不合格品控制程序章节号 8.3版次 第 2 版第 0 次修订第 88 页 共 94 页1.目的通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。2.范围本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。3.职责3.1 公司的稽查小组负责公司的不合格品控制,负责组织对不合
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1、不合格品控制程序章节号 8.3版次 第 2 版第 0 次修订第 88 页 共 94 页1.目的通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。2.范围本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。3.职责3.1 公司的稽查小组负责公司的不合格品控制,负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作,并监督检查各部门的不合格品控制情况。3.2 审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。3.3 工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。4.控制程序4.1 公司质量活动中的不合格品包括:a) 工作质量的不合格,包括。
2、程序文件 编号 FP QP 830 共4页 第4页 主题 不合格品控制程序 第B版 第1次修改 1 目的 对不合格品进行识别和有效控制 以防止不合格品的非预期转序 使用或交付顾客 2 适用范围 适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中 各阶段发现的不合格品进行控制 3 职责 3 1 品管部负责组织对不合格品的判别 评审和控制 3 2 采购部负责原辅材料不合格品的标识 隔离与处理 3 3 生产部。
3、深圳晶讯软件通讯技术有限公JINGXUN SOFTWARE作业规程文件名称:不合格控制程序文件编号:JX/QB-01-04文件版本:0编 制: 日期:审 核: 日期:批 准: 日期:发布日期:实施日期:不合格品控制程序1.目的为确保对不合格品进行有效控制,防止不合格品转到下工序、入库、非预期使用或交付,特制定本程序。2.适用范围本程序对不合格品的判定、标识、记录、隔离、评审和处置做出了具体规定。本程序适用于采购产品、过程产品和完工产品入库验收以及成品交付后发现的不合格品的控制。3.引用文件ISO/TS16949:2002 质量管理体系 汽车行业生产件。
4、IICS体系代码: 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂企业标准Q/YZFK G-2013不合格品控制程序NCP control program )2013-11-18发布 2013-12-08 实施湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 发布II前 言Q/YZFK G-2013不合格品控制程序是湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂是企业标准体系管理系列标准之一。本标准依据GB/1.1、GB/T15498、GB/T19001给出规则起草。本标准由湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂标准化技术委员会提出。本标准由湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂质量技术中心归口管理。本标准起草单位:湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂质量技术中心。
5、文件编号 GJQ18-02发行日期 2010.7.1页 次 1 / 8文 件 制 作 部 门 :品质保证文 件 名 称 :不 合 格 品 控 制 程 序 版 本 031.0 目的本程序旨在对不合格品进行标识、隔离、评审和处置,防止不合格品的使用和交付。2.0 适用范围本程序适用于检验中、生产过程中、仓库发现和顾客退回不合格品(含可疑产品)的控制。3.0 定义3.1 不合格:未满足要求即不符合规格或客户要求。3.2 不合格品:未满足要求的产品或状态未经标识或可疑的产品(如检验状态不明或标识不清楚的产品)均归类为不合格品。3.3 特采:不符合规格的材料、零组件在不影响。
6、CYJ/CX012004 不合格品的控制程序 修订状态:0不合格品的控制程序1 目 的对不能满足设计要求、合同规定及国家现行验收规范、标准规定的产品进行识别与控制,以防止其非预期的使用和交付。2 适用范围适用于本公司承建的所有建筑工程的施工全过程及保修期内的不合格品控制。3 术 语3.1 缺陷:建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点,按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。3.2 一般不合格品:质量存在对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的一般缺陷,不能满足国家相关规范、标准及合同要求的产品。3.3 严重不合格品:质。
7、1234567891011121314151617目的:為防止可疑或不合格成品、半成品、原物料、外包加工品,產生誤用情形,儘速予以標示識別及記載、隔離、處理。18 範圍:凡本公司之進料檢驗、客戶退貨品、外包加工品及製程中檢驗、成品入庫檢驗、倉庫儲存不良以及可疑物品均屬之。19 權責:區 分 標 示 隔 離 評審、處理、改進進料檢驗 品管課 倉管人員 採購人員、品管製程檢驗 生產單位、品管課 生產課、品管課 生產單位成品檢驗 品管課、生產單位 生產單位 生產課客戶退貨 品管課 品管課 責任單位倉儲不良 倉儲人員 倉儲人員 倉儲人員、品管課20 定義:2。
8、深圳市万达杰塑料制品有限公司不合格品控制程序版本/版次:A/1总 页 数:共 5 页 文件编号 :WDJ-02-012生效日期 :2008-12-10区分 制 定 审 核 核 准 发行印章签名温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!文件编号 WDJ-02-012文件类别 深圳市万达杰塑料制品有限公司版 本 号 A/1页 次 2/5二级文件 不合格品控制程序生效日期 2008-12-10修 订 记 录制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数2008-12-10 新制订 - A/1 5文件编号 WDJ-02-012文件类别 深圳市万达杰塑料制品有限公司版 本 号 A/1页 次。
9、深圳培训网 www.55top.comLED 不合格品控制程序修订日期修订单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /更多免费资料下载请进:http:/55top.com 好好学习社区批准: 审核: 编制:深圳培训网 www.55top.comLED 不合格品控制程序1.目的建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效性控制机制,防止不合格品的非预期使用或外流。2.适用范围本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。3.职责3.1 品质部负责组织对不合格品的评审、判定、处理意见、改善、追踪等工作。3.2。
10、不合格品控制程序xxx xxx1.0 目的防止不合格品的非预期使用或交付,确保产品满足顾客要求。2.0 范围适用于对原材料、生产过程中的半成品、最终产品中不合格品的控制。3.0 职责3.1 质量保障部负责对不合格品的识别、确认、标识、处置并跟踪处置结果。3.2 质量保障部负责对采购原材物料不合格品的确认、标识和处置。3.3 车间负责对半成品、成品中不合格品的分类、标识、隔离,质量保障部做出处置意见和必要时制定纠正措施。3.4 车间按照质量保障部的要求处置不合格品。3.5 质量保障部对不合格品处置后进行再次检验。4.0 程序4.1 原材料不合。
11、 文件编号: 不合格品控制程序ISO9001A版-第 0次修订撰写 审核 核准 修改人 修改页 更改申请单号XX有限公司-XX 公司不 合 格 品 控 制 程 序 文件编号:QMSF-GB.002-2010A第 0 次修改 生效: 2017.05.10 本文件为 XX 公司体系文件,以平台归档版本、文控室加盖受控章发放版本为受控版本,其它类型为非受控文件。第 1 页 共 11 页1. 目的规范公司产品实现过程中出现的各种不合格品的识别、隔离、记录及处置,确保不合格品得到有效控制,防止不合格品的非预期使用及交付发生。2. 适用范围2.1 适用于公司产品实现过程中出现的各种不合格品的控。
12、文件名称 不合格品控制程序文件编号YT-TS-28 程序文件 版 本AO页码 第 2 页共 7 页修 订 记 录修改日期 版本 修改人 修改内容 备注2015.6.01 A0 首次发布文件名称 不合格品控制程序文件编号YT-TS-28 程序文件 版 本AO页码 第 3 页共 7 页1.0 目 的保 证 从 来 料 到 制 成 成 品 整 个 生 产 和 检 验 过 程 所 发 现 的 不 合 格 品 、 客 户 退 货 , 及 库 存 检 查 、 全尺 寸 检 验 、 型 式 试 验 和 功 能 测 试 等 的 不 合 格 品 都 得 到 适 当 的 标 识 、 隔 离 、 评 审 、 处 理 及 记 录 ,以 防 止 非 预 期 的 使 用 或 。
13、 音之圣通信科技有限公司不合格品控制程序文件编号:AVH-PZ/CX-8.3 版 次:1/A 受控状态:编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:修订日期 修订记录 修订日期 修订记录会签:编号 WST-WX/CX-8.3 页数 共 6 页 页次 0 音之圣通信科技有限公司不合格品控制程序更改状态 1/A 2/A 3/A 4/A1.目的对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改,以防止不合格品流入下一工序及顾客处,确保按程序正确地处理不合格品。2.范围本标准规定了不合格品审理委员会(以下简称 MRB)的组织机构、职责与权限,不合格品。
14、 福 建 馥 钰 光 电 科 技 产 业 园 有 限 公 司FUJIAN FUKJUK TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK CO.LTD不合格品控制程序受控正本印 受控副本印文件编号:HY-QEP-QC-003 版本:A0 分发号: 生效日期:2013 年 05月 05日编制: 批准: 日期: 日期: 福 建 馥 钰 光 电 科 技 产 业 园 有 限 公 司不合格品控制程序文件编号: FY-QEP-QC-003 版本号:A/0 第 1页 共 3页页次 修改前版本号 修改后版本号 修订内容 修订日期 审批人福 建 馥 钰 光 电 科 技 产 业 园 有 限 公 司不合格品控制程序文件编号: FY-QEP-QC-003 版本号:A/0 第 2页 共 3页1.。
15、作 业 指 导 文 件不 合 格 品 控 制 程 序(车间)版本:1.0一、目的:防止不合格品的非预期使用和交付,对不合格品进行识别和控制,明确不合格品处置的职责和权限。二、范围:适用本公司车间维修服务质量检验。三、职责服务部/技术主管负责车辆维修过程中不合格的记录和处置四、管理流程和要求:管理流程 责任部门 管理要求 相关文件/记录服务部车间总检验员检验员车间总检验员检验员1、不合格包括:(1)。
16、标题 不 合 格 品 控 制 程 序 文件编号 SK/CX8.04-2005 版本/状态 A/0台州市顺康塑胶有限公司 制定 品 管 部 实施日期 2006-06-01 页次 1/31 目 的对 不 合 格 产 品 进 行 识 别 和 控 制 , 防 止 不 合 格 品 的 非 预 期 使 用 或 交 付 。2 适 用 范 围适 用 于 对 原 材 料 、 半 成 品 、 成 品 及 交 付 后 的 产 品 发 生 的 不 合 格 的 控 制 。3 职 责3.1 品 管 部 负 责 不 合 格 品 的 识 别 , 并 跟 踪 不 合 格 品 的 处 理 结 果 。3.2生 产 部 :生产车间负责车间生产的不合格品的处理与返工。PE工程负责协助生产车间。
17、文件类别 文件编号 FMCP-QAD-003Xx 公司版 别 A/3程序文件文件名称:HSF不合格品控制程序 页 码 1 of 51、目的:为确保不符合要求的 HSF 产品得到识别和控制处理,以防止其非预期的使用或交付,以及与不合格的 HSF 产品混杂,特制订本程序。2、控制范围:本程序适用于公司所有采购的环保材料,HSF 过程中间产品和最终 HSF 产品中所出现的不合格品的识别和控制处理。3、职责:3.1 品保部负责不合格品的全面控制和识别工作及主导异常处理的模拟演习。3.2 生产部重点负责过程中间产品中的不合格品控制处理和识别。3.3 采购部协助负责原材料不。
18、文件编号版本文件名称 不合格品控制程序 生效日期 页次 第 1 页 ,共 16 页编制部门 编 制 审 核 批 准品质部 日 期 日 期 日 期编制/修订履历NO. 版本 日 期 变更描述 拟制 审核 批准 备注初版发行会签部门 会签部门 会签部门 电芯事业部-生产部: PACK 事业部: 电芯事业部-设备部: 人力资源管理中心: 电芯事业部-工艺部: 财务管理中心: 电芯事业部-研发部: 供应管理中心: 电芯事业部-品质部: 电动汽车系统事业部: 综合管理中心-行政部: 综合管理中心-PMC:文件会签及发行说明 综合管理中心-仓储部:文件编号版本文件名称 不合。
19、1不合格品控制程序1.目的和适用范围在生产过程中,控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置,以防止不合格品的非预期使用。本程序适用于企业产品质量形成全过程中发生的不合格品的控制。2.定义2.1 返工对不合格产品采取的措施,使其能满足原来规定的要求。2.2 返修对不合格项采取的措施,使其虽然不符合原来规定的要求,但能满足预期的使用要求。2.3 让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。2.4 报废对影响产品的主要功能、安全性与可靠性的不合格的质量特性采取的措施。2.5 严重不合格可直接判为报废的不合格品。2.6 重要不合。
20、东 莞 市 *五 金 制 品 有 限 公 司程 序 文 件文件名称:不合格品控制程序 文件编号: QPI06版本/版次:A/0 生效日期:2013-11-19部门代码: I 编制: _ _ _ 日期:审核: 日期:批准: 日期:制修订记录版次 制修订日期 制修订页次 制修订内容说明 制修订 审核 批准A/0 2013-11-19 全页次(含封面共 4页) 全章节内容全面修改发行东莞市*五金制品有限公司程序文件文件编号 QPI06 版本/版次 A/0文件名称 不合格品控制程序 页次/页数 2/4 编制日期 2013-11-191.目的:1.1.为保证不良物料得到及时合理的处理减少不必要的浪费节约成本特制定。