物资储备支出 33本年收入合计 9 967.3 本年支出合计 34 967.3 967.

15、3年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 35一般公共预算财政拨款 11 36政府性基金预算财政拨款 12 3713 38总计 14 967.3 总计 39 967.3 967.3注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)。一般公共预算财政拨

16、款支出决算表公开 05 表部门: 广宁县江屯镇人民 政府 单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 967.3 750.47 216.82201 一般公共服务支出 571.01 571.0120103政府办公厅(室)及相关机构事务571.01 571.012010301 行政运行 425.74 425.742010302 一般行政管理事务 145.27 145.27203 国防支出 5.4 5.420306 国防动员 5.4 5.42030607 民兵 5.4 5.4206 科学技术支出 25.64 25.6420699 其他科学技术支出

17、25.64 25.642069999 其他科学技术支出 25.64 25.64208 社会保障和就业支出 167.95 167.9520805 行政事业单位离退休 121.78 121.782080501 归口管理的行政单位离退休 121.78 121.7820808 抚恤 46.17 46.172080801 死亡抚恤 46.17 46.17213 农林水支出 197.3 11.52 185.7821301 农业 11.52 11.522130199 其他农业支出 11.52 11.5221305 扶贫 185.78 185.782130501 行政运行 185.78 185.78注:本表反

18、映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表)和项目收入支出决算表(财决 06 表)。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门: 广宁县江屯镇人民政府 单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福

19、利支出 376.51 302 商品和服务支出 163.76 人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额30101 基本工资 204.21 30201 办公费 16.43 30102 津贴补贴 164.05 30202 印刷费 1.36 30103 奖金 30203 咨询费 1.54 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 0.2 30106 伙食补助费 30205 水费 2.22 30107 绩效工资 30206 电费 5.69 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 4.63 30109 职业年金缴费 30208 取暖费

20、30199 其他工资福利支出 8.26 30209 物业管理费 8.29 303 对个人和家庭的补助 209.09 30211 差旅费 13.72 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 30302 退休费 121.78 30213 维修(护)费 6.5 30303 退职(役)费 30214 租赁费 30304 抚恤金 46.16 30215 会议费 8.13 30305 生活补助 15.13 30216 培训费 13.06 30306 救济费 30217 公务接待费 28.05 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖

21、励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 8.12 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 26.83 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 22.54 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 23.28 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 其他资本性支出 0.3 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.3 31003 专用设备购置 31005 基础设施建

22、设 31006 大型修缮 人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支

23、出 39906 赠与 人员经费合计 586.41 公用经费合计 164.06注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(4)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 08-1 表)。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门: 广宁县江屯镇人 民政府 单位:万 元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务

24、用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1254.8 0 25 0 25 29.08 50.59 0 22.54 0 22.54 28.05注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)xx 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。(3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(

25、8+9+12)栏。9 栏=(10+11)栏。(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门: 广宁县江屯镇人 民政府 单位:万 元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 小计 基本支出 项目支 出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 0 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支数据。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列

26、。(3)(1+2-3)栏=6 栏,3 栏=(4+5)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决 09 表)和项目收入支出决算表(财决 06表)。第三部分 广宁县江屯镇人民政府 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下:(一)年度收入总体情况广宁县江屯镇人民政府 2017 年度总收入 1220.54 万元,其中本年收入 1220.54 万元。具体情况如下:1财政拨款收入 967.3 万元,比上年决算数

27、增加95.38 万元,增加 10.94%。主要原因:本年度人员增加以及增加新农村建设,精准扶贫等资金。2上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平,无增减变化和原因。3事业收入 0 万元,与上年决算数持平,无增减变化和原因。4经营收入 0 万元,与上年决算数持平,无增减变化和原因。5其他收入 253.24 万元,比上年决算数减少 5.09 万元,减少 1.97%。主要原因:其他部门补助收入减少。(二)年度支出总体情况我单位 2017 年度总支出 1220.54 万元,其中本年支出1220.54 万元。具体情况如下:1.一般公共服务(类)支出 824.25 万元,主要用于人员经费,行政运行等支出,

28、比上年决算数减少 69.81 万元,减少 9.25%,主要原因是行政运行工作经费减少。2.国防(类)支出 5.4 万元,主要支出项目有民兵征兵,比上年决算数增加 3.7 万元,增长 217.65%,主要原因是民兵征兵工作量增加等。3.科学技术(类)支出 25.64 万元,主要支出项目有其他科学技术支出,比上年决算数减少 92.14 万元,减少78.23%,主要原因是响应政府号召,厉行节约。 4.社会保障和就业支出 167.95 万元,主要支出项目社会保障和就业支出、死亡抚恤金,比上年决算数减少 28.28万元,减少 14.41%,主要原因是抚恤金减少。5.农林水支出 197.3 万元,主要支出

29、项目有对高校毕业生到基层任职补助支出、新农村及其他水利支出,比上年决算数增加 195.63 万元,增加 11714%,主要原因是农业,扶贫新农村建设等工作业务量增加。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明(一)2017 年度财政拨款收入说明我单位 2017 年度财政拨款收入合计 967.3 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 967.3 万元,比年初预算数增加 421.33 万元,增加 77.17%。主要原因是本年度人员增加以及增加新农村建设,精准扶贫等资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与年初预算数持平,没有增减变化原因。(二)2017 年度财政拨款支出说明我单位 2017 年

30、度财政拨款支出合计 967.3 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 967.3 万元,比年初预算数增加 421.33 万元,增加 77.17%。主要原因是本年度人员增加以及增加新农村建设,精准扶贫等资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与年初预算数持平,没有增减变化原因。分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)571.01 万元,主要用于政府日常运转经费及相关事务项目支出国防支出(类)国防动员(室)及相关机构事务(款)5.4 万元,主要用于民兵征兵;科学技术支出(类)科学技术管理事务(室)及相关机构事务(款)25.64 万元,主要用于日常运行经费;社会保障和

31、就业支出(类)行政事业单位离退休、抚恤(款)167.95 万元,主要用于退休人员离退休经费及抚恤金;农林水支出(类)农业、扶贫(款)197.30 万元,主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出、新农村及其他水利等支出;三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.59 万元,完成 2017 年预算 36.6 万元的 92.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成 2017 年预算 0 万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.54 万元,完成 2017 年预算 2

32、5 万元的 90.16%;公务接待费支出决算为 28.05 万元,完成 2017 年预算 29.08 万元的96.45%。2017 年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所保持节约;与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算减少 0.62 万元,下降 1.21%。其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 万元,下降 0 %,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.08 万元,增长 5.03%;公务接待费支出决算支出决算减少 1.7 万元,下降 5.71%;

33、其中:因公出国(境)费支出无增减变化,与上年持平,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出增加,主要原因是新农村建设,下村次数较多,燃油费的支出增加;公务接待费支出减少的主要原因是国家政策,厉行节约。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 22.54 万元,占 44.55%;公务接待费支出 28.05 万元,占 55.45%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属单位出国团组 0 个、累计 0

34、人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 22.54 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 22.54 万元,2017 年局机关及下属 0 个办公室公务用车保有量为 4 辆,主要用于主要用于维稳工作和调研。3.公务接待费支出 28.05 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年,局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 585 次,接待人数共

35、 4680 人,主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 164.05 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款的公用经费保持一致),比上年减少 8.49 万元,减少 4%。主要原因是三公经费等比去年减少、实行厉行节约。(二)政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额

36、 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(三)国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 4 辆(用于机要通信、应急工作等)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100万元以上专用设备 0 台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作总体情况。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有绩效管理工作总体情况。2、部门决算中项目绩效自评结果。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有部门决算中项目绩效自评结果。3、重点项目绩效评价报告。2017 年,

37、我单位没有绩效项目,故没有重点项目绩效评价报告。4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年,我单位没有绩效项目,故没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

38、收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观

39、条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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