1、1贵 州 省 委 党 校 贵 州 行 政 学 院2016年 部 门 决 算 及 “ 三 公 ” 经 费 信 息 公 开 情 况本 套 报 表 包 含 省 委 党 校 全 部 公 开 报 表 , 本 单 位 无 二 级 单 位2目 录第 一 部 分 单 位 概 况一 、 主 要 职 能二 、 部 门 预 算 单 位 构 成第 二 部 部 门 预 算 决 算 执 行 情 况一 、 收 入 支 出 预 算 安 排 情 况 及 名 词 解 释二 、 收 入 支 出 增 减 变 动 情 况 及 原 因第 三 部 分 2016年 部 门 决 算 及 “ 三 公 ” 经 费 决 算 表一 、 2016年 部
2、 门 决 算 收 入 支 出 决 算 总 表 二 、 2016年 部 门 决 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 三 、 2016年 部 门 决 算 收 入 决 算 表 四 、 2016年 部 门 决 算 支 出 决 算 表 五 、 2016年 部 门 决 算 行 政 事 业 类 项 目 收 入 支 出 表 六 、 2016年 部 门 决 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 七 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表八 、 2016年 部 门 决 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 明
3、细 表 九 、 2016年 部 门 决 策 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 3十 、 2016年 部 门 决 算 ( 含 预 算 外 资 金 ) 安 排 的 “ 三 公 ” 经 费 支 出 情 况 表 十 一 、 2016年 部 门 决 算 ( 不 含 预 算 外 资 金 ) 安 排 的 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表 十 二 、 政 府 采 购 情 况 表根 据 贵 州 省 财 政 厅 黔 财 预 2017120号 文 件 批 复 , 将 我 校 院 2016年 省 级 部 门 决 算 及 “ 三 公
4、 ” 经 费 决 算 信 息 公 开 如 下 :第 一 部 分 单 位 概 况一 、 部 门 主 要 职 能 : 中 共 贵 州 省 委 党 校 贵 州 行 政 学 院 是 在 省 委 直 接 领 导 下 培 训 、 轮 训 贵 州 省 中 高 级 党 政 领 导 干 部 和 国 家 公 务 员 的主 阵 地 , 是 培 养 党 员 领 导 干 部 和 理 论 干 部 及 国 家 公 务 员 的 主 渠 道 , 是 党 和 政 府 的 哲 学 社 会 科 学 研 究 机 构 和 决 策 咨 询 机 构 , 是 省 委 省 政府 的 一 个 重 要 部 门 。二 、 部 门 人 员 构 成 情
5、况 : 我 校 院 实 行 “ 两 块 牌 子 、 一 套 机 构 ” 的 体 制 , 经 省 编 委 批 准 内 设 34个 处 室 和 教 研 部 系 , 是 参 照 公 务 员 法管 理 的 事 业 单 位 。 编 制 人 数 为 490人 ( 行 政 编 制 140人 , 事 业 编 制 270人 ) , 实 际 在 职 职 工 人 数 325人 ( 在 职 人 员 占 编 66.33%) , 内 设机 构 领 导 62 人 , 内 设 机 构 非 领 导 12 人 , 工 作 人 员 71 人 , 工 勤 人 员 55人 , 其 他 人 员 116 人 , 参 公 管 理 人 员 比
6、 上 年 度 下 降 1.84%。 离退 休 人 员 248人 , 比 上 年 度 增 加 2.48%。 我 校 院 实 有 人 员 573人 。 我 校 院 工 作 人 员 在 国 家 核 定 的 编 制 内 , 无 超 编 人 员 。第 二 部 份 : 部 门 预 算 决 算 执 行 情 况 分 析4一 、 收 入 支 出 预 算 安 排 情 况 及 名 词 解 释( 一 ) 收 入 支 出 预 算 安 排 情 况1、 根 据 财 政 厅 下 在 预 算 批 复 文 件 , 我 校 院 2016年 年 初 部 门 预 算 指 标 为 8642.47万 元 , 比 上 年 增 加 预 算 指
7、 标 2492.36万 元 ,同 比 增 长41%。 本 年 度 预 算 追 加 经 费 6916.41万 元 , 其 他 收 入 65.52万 元 。 全 年 预 算 收 入 15,624.39万 元 。2、 收 入 大 幅 增 加 的 原 因 为 : 本 年 度 省 委 党 校 扩 建 一 期 工 程 拨 款 5000万 元 。( 二 ) 一 般 公 共 预 算 “ 三 公 经 费 ” 支 出 49.86万 元 , 比 上 年 减 少 77.32 万 元 , 减 少 的 原 因 为 2015年 11月 公 务 车 改 革 后 , 公 车 保 有 量减 少 导 致 “ 三 公 ” 经 费 减
8、 少 , 其 中 公 务 接 待 费 9.03万 元 , 接 待 批 次 118 批 , 接 待 人 次 1218人 次 , 公 务 车 运 行 及 购 置 费 37.23万 元 ,年 底 公 务 车 保 有 量 为 16辆 , 因 公 出 国 ( 境 ) 费 3.60万 元 , 因 公 出 国 ( 境 ) 3人 次 。( 三 ) 本 单 位 机 关 运 行 经 费 支 出 1061.12万 元 , 比 上 年 增 加 276.53万 元 , 增 加 原 因 为 人 员 经 费 增 加 导 致 。( 四 ) 政 府 采 购 支 出 为 739.87 万 元 , 比 上 年 减 少 499.34
9、 万 元 , 减 少 原 因 为 , 2016 年 党 校 维 修 工 程 减 少 。 其 中 : 货 物 采 购 为 178.87万 元 , 占 政 府 采 购 支 出 24.18%, 工 程 采 购 为 358.17 万 元 , 占 政 府 采 购 支 出 48.41%, 服 务 采 购 支 出 为 202.84 万 元 , 占 政 府 采 购 支 出27.41%。( 五 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 : 本 部 门 共 有 车 辆 22台 , 其 中 : 一 般 公 务 车 16辆 , 其 他 车 辆 6辆 。( 六 ) 预 算 绩 效 评 价 展 工 作 情 况 :1、 项 目
10、绩 效 评 价 工 作 情 况 : 2016年 项 目 收 入 情 况 : 本 年 度 项 目 收 入 7190.09万 元 , 其 中 : 年 初 结 转 结 余 资 金 353.89万 元 , 占项 目 收 入 4.92%, 本 年 项 目 收 入 6836.2万 元 , 占 项 目 收 入 95.08%。项 目 支 出 情 况 : 按 经 济 来 源 : 项 目 支 出 1153.81万 元 , 占 财 政 拨 款 100%。 按 经 济 来 源 : 工 资 福 利 、 离 退 休 费 和 住 房 改 革 支 出 315.91万 元 , 占 项 目 支 出 27.38%。 商 品 和 服
11、 务 支 出 751.74 万 元 , 占 项 目 支 出 65.15%。 基 本 建 设 支 出 和 其 他 资 本 性 支 出 86.15万 元 , 占 项 目支 出 7.47%。2、 绩 效 评 价 取 得 的 工 作 成 效 : ( 1) 我 校 院 事 业 经 费 主 要 来 源 于 国 家 财 政 拨 款 。 我 校 院 坚 持 统 筹 兼 顾 、 量 入 为 出 的 原 则 , 在 保 证 校院 正 常 工 作 和 改 善 学 员 学 习 环 境 、 生 活 条 件 以 及 教 学 科 研 活 动 的 开 展 和 加 速 学 校 基 础 设 施 的 建 设 等 所 必 须 的 开
12、 支 基 础 上 , 积 极 推 行 校院 内 部 门 预 算 管 理 改 革 , 合 理 调 配 预 算 资 金 的 使 用 , 提 高 使 用 效 率 。( 2) 提 高 干 部 素 质 , 打 造 干 部 教 育 培 训 “ 升 级 版 ” 。 本 年 度 举 办 各 类 培 训 班 48 期 , 培 训 各 级 领 导 干 部 6000余 人 ,其 中 : 培 训 全5省 专 题 研 讨 班 9期 3000余 人 次 , 占 培 训 总 数 的 51.60%,同 比 增 长 近 7.14%。( 3) 在 财 政 拨 款 相 当 有 限 的 情 况 下 , 我 校 院 用 较 少 的 资
13、 金 , 创 新 教 学 模 式 , 出 色 完 成 了 教 学 、 科 研 、 决 策 咨 询 等 各 项 工 作 。( 七 ) 专 业 名 词 解 释 :( 1) 收 入 支 出 决 算 总 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 ;( 2) 收 入 决 算 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 ;( 3) 支 出 决 算 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 ; 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府性 基 金
14、 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 ;( 4) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 ; 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基本 支 出 决 算 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 ;( 5) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表 包 括 当 年 财 政 拨 款 预 算 和 以 前 年 度 结 转 结 余 资 金 安 排
15、的 实 际 支 出 ;( 6) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 。二 、 收 入 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因1、 收 入 情 况 : ( 1) 根 据 财 政 厅 下 在 预 算 批 复 文 件 , 我 校 院 2016年 年 初 部 门 预 算 指 标 为 8642.47万 元 , 比 上 年 增 加 预 算 指 标 2492.36万 元 ,同 比 增 长 41%。 本 年 度 预 算 追 加 经 费 6916.41万
16、 元 , 其 他 收 入 65.52万 元 。 全 年 预 算 收 入 15,624.39万 元 。(2) 收 入 大 幅 增 加 的 主 要 原 因 为 : 本 年 度 省 委 党 校 扩 建 一 期 工 程 新 增 拨 款 5000万 元 及 人 员 经 费 增 加 。6收 入 基 本 情 况2016 年 度 总 收 入 15624.39 万元财 政 补 助 拨 款 收 入 13904.88万 元 ,占 总 收 入 88.99% 非 税 收 入 1654 万 元 ,占 总 收 入10.59%, 其 他 收 入 65.52 万 元 , 占 总 收 入0.42%基 本 支 出 拨 款 7068
17、.68 万 元 , 占 财政 补 助 拨 款 收 入 50.84% 项 目 拨 款 6836.2 万 元 , 占 财 政 补助 拨 款 收 入 49.16% 其 中 : 1、 其 他 违 约 款 及 廉 政 资 金14 万 元2、 本 级 横 向 财 政 拨 款 8.5 万 元3、 非 本 级 横 向 财 政 拨 款 42.38 万元其 中 : 1、 主 体 班 教 育 培 训 收 入404.99 万 元 , 占 非 税 收 入 24.49%2、 研 究 生 教 育 培 训 收 入 791.69 万元 , 占 非 税 收 入 的 47.87%3、 省 委 省 政 府 委 托 承 办 培 训 收
18、 入278.54 万 元 , 占 非 税 收 入 16.84% 其 中 :科 研 课 题 收 入 39 万 元72、 根 据 年 初 预 算 安 排 本 年 度 支 出 , 全 年 实 际 支 出 9390.05万 元 , 比 上 年 增 加 318.7万 无 , 同 比 增 长 3.51%。 增 加 原 因 主 要 是 本 年 度 人员 增 加 导 致 人 员 经 费 增 加 及 配 套 经 费 增 加 , 其 中 : 基 本 支 出 8236.24万 元 , 同 比 增 长 6.46%、 项 目 支 出 1153.81万 元 , 同 比 减 少 13.55%,基 本 支 出 增 加 的 原
19、 因 主 要 是 人 员 经 费 增 加 。8支 出 基 本 情 况 :2016 年 度 总 支 出 9390.05 万 元财 政 拨 款 支 出 8317.10 万 元 , 占 总 支 出的 88.57% 预 算 外 支 出 1072.95 万 元 ( 含 建 手 续 费支 出 ) , 占 总 支 出 的 11.43%基 本 支 出 7163.30 万 元 , 占 财 政 补 助 拨款 支 出 的 86.13% 项 目 支 出 1183.80 万 元 , 占 财 政 补 助 拨款 支 出 的 13.87%1、 工 资 福 利 支 出 4027.31 万 元 , 占 基本 支 出 的 56.2
20、2%2、 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 2119.86万 元 , 占 基 本 支 出 的 29.59%3、 商 品 和 服 务 支 出 729.55 万 元 , 占 基本 支 出 的 10.18%4、 其 他 资 本 性 支 出 286.57 万 元 , 占 基本 支 出 的 401%1、 工 资 福 利 支 出 78.77 万 元 , 占 预 算外 支 出 的 7.34%2、 商 品 和 服 务 支 927.27 万 元 ( 含 建 手续 费 支 出 ) , 占 预 算 外 支 出 的 86.42%3、 其 他 资 本 性 支 出 66.91 万 元 , 占 预算 外 支 出
21、的 6.24%4、 其 中 : 商 品 服 务 支 出 中 其 他 单 位 拨 款 及 课题 费 支 出 54.72 万 元 , 占 预 算 外 支 出 的 5.10%其 中 : 其 他 资 本 性 支 出 86.15 万 元 , 占项 目 支 出 7.28%9二 、 年 初 结 余 与 上 结 余 对 比 情 况 及 “ 三 公 ” 经 费 支 出 情 况1、 年 初 结 余 与 上 结 余 对 比 情 况2015 年 年 末 结 余 为 1217.88 万 元 , 2016 年 年 初 结 结 余 为 1050.47 万 元 , 差 额 167.41 万 元 , 原 因 为 财 政 结 余
22、 资 金 清 理 后 上 缴 财 政 国 库账 户 。2、 “ 三 公 ” 经 费 支 出 情 况 :( 1) 2016年 度 ( 含 预 算 外 资 金 ) “ 三 公 经 费 ” 支 出 83.36万 元 , 比 上 年 度 减 少 24.06万 元 , 同 比 减 少 22.39%( 主 要 原 因 为 2015年 11月 份 后 进 行 公 务 车 改 革 , 导 致 2016年 “ 三 公 ” 经 费 有 所 下 降 ) 。公 务 接 待 费 : 2016年 度 公 务 接 待 费 支 出 13.78万 元 , 同 比 下 降 16.23%。 本 年 度 我 校 加 强 党 风 廉
23、政 建 设 , 厉 行 勤 俭 节 约 , 反 对 铺张 浪 费 , 按 照 中 央 八 项 规 定 及 省 委 十 项 规 定 严 格 控 制 公 务 接 待 费 支 出 , 使 公 务 接 待 费 支 出 比 上 年 减 少 2.67万 元 。公 务 车 购 置 运 行 维 护 费 : 公 务 车 改 革 经 省 机 关 事 务 管 理 局 批 准 , 年 底 财 政 供 养 实 有 车 辆 数 为 16辆 , 2016 年 公 务 车 运 行 费 决 算支 出 数 65.04万 元 , 比 上 年 度 减 少 88.86万 元 , 同 比 下 降 26.80%, 下 降 原 因 为 公
24、务 车 改 革 , 保 留 车 辆 减 少 。公 务 出 国 ( 境 ) 费 : 2016年 度 公 务 出 国 ( 境 ) 费 4.54万 元 , 比 2015年 多 2.43万 元 , 上 升 原 因 为 学 术 交 流 .( 2) 2016年 度 ( 不 含 预 算 外 资 金 ) 财 政 拨 款 “ 三 公 经 费 ” 支 出 49.86 万 元 , 比 上 年 度 减 少 27.46万 元 , 同 比 减 少 35.51( 主 要原 因 为 2015年 11月 份 后 进 行 公 务 车 改 革 , , 公 务 车 保 有 量 减 少 , 导 致 2016年 “ 三 公 ” 经 费
25、有 所 下 降 ) 。公 务 接 待 费 : 2016年 度 公 务 接 待 费 支 出 9.03万 元 , 同 比 增 加 4.9万 元 。 增 加 的 主 要 原 因 为 本 年 外 请 老 师 等 接 待 批 次 增 加 。10公 务 车 购 置 运 行 维 护 费 : 公 务 车 改 革 经 省 机 关 事 务 管 理 局 批 准 , 2016年 底 财 政 供 养 实 有 车 辆 数 为 16辆 , 2016年 公 务 车 运 行 费决 算 支 出 数 37.23万 元 , 比 上 年 度 减 少 35.96万 元 , 下 降 原 因 为 2015年 11月 份 公 务 车 改 革
26、, 保 留 车 辆 减 少 。公 务 出 国 ( 境 ) 费 : 本 年 度 财 政 拨 款 未 发 生 公 务 出 国 ( 境 ) 费 用 。第 三 部 分 2016年 度 部 门 决 算 相 关 报 表 及 “ 三 公 ” 经 费 决 算 表11一 、 收 入 支 出 决 算 总 表 财 决 01 表编 制 单 位 : 中 共 贵 州 省 委 党 校 2016 年 度 金 额 单 位 : 万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 (按 功 能 分 类 ) 行次 决 算 数 项 目 (按 支 出 性 质 和 经 济 分 类 ) 行次 决 算 数栏 次 3 栏 次 6 栏 次 9
27、一 、 财 政 拨 款 收 入 1 13,904.88 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 37 一 、 基 本 支 出 60 8,236.24其 中 : 政 府 性 基 金预 算 财 政 拨 款 2 二 、 外 交 支 出 38 人 员 经 费 61 6,225.95二 、 上 级 补 助 收 入 3 三 、 国 防 支 出 39 日 常 公 用 经 费 62 2,010.30三 、 事 业 收 入 4 1,654.00 四 、 公 共 安 全 支 出 40 二 、 项 目 支 出 63 1,153.81四 、 经 营 收 入 5 五 、 教 育 支 出 41 9,017.69 基 本
28、建 设 类 项 目 64五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 六 、 科 学 技 术 支 出 42 行 政 事 业 类 项 目 65 1,153.81六 、 其 他 收 入 7 65.52 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 43 三 、 上 缴 上 级 支 出 668 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 44 四 、 经 营 支 出 679 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支出 45 五 、 对 附 属 单 位 补 助 支 出 6810 十 、 节 能 环 保 支 出 46 6911 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 47 支 出 经 济 分 类 70 1
29、2 十 二 、 农 林 水 支 出 48 基 本 支 出 和 项 目 支 出 合 计 71 9,390.0513 十 三 、 交 通 运 输 支 出 49 工 资 福 利 支 出 72 4,332.2914 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 50 商 品 和 服 务 支 出 73 2,408.5615 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 51 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 74 2,209.5616 十 六 、 金 融 支 出 52 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 751217 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 53 债 务 利 息 支 出 7618
30、十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 54 基 本 建 设 支 出 7719 十 九 、 住 房 保 障 支 出 55 372.41 其 他 资 本 性 支 出 78 439.6320 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 56 其 他 支 出 7921 二 十 一 、 其 他 支 出 57 8022 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 58 8123 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 59 82本 年 收 入 合 计 24 15,624.40 本 年 支 出 合 计 83 9,390.05用 事 业 基 金 弥补 收 支 差 额 25 结 余 分 配 84 652.
31、11年 初 结 转 和 结 余 26 1,050.47 交 纳 所 得 税 85基 本 支 出 结 转 27 696.58 提 取 职 工 福 利 基 金 86 260.60项 目 支 出 结 转 和 结余 28 353.89 转 入 事 业 基 金 87 391.51经 营 结 余 29 其 他 8830 年 末 结 转 和 结 余 89 6,632.7031 基 本 支 出 结 转 90 596.4232 项 目 支 出 结 转 和 结 余 91 6,036.2833 经 营 结 余 9234 9335 94总 计 36 16,674.86 总 计 95 16,674.8613二 、 财
32、政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 财 决 01-1 表编 制 单 位 : 中 共 贵 州 省 委 党 校 2016 年 度 金 额 单 位 : 万 元收 入 支 出 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行次 决 算 数 项 目 (按 支 出 性 质 和 经济 分 类 ) 行次 决 算 数小 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性 基 金预 算 财 政 拨款 小 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款栏 次 3 栏 次 10 11 12 栏 次 19 20 21一 、 一 般 公 共预 算 财 政
33、拨 款 1 13,904.88 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 31 一 、 基 本 支 出 54 7,163.30 7,163.30二 、 政 府 性 基金 预 算 财 政 拨款 2 二 、 外 交 支 出 32 人 员 经 费 55 6,147.18 6,147.183 三 、 国 防 支 出 33 日 常 公 用 经 费 56 1,016.12 1,016.124 四 、 公 共 安 全 支 出 34 二 、 项 目 支 出 57 1,153.81 1,153.815 五 、 教 育 支 出 35 7,944.69 7,944.69 基 本 建 设 类 项 目 586 六 、 科
34、 学 技 术 支 出 36 行 政 事 业 类 项 目 59 1,153.81 1,153.817 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 37 608 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 38 619 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 39 6210 十 、 节 能 环 保 支 出 40 6311 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 41 支 出 经 济 分 类 64 12 十 二 、 农 林 水 支 出 42 工 资 福 利 支 出 65 4,253.53 4,253.531413 十 三 、 交 通 运 输 支 出 43 商 品 和 服 务 支 出 66 1
35、,481.29 1,481.2914 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 44 对 个 人 和 家 庭 的补 助 67 2,209.56 2,209.5615 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 45 对 企 事 业 单 位 的补 贴 6816 十 六 、 金 融 支 出 46 债 务 利 息 支 出 6917 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 47 基 本 建 设 支 出 7018 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 48 其 他 资 本 性 支 出 71 372.72 372.7219 十 九 、 住 房 保 障 支 出 49 372.41 372
36、.41 其 他 支 出 7220 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 50 7321 二 十 一 、 其 他 支 出 51 7422 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 52 7523 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 53 76本 年 收 入 合 计 24 13,904.88 本 年 支 出 合 计 77 8,317.10 8,317.10 本 年 支 出 合 计 77 8,317.10 8,317.1025 78 78年 初 财 政 拨 款结 转 和 结 余 26 859.50 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 79 6,447.28 6,447.28 年 末
37、财 政 拨 款 结 转 和结 余 79 6,447.28 6,447.28一 、 一 般 公 共预 算 财 政 拨 款 27 859.50 基 本 支 出 结 转 80 410.99 410.99 基 本 支 出 结 转 80 410.99 410.99二 、 政 府 性 基金 预 算 财 政 拨款 28 项 目 支 出 结 转 和 结 余 81 6,036.28 6,036.28 项 目 支 出 结 转 和结 余 81 6,036.28 6,036.2829 82 82总 计 30 14,764.38 总 计 83 14,764.38 14,764.38 总 计 83 14,764.38 1
38、4,764.3815三 、 收 入 决 算 表 财 决 03 表编 制 单 位 : 中 共 贵 州 省 委 党 校 2016 年 度 金 额 单 位 : 万 元项 目 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴收 入 其 他 收 入支 出 功 能 分类 科 目 编 码 科 目 名 称类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 15,624.40 13,904.88 1,654.00 65.52201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,000.00 1,000.0020136 其 他 共 产 党 事 务
39、 支 出 1,000.00 1,000.002013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 1,000.00 1,000.00205 教 育 支 出 14,251.99 12,532.47 1,654.00 65.5220504 成 人 教 育 4,000.00 4,000.002050403 成 人 高 等 教 育 4,000.00 4,000.0020508 进 修 及 培 训 10,251.99 8,532.47 1,654.00 65.522050802 干 部 教 育 10,251.99 8,532.47 1,654.00 65.52221 住 房 保 障 支 出 372.41
40、372.4122102 住 房 改 革 支 出 372.41 372.412210201 住 房 公 积 金 372.41 372.4116四 、 支 出 决 算 表 财 决 04 表编 制 单 位 : 中 共 贵 州 省 委 党 校 2016 年 度 金 额 单 位 : 万 元项 目 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴收 入 其 他 收 入支 出 功 能 分类 科 目 编 码 科 目 名 称类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 15,624.40 13,904.88 1,654.00 6
41、5.52201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,000.00 1,000.0020136 其 他 共 产 党 事 务 支 出 1,000.00 1,000.002013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 1,000.00 1,000.00205 教 育 支 出 14,251.99 12,532.47 1,654.00 65.5220504 成 人 教 育 4,000.00 4,000.002050403 成 人 高 等 教 育 4,000.00 4,000.0020508 进 修 及 培 训 10,251.99 8,532.47 1,654.00 65.522050802 干 部
42、教 育 10,251.99 8,532.47 1,654.00 65.52221 住 房 保 障 支 出 372.41 372.4122102 住 房 改 革 支 出 372.41 372.412210201 住 房 公 积 金 372.41 372.4117五 、 行 政 事 业 类 项 目 收 入 支 出 决 算 表 财 决 06-1 表编 制 单 位 : 中 共 贵 州 省 委 党 校 2016 年 度 金 额 单 位 : 万 元项 目 资 金 来 源支 出 功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 ( 二 级 项 目 名 称 ) 合 计 年 初 结 转 和 结 余 财 政 拨 款
43、财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 资 金小 计 其 中 : 财 政 拨 款 结 转 和 结 余类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 7,190.09 353.89 353.89 68,362,000.00201一 般 公 共 服 务 支 出 1,000.00 10,000,000.0020136 其 他 共 产 党 事 务 支 出 1,000.00 10,000,000.002013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 1,000.00 10,000,000.002013699 省 委 党 校 扩 建 工 程 1,000.00 10,000,000.00205 教 育
44、支 出 6,190.09 353.89 353.89 58,362,000.0020504 成 人 教 育 4,000.00 40,000,000.002050403 成 人 高 等 教 育 4,000.00 40,000,000.002050403 省 委 党 校 学 员 1、 2、 3 号 宿 舍 及第 2 食 堂 工 程 经 费 4,000.00 40,000,000.0020508 进 修 及 培 训 2,190.09 353.89 353.89 18,362,000.002050802 干 部 教 育 2,190.09 353.89 353.89 18,362,000.0020508
45、02 教 育 事 务 经 费 797.15 226.15 226.15 5,710,000.002050802 教 育 事 务 运 行 经 费 398.00 3,980,000.002050802 常 规 专 题 培 训 班 专 项 经 费 387.00 3,870,000.002050802 2015 年 度 高 层 次 人 才 津 贴 47.52 475,200.002050802 高 层 次 人 才 住 房 补 贴 114.00 18.90 18.90 951,000.00182050802 二 野 军 大 活 动 费 1.00 10,000.002050802 校 园 供 水 管 网
46、改 造 92.79 92.79 92.792050802 公 务 用 车 更 新 购 置 专 项 经 费 17.88 178,800.002050802 学 员 六 号 楼 房 间 装 修 改 造 专 项 318.70 3,187,000.002050802 十 八 届 四 中 全 会 专 题 研 讨 班 7.61 7.61 7.612050802 全 省 乡 镇 长 专 题 研 讨 班 8.44 8.44 8.4419五 、 行 政 事 业 类 项 目 收 入 支 出 决 算 表 ( 续 ) 财 决 06-1 表编 制 单 位 : 中 共 贵 州 省 委 党 校 2016 年 度 金 额 单
47、 位 : 万 元支 出 数 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 余 分配 年 末 结 转 和 结 余合 计 财 政 拨 款 财 政 专户 管 理资 金 其他资金 合 计 其 中 : 财 政 拨 款 结 转 和 结 余小 计 财 政 拨 款 结 转 财 政 拨 款 结 余7 8 9 10 11 12 13 14 15 161,153.81 1,153.81 6,036.28 6,036.28 6,036.281,000.00 1,000.00 1,000.001,000.00 1,000.00 1,000.001,000.00 1,000.00 1,000.001,000.00 1,
48、000.00 1,000.001,153.81 1,153.81 5,036.28 5,036.28 5,036.284,000.00 4,000.00 4,000.004,000.00 4,000.00 4,000.004,000.00 4,000.00 4,000.001,153.81 1,153.81 1,036.28 1,036.28 1,036.281,153.81 1,153.81 1,036.28 1,036.28 1,036.28471.40 471.40 325.74 325.74 325.74398.00 398.00121.24 121.24 265.76 265.76
49、265.7647.52 47.5289.70 89.70 24.30 24.30 24.30201.00 1.008.89 8.89 83.90 83.90 83.9017.88 17.88 17.88318.70 318.70 318.707.61 7.618.44 8.4421六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 财 决 07 表编 制 单 位 : 中 共 贵 州 省 委 党 校 2016 年 度 金 额 单 位 : 万 元项 目 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入支 出 功 能 分类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和结 余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 859.50 505.61 353.89 13,904.88 7,068.68 6,836.20201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,000.00 1,000.0020136 其 他 共 产 党 事 务 支 出 1,000.00 1,000.002013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 1,000.00 1,000.00205 教 育 支 出 859.5