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铝合金原材料进货检验规程.doc

上传人:fmgc7290 文档编号:4259501 上传时间:2018-12-19 格式:DOC 页数:4 大小:1.02MB
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资源描述

1、 铝合金进货检验规程 编号: js-lhjjy-01 1. 目的对生产用铝合金原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。2. 范围本规程适用于本公司采购的铝合金原材料检验。3. 职责3.1 质管部根据仓库提供的原材料请验单负责对原材料进行取样;3.2 质管部对原材料指标进行检验和试验;3.3 质管部填写原材料检测记录,建立台账;3.4 质检部负责将检测结果反馈至相关部门;3.5 对不合格材料严格按照检测流程进行处理,严禁私自接收或放行。4.进货检验判定标准略图:项次 检测项目及名称 规格值 测量方式 检查频率 检测者1 标记 标记一致,不可有漏标记 目视 5 条/扎 质检员

2、2 RoHs 标签 查看是否清晰、完整(每扎一张) 目视 全检 质检员3 标签 炉号标签是否完整、清晰(每扎一张) 目视 全检 质检员4 外观 表面水纹一致,不可氧化及杂物 目视 10 条/炉号 质检员5 包装 包装是否一致,有无过松包装情形 目视 全检 质检员6 横截面砂眼 图示区域不可有砂眼 目视 1 条/炉号 质检员7 成份 符合相对应牌号成份标准(需与客户提供的成份含量对比)光谱仪 1 条/炉号 质检员8 *抗拉强度(浇铸) 200N/mm 拉力试验机 1 条/炉号 质检员9 *延伸率(浇铸) 1.5% 拉力试验机 1 条/炉号 质检员10 样本保存 每炉号铝块样本与拉力测试棒及供应商

3、提供样本同时保存(需注明炉号及日期)目视 1 次/批 质检员备注:1.Pb 和 Cd 成份超标时,退货处理。5.检验工作程序首次供货:供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门,采购部门开具原材料请验单,并将供方提供的样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部,质检部负责人安排质检员进行检验,质检员填写原材料检测记录。如果合格,质检员和质检部负责人在原材料请验单上签字确认并反馈至采购部门,并填写工作联系单反馈至技术部,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入合格供货方清单,根据供方情况制定初步供货份额;如果不合格,质检员和质检部负责人

4、在原材料请验单上签字确认并反馈至采购部门,质检部填写工作联系单反馈至技术部。合格样品要投入生产使用,需技术部出具相关证明。非首次供货:供方需提供质检报告、合格证等资料,仓库开具原材料请验单,并将原材料请验单和供方提供的质检报告、合格证原件或复印件等资料送至质检部,质检部确认后安排质检员进行检验,质检员填写原材料检测记录。如果合格,质检员和质检部负责人在原材料请验单上签字确认并反馈至仓库,据此仓库入库;如果不合格,质检员和质检部负责人在原材料请验单上签字确认并反馈至仓库,质检部填写质量信息反馈单交总师办评审处理。供方提供质的检验报告、合格证等资料由质检部存档保存。附表:原材料请验单品名进厂编码 进料日期批 号 规 格包装规格 产 地件 数 总 数 量供货单位检验目的请 验 人 请验日期请验部门备 注原材料检验记录表编号:产品名称 型号规格进货数量 检验数量检验方式 例行检验 确认检验序号 检验项目 检验方法 技术要求 检验结果 结论检验结论:合格( ) 不合格( ) 检验员: 日期:编制: 审核: 批准: 日期:

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