1、1郑州市人民政府国有资产监督管理委员会2017 年度部门决算二一八年十一月2目 录第一部分 部门概况1、部门主要职责2、机构基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共
2、预算财政拨款基本支出决算情况说明3七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分 名词解释4第一部分 部门概况一、部门主要职责1.根据市政府授权,依照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国企业国有资产法等法律、法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,以管资本为主加强国有资产管理工作;指导推进市属企业改革和重组;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的
3、责任;建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;对市直机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价,提高使用效益。3.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。4.按照市政府规定,对市直机关、事业单位的国有资产进行监督管理,行使投资收益和处置权;指导推进事业单位转制为企5业的改革工作;依据有关规定,指导、监督集体企业资产的管理和处置。5.负责市属国有资产营运机构的
4、设立、变更和终止等事项,审核批准国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的报告;完善产权交易市场,并加强监督管理。6.按照有关规定和出资人职责向市属大中型重要企业派出监事会;审核监事会提交的监督检查报告,负责监事会的日常管理工作。7.协助配合行业主管部门督促所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。8.负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规、规章草案,拟订有关规章制度,并检查其执行情况;依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。9.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。10.承办市政府交办的其他事项。 2、机构基本情况
5、郑州市国资委为一级预算单位,无下属预算单位。内设机构:办公室(党委办公室) 、政策法规处、人事处( 离退休干部工作处) 、规划发展处、财务监督与考核评价处、收益管理与企业分配处、行政事业资产管理处、产权管理处、企业6资产管理处、企业改革改组处(郑州市企业兼并破产和职工再就业工作办公室) 、监事会工作处、党建工作处、信访处、机关党委、纪委(监察)室。第二部分2017 年度部门决算表收入支出决算总表. 公开 01 表部门:郑州市国资委 金额单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 123,194.49一、一般公共服务支出 30 0.0
6、0二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 31 0.00三、事业收入 3 0.00三、国防支出 32 0.00四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 33 0.00五、附属单位上缴收入5 0.00五、教育支出 34 0.00六、其他收入 6 0.25六、科学技术支出 35 0.007 七、文化体育与传媒支出 36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 857.5879 九、医疗卫生与计划生育支出 38 57.5610 十、节能环保支出 39 0.0011 十一、城乡社区支出 40 120,000.0012 十二、农林水支出 41 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.0014
7、 十四、资源勘探信息等支出 43 2,165.9615 十五、商业服务业等支出 44 0.0016 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 113.6520 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 0.0022 二十二、债务还本支出 51 0.0023 二十三、债务付息支出 52 0.0024 53本年收入合计 25 123,194.74 本年支出合计 54 123,194.74用事业基金弥补收支差额26 0.00 结余分配 55 0.00年初结转和结余
8、27 0.00 年末结转和结余 56 0.0028 578总计 29 123,194.74 总计 58 123,194.74注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表部门:郑州市国资委 金额单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 123,194.74 123,194.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25208社会保障和就业支出 857.58 857.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805行政事业单位离
9、退休 318.93 318.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501归口管理的行政单位离退休 178.13 178.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140.80 140.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020806 企业改革补助 239.48 239.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080699其他企业改革发展补助 239.48 239.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020899其他社会保障和就业支出 299.17 299.17 0.
10、00 0.00 0.00 0.00 0.002089901 其他社会保障 299.17 299.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009和就业支出210医疗卫生与计划生育支出 57.56 57.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011行政事业单位医疗 57.56 57.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 57.56 57.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021203城乡社区公
11、共设施 115,000.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120399其他城乡社区公共设施支出 115,000.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021299其他城乡社区支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002129999其他城乡社区支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00215资源勘探信息等支出 2,165.96 2,165.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2521507 国有资产监管 2,
12、165.96 2,165.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.252150701 行政运行 2,161.46 2,161.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002150702一般行政管理事务 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.252150799其他国有资产监管支出 4.25 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 113.65 113.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 113.65 113.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102
13、210201 住房公积金 113.65 113.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门:郑州市国资委 金额单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 123,194.74 2,655.84 120,538.90 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 857.58 318.93 538.65 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 318.93 318.93 0.00 0
14、.00 0.00 0.002080501归口管理的行政单位离退休 178.13 178.13 0.00 0.00 0.00 0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.80 140.80 0.00 0.00 0.00 0.0020806 企业改革补助 239.48 0.00 239.48 0.00 0.00 0.002080699 其他企业改革发展补助 239.48 0.00 239.48 0.00 0.00 0.0020899 其他社会保障和就业支出 299.17 0.00 299.17 0.00 0.00 0.00112089901其他社会保障和就业支出 299.17
15、0.00 299.17 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 57.56 57.56 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 57.56 57.56 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 57.56 57.56 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.0021203 城乡社区公共设施 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.002120399其他城乡社区公共设施支出 115,000
16、.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.0021299 其他城乡社区支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.002129999 其他城乡社区支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00215 资源勘探信息等支出 2,165.96 2,165.71 0.25 0.00 0.00 0.0021507 国有资产监管 2,165.96 2,165.71 0.25 0.00 0.00 0.002150701 行政运行 2,161.46 2,161.46 0.00 0.00 0.00 0.002150702 一
17、般行政管理事务 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.002150799 其他国有资产监管支出 4.25 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 113.65 113.65 0.00 0.00 0.00 0.001222102 住房改革支出 113.65 113.65 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开 04 表部门:郑州市国资委 金额单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算
18、财政拨款 1 123,194.49一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 32 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 38 857.58 857.58 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 39 57.56 57.56 0.0010
19、 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.001311 十一、城乡社区支出 41 120,000.00 120,000.00 0.0012 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 44 2,165.71 2,165.71 0.0015 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.0019 十
20、九、住房保障支出 49 113.65 113.65 0.0020 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.0022 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.0023 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.0024 54本年收入合计 25 123,194.49 本年支出合计 55 123,194.49 123,194.49 0.00年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 27 0.00 57政府性基金预算财政拨款 28
21、0.00 5829 59总计 30 123,194.49 总计 60 123,194.49 123,194.49 0.0014注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门:郑州市国资委 金额单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 123,194.49 2,655.84 120,538.65208 社会保障和就业支出 857.58 318.93 538.6520805 行政事业单位离退休 318.93 318.93 0.002080501 归口管
22、理的行政单位离退休 178.13 178.13 0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.80 140.80 0.0020806 企业改革补助 239.48 0.00 239.482080699 其他企业改革发展补助 239.48 0.00 239.4820899 其他社会保障和就业支出 299.17 0.00 299.17152089901 其他社会保障和就业支出 299.17 0.00 299.17210 医疗卫生与计划生育支出 57.56 57.56 0.0021011 行政事业单位医疗 57.56 57.56 0.002101101 行政单位医疗 57.56 57
23、.56 0.00212 城乡社区支出 120,000.00 0.00 120,000.0021203 城乡社区公共设施 115,000.00 0.00 115,000.002120399 其他城乡社区公共设施支出 115,000.00 0.00 115,000.0021299 其他城乡社区支出 5,000.00 0.00 5,000.002129999 其他城乡社区支出 5,000.00 0.00 5,000.00215 资源勘探信息等支出 2,165.71 2,165.71 0.0021507 国有资产监管 2,165.71 2,165.71 0.002150701 行政运行 2,161.4
24、6 2,161.46 0.002150799 其他国有资产监管支出 4.25 4.25 0.00221 住房保障支出 113.65 113.65 0.0022102 住房改革支出 113.65 113.65 0.002210201 住房公积金 113.65 113.65 0.0016注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门:郑州市国资委 金额单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 1,698.44302 商品和服务支出 586.5230101 基本工资 4
25、09.0030201 办公费 91.0730102 津贴补贴 539.0030202 印刷费 26.7330103 奖金 70.3130203 咨询费 6.2030104 其他社会保障缴费 62.5930204 手续费 0.0030106 伙食补助费 0.0030205 水费 5.5230107 绩效工资 0.0030206 电费 36.6430108 机关事业单位基本养老保险缴费 140.8030207 邮电费 12.9630109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 16.5930199 其他工资福利支出 476.7330209 物业管理费 6.35303 对个人和家庭的补助 324
26、.0030211 差旅费 30.261730301 离休费 0.0030212 因公出国(境) 费用 0.0030302 退休费 148.9730213 维修(护) 费 29.3430303 退职(役) 费 0.0030214 租赁费 0.0030304 抚恤金 0.0030215 会议费 6.8130305 生活补助 1.5830216 培训费 55.7330306 救济费 0.0030217 公务接待费 0.3730307 医疗费 0.0030218 专用材料费 0.0030308 助学金 0.0030224 被装购置费 0.0030309 奖励金 0.0030225 专用燃料费 0.00
27、30310 生产补贴 0.0030226 劳务费 74.1230311 住房公积金 113.6530227 委托业务费 51.6930312 提租补贴 0.0030228 工会经费 12.6530313 购房补贴 0.0030229 福利费 4.3230314 采暖补贴 32.1830231 公务用车运行维护费 21.2530315 物业服务补贴 22.8430239 其他交通费用 92.8730399 其他对个人和家庭的补助支出 4.7830240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 5.07310 其他资本性支出 46.8831001 房屋建筑物购建 0.0031002
28、 办公设备购置 39.041831003 专用设备购置 0.0031005 基础设施建设 0.0031006 大型修缮 0.0031007 信息网络及软件购置更新 7.8431008 物资储备 0.0031009 土地补偿 0.0031010 安置补助 0.0031011 地上附着物和青苗补偿 0.0031012 拆迁补偿 0.0031013 公务用车购置 0.0031019 其他交通工具购置 0.0031020 产权参股31099 其他资本性支出 0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门:郑州市国资委 金
29、额单位:万元2017 年度预算数 2017 年度决算数19公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1286.00 0.00 60.00 0.00 60.00 26.00 21.62 0.00 21.25 0.00 21.25 0.37注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算
30、财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门:郑州市国资委 金额单位:万元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余 本年收入小计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。20说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为123,194.74万元。与2016年相比,收、支总计各增加120,246.01万元,增长4,077.89%。主要原因是增加对企业资本金支出。二、收入决算
31、情况说明2017 年度收入合计123,194.74万元,其中:财政拨款收入 123,194.49万元,占100.00%;其他收入 0.25万元,占0.00%。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计123,194.74万元,其中:基本支出2,655.84万元,占2.16%;项目支出120,538.90万元,占 97.84%;。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收、支总计均为123,194.49万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加120,245.92万元,增长4,078.11%。主要原因是增加对企业资本金支出120,000.00万元。五、一般公共预算财政拨款支
32、出决算情况说明21(一)总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出123,194.49万元,占支出合计的 100.00%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加120,245.92万元,增长4,078.11%。变动的主要原因是增加对企业资本金支出120,000.00万元。(二)结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出123,194.49万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 857.58万元,占0.70%;医疗卫生和计划生育(类)支出 57.56万元,占0.05%;城乡社区(类)支出 120,000.00万元,占97.41%;资源勘探信息(类)支出 2,165.
33、71万元,占1.76%;住房保障(类)支出 113.65万元,占0.09%。(三)具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,024.69万元,支出决算为 123,194.49万元,完成年初预算的6,084.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是社会保障和就业支出预算调整。其中:1社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项) 。年初预算为0万元,支出决算为239.48万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了对改制企业的审计评估费。222社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出企业改革补助(款)其他社会保障和就业支出(项) 。年初预算为
34、0万元,支出决算为299.16万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市属困难企业困难职工“双节”补助。二是城乡社区支出预算调整。其中:1、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 。年初预算为0万元,支出决算为115000万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了对郑州市产业发展基金公司注资。2、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 。年初预算为0万元,支出决算为5000万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了对企业的注册资本金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,655.84万元。与2
35、016年相比,增加175.61万元,增长7.08%。变动的主要原因:人员经费增加了机关事业单位基本养老保险缴费。其中:人员经费2,022.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费633.40万元,主要包括:办公费、印刷费、23咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设
36、备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为86.00万元,支出决算为 21.62万元,完成预算的25.14%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:深入贯彻落实中央八项规定,进一步规范支出行为,公务用车改革压减费用支出,2017年无出国(境)费用支出。(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费
37、支出决算21.25万元,占 98.30%,完成预算的35.42%;公务接待费支出决算 0.37万元,占1.70%,完成预算的1.41%。 具体情况如下:1 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排郑州市人民政府国有资产监督管理委员会机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。24因公出国(境)费支出决算比2016年度减少8.00万元,下降100.00%,主要原因是2017年无出国(境)费用发生。2公务用车购置及运行费支出21.25万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行支出21.25万元。主要用于公务用车加油、维修、保险等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量
38、为6辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少27.08万元,下降56.03%,主要原因是:公务用车改革压减费用支出。3公务接待费支出0.37万元。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.37万元,主要用于接待外地市国资委来郑调研学习等。公务接待费支出决算比2016年度减少5.04万元,下降93.22%,主要原因是:来访人数、批次减少。郑州市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员27人次(不包括陪同人员) 。八、预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。本部门年初部门预算中没有纳入绩效管理的专项资金,故未开展预算绩效管理工作。相关人员
39、认真学习了预算绩效管理相关规定,25为下一步开展部门预算绩效管理工作做好准备。(二)项目绩效自评结果。无九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。十、机关运行经费支出情况说明2017 年度机关运行经费支出633.40万元,较2016年度减少27.50万元,下降4.16%。减少的主要原因是:深入贯彻落实中央八项规定,进一步规范支出行为,减少一般性支出及“三公经费”支出。十一、政府采购支出情况说明2017 年度政府采购支出总额92.28万元,其中:政府采购货物支出 42.18万元,政府采购工程支出25.15万元
40、,政府采购服务支出24.95万元。十二、国有资产占用情况说明2017 年期末,郑州市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套) ,单位价值100万元以上专用设备 0台(套) 。26十三、其他重要事项的情况说明无 第四部分 名词解释一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有
41、关规定上缴的收入。五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “上级补助收入” 、 “附属单位上缴收入” 、 “经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事-27 -业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42、十、 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
43、、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。-28 -十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。