收藏 分享(赏)

中山市局2005年部门预算基本情况说明.doc

上传人:达达文库 文档编号:4120647 上传时间:2018-12-10 格式:DOC 页数:35 大小:460.99KB
下载 相关 举报
中山市局2005年部门预算基本情况说明.doc_第1页
第1页 / 共35页
中山市局2005年部门预算基本情况说明.doc_第2页
第2页 / 共35页
中山市局2005年部门预算基本情况说明.doc_第3页
第3页 / 共35页
中山市局2005年部门预算基本情况说明.doc_第4页
第4页 / 共35页
中山市局2005年部门预算基本情况说明.doc_第5页
第5页 / 共35页
点击查看更多>>
资源描述

1、- 0 -2016 年中山市人大常委会部门决 算目 录第一部分 中山市人大常委会概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 中山市人大常委会 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 中山市人大常委会 2016 年部门决算情况说明第四部分 名词解释- 1 -第一部分 中山市人大常委会概况一、 部门职责(一)中山市人大常委会是中山市人民代表大会的常设工作机构。主要职能为 1

2、在本市范围内,保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常委会决议的遵守和执法。2领导或主持市人民代表大会的选举;召集市人民代表大会会议;在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5监督市人民政府、市两级人民法院、市两级人民检察院的工作,联系市人民大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6撤消下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决定及市人民政府的不适当的决定和命令。7

3、依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。8决定授予地方的荣誉称号。9行使市人民代表大会授予的其他职权。2 015 年5 月 28 日 ,中 山 市 成 为 中 华 人 民 共 和 国 立 法 法 修 正 并 颁 布后 ,广 东 省 首 批 获 赋 予 地 方 立 法 权 的 地 级 市 ,自 此 ,中 山 可 以围 绕 城 乡 建 设 与 管 理 、环 境 保 护 、历 史 文 化 保 护 等 方 面 开 展地 方 立 法 工 作 。市人大常委会工作机构含办公室及法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫华侨工作委员会和

4、选举联络人事任免工作委员会,设研究室、信访办公室与市人大常委会办- 2 -公室合署 2016 年 5 月,经请示市委同意,市人大常委会在火炬开发区(含翠亨新区)、石岐区、东区、西区、南区和五桂山设立工作委员会,为人大常委会派出机构。各区工作委员会设办公室,在区党政办公室加挂牌子,同时撤销区人大代表工作室。市依法治市工作领导小组办公室是市依法治市工作领导小组的常设办事机构,由市委领导,市人大常委会代管,2016 年 7 月份按照省市全面深化体制改革的有关决定,依法治市办归并市委政法委。(二)市人大常委会各工作机构主要职能市人大常委会办公室负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项

5、的组织实施和督促、检查;协助常委会协调人大常委会与市委、 “一府两院 ”及机关内部的工作关系;负责市人民代表大会、常委会会议和常委会主任会议及有关会议的会务工作;负责人大机关党务、文秘、人事、教育、计生、老干、财务、接待、安全保卫、大院管理等工作;承办常委会交办的其他事项。内设秘书科、政工科和行政科。秘书科:负责常委会有关会议的会务组织及有关材料的拟写,对会议的决定事项进行督办;协助常委会领导公务活动的组织安排;参与常委会有关工作的组织协调;负责人大机关的文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印及报刊征订工作;负责编辑会议纪要、会刊、公报、大事记、年鉴及人大志等工作;承办办公室交办的其他事

6、项。政工科:负责人大机关的组织人事、机构编制、业务培训、老- 3 -干、计划生育工作;协助机关党委做好党务、纪检、监察、工青妇、思想政治教育、精神文明建设等工作;承办办公室交办的其他事项。行政科:负责常委会及机关会议的会务服务工作;负责机关的接待、财务、审计、资产、饭堂、车辆管理等后勤保障工作;负责机关的环境卫生、工作秩序、安全保卫等行政管理工作;承办办公室交办的其他事项。常委会研究室(与办公室合署) 负责人大制度的理论研究和人大宣传工作;负责常委会的有关调研工作并审核常委会各工作机构的调研材料;拟写常委会工作报告和常委会领导在综合性会议上的讲话、报告等有关文稿;负责人大信息工作及“ 中山人大

7、网” 的运行管理;承 办常委会交办的其他事项。内设综合科,负责研究室的日常工作。常委会信访办公室(与办公室合署)负责接待信访人来访,受理、交办、转办信访人提出的信访事项;督促、指导、协调、检查信访事项的办理;承办上级人大常委会交办的信访件,负责与上级人大常委会信访机构的联系;负责常委会组成人员约访人民群众的组织工作;负责指导镇区人大的信访工作;负责信访件的整理、归档、统计、上报,并定期做好信访情况的综合分析工作等。常委会法制工作委员会工作职责:- 4 -负责组织编制本市的年度地方性立法计划草案,并根据市人大及其常委会的年度立法计划和实际需要,拟定地方性法规草案;承担市人大及其常委会制定的地方性

8、法规的报请批准、公布及有关宣传工作,负责本市地方性法规的汇编、出版,了解地方性法规的实施情况并收集反馈信息;负责答复对地方性法规有关具体问题的询问;负责市人大常委会立法专家顾问的联系工作;开展地方立法理论研究工作,总结立法工作经验;承担对市人民政府制定的规章及规范性文件,镇人大制定的规范性文件的备案审查的具体工作;加强对镇人大制定规范性文件工作的指导;承办全国和省人大有关法律法规草案的征求意见工作;承办市人大代表的有关建议、批评、意见;承办市人大常委会、常委会主任会议和秘书长办公会议交办的其他工作。综合科:负责本市年度立法计划草案编制的日常工作;负责工委综合性文稿的起草工作;就拟提请表决的法规

9、及立法中的有关问题,代拟党组向市委的请示;负责工委的文书处理、档案资料管理及保密工作;负责工委会议及相关综合性会议的会务工作;负责工委日常事务的协调、联系;负责市人大常委会立法顾问的联系工作;负责本市地方性法规的编印;负责工委的内勤工作。法规科:负责组织编制本市的年度立法计划草案;根据市大人及其常委会的年度立法计划和实际需要,起草地方性法规草案;负责法规草案初审后的各次审议工作;承担市人大及其常委会制定的地方性法规的公布、宣传等有关工作;了解地方性法规的实施情况并收集反馈意见,负责法规实施情况综合报告工作;负责- 5 -本工委职责范围内的法规草案和有关决议、决定事项的调研、审议工作;负责法规解

10、释草案的起草和审议工作;负责答复对地方性法规具体问题的询问;开展地方立法理论研究工作,总结立法工作经验;协调承办上级人大常委会委托的立法调研工作,以及征求意见函的回复;承办本工委领导交办的其他事项。备案审查科:负责对市人民政府制定的规章及规范性文件,镇人大制定的规范性文件的备案审查的具体工作;负责市人大及其常委会制定的地方性法规报请省人大常委会批准及备案的具体工作;开展对镇人大制定规范性文件的指导工作;参与年度立法计划的研究论证;参与本工委职责范围内的法规草案和有关决议、决定事项的调研、审议工作;承办市人大代表的有关建议、批评、意见;承办本工委领导交办的其他事项。市人大常委会内务司法工作委员会

11、负责对提请市人民代表大会及其常委会审议的规范性文件进行审核;对“ 一府两院 ”执行法律法规和有关的法律 问题,以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究,提出意见和建议;对常委会准备讨论、决定的事项,与本工作委员会有关的议案,与内务司法工作有关的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;协助常委会对市人民政府及镇人大的规范性文件进行备案审查;对司法机关执法办案情况进行监督,受理人民群众的申诉和控告;督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议;承办与本工作委员会有关的法律法规草案的- 6 -征求意见工作;承办常委会交办的其他事项。内设综合科,负责本工作委员会的日常工作。

12、市人大常委会财政经济工作委员会负责对市人民政府及其有关部门执行财政经济等方面法律法规,以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究,提出意见和建议;组织市人大计划预算审查委员会对市人民政府提请的国民经济和社会发展计划及财政预算的编制、执行、调整、决算及相关的财政审计报告进行初审;对常委会准备讨论、决定的事项,与本工作委员会有关的议案,与财政经济工作有关的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议;承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作;受理与本工作委员会有关的群众来信来访;承办常委会交办的其他事项。内设综合科,负责

13、本工作委员会的日常工作。市人大常委会环境与资源保护工作委员会负 责 为 市 人 民 代 表 大 会 及 其 常 委 会 审 议 关 于 城 乡 建 设 、环 境与 资 源 保 护 等 方 面 的 地 方 性 规 定 进 行 调 查 研 究 ,提 出 意 见 建 议 ;负责 城 乡 建 设 、环 境 与 资 源 保 护 等 方 面 的 法 律 法 规 及 上 级 和 本 级 人大 及 其 常 委 会 决 议 、决 定 贯 彻 实 施 情 况 的 监 督 检 查 ;对 城 乡 建 设 、环 境 与 资 源 保 护 等 有 关 政 府 职 能 部 门 的 工 作 情 况 和 执 法 检 查 情 况开

14、 展 调 查 研 究 ,为 市 人 大 常 委 会 审 议 上 述 工 作 报 告 及 决 定 有 关 重大 事 项 进 行 调 查 研 究 ,提 出 意 见 建 议 ;组 织 本 级 人 大 代 表 对 城 乡 建- 7 -设 、环 境 与 资 源 保 护 等 方 面 的 工 作 进 行 视 察 ;协 助 常 委 会 相 关 工 作机 构 ,对 “一 府 两 院 ”的 规 范 性 文 件 进 行 审 查 ,督 促 办 理 与 本 工 作 委员 会 业 务 有 关 的 代 表 议 案 和 建 议 、批 评 、意 见 及 人 民 群 众 来 信 来 访案 等 ;承 办 全 国 人 大 、省 人

15、大 有 关 城 乡 建 设 、环 境 与 资 源 保 护 方 面的 立 法 草 案 和 征 求 意 见 工 作 ;常 委 会 交 办 的 其 他 工 作 。内设综合科,负责本工作委员会的日常工作。市人大常委会农村农业工作委员会负责为市人民代表大会及其常务委员会审议关于农村农业方面的地方性规定进行调查研究并提出建议;负责农 村 农 业 等 方面 的 法 律 法 规 及 上 级 和 本 级 人 大 及 其 常 委 会 决 议 、决 定 贯 彻 实 施情 况 的 监 督 检 查 ;对 农 业 农 村 等 有 关 政 府 职 能 部 门 的 工 作 情 况 和执 法 检 查 情 况 开 展 调 查 研

16、 究 ,为 市 人 大 常 委 会 审 议 上 述 工 作 报 告及 决 定 有 关 重 大 事 项 进 行 调 查 研 究 ,提 出 意 见 建 议 ;组 织 本 级 人 大代 表 对 农 村 农 业 等 方 面 的 工 作 进 行 视 察 ;协 助 常 委 会 相 关 工 作 机构 ,对 “一 府 两 院 ”的 相 关 规 范 性 文 件 进 行 审 查 ,督 促 办 理 与 本 工 作委 员 会 业 务 有 关 的 代 表 议 案 和 建 议 、批 评 、意 见 及 人 民 群 众 来 信 来访 案 等 ;承 办 全 国 人 大 、省 人 大 有 关 农 村 农 业 方 面 的 立 法

17、草 案 和 征求 意 见 工 作 ;常 委 会 交 办 的 其 他 工 作 。内设综合科,负责本工作委员会的日常工作。市人大常委会教育科学文化卫生华侨工作委员会负责对市人民政府及其有关部门执行教育、科学、文化、卫生、体育、华侨、计划生育、民族、宗教外事等方面法律法规,以及贯- 8 -彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究,提出意见和建议;对常委会准备讨论、决定的事项,与本工作委员会有关的议案,与教科文卫侨工作有关的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议;承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作;受理与本工作委员会

18、有关的群众来信来访;承办常委会交办的其他事项。内设综合科,负责本工作委员会的日常工作。市人大常委会选举联络人事任免工作委员会负责省、市人大代表选举的有关业务工作,指导镇人大的选举工作;承办市人大常委会的人事任免工作;负责市人民代表大会议案以及人大代表所提建议、批评和意见的交办、督办工作;联系居住在本市的全国、省人大代表,联系市人大代表,并组织其闭会期间的活动;指导基层人大工作;承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作;承办常委会交办的其他事项。2016 年 5 月,增设选举任免科:负责承办本级人大及其常委会的选举、人事任免事项的组织工作和有关被任命人员的任前审查工作及向宪法宣誓工作

19、;对选举、人事任免工作进行调查研究,提出意见和建议;综合选举任免工作档案信息等。原综合科更名为代表联络科:负责组织和指导闭会期间的代表活动并负责其履职管理;负责本市的全国人大代表、省人大代表和市人大代表联络工作及镇区人大日常联络工作;对代表工作- 9 -进行调查研究,提出意见和建议;负责代表议案、建议、批评、意见;受理代表的来信和接待代表的来访工作。市依法治市工作领导小组办公室(2016 年 7 月归并市委政法委)负责拟写市依法治市中长期规划、工作计划及有关文件和材料;对依法治市中长期规划和工作计划的落实情况进行督导和考核,并围绕工作重点组织有关调查研究,收集有关信息,及时向市依法治市工作领导

20、小组提供决策依据;组织开展法治文化建设;协调、指导、督促各镇(区)依法治镇(区)办公室工作;承办市委和依法治市工作领导小组、市人大常委会党组以及省依法治省办公室交办的其他工作。内设综合科和协调督查科。综合科:负责办公室文秘、会务、接待、对外联络工作;负责依法治市的信息工作和网站的运行管理;承办本办公室交办的其他事项。协调督查科:负责检查督导依法治市的实施进程;对依法治市工作中的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;承办本办公室交办的其他事项。0第二部分 中山市人大常委会 2016 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门:中山市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元收入 支出项目

21、行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 4,966.50 一、一般公共服务支出 30 4,367.87其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.36 二、外交支出 31 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 5.92五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 61.60六、其他收入 7 11.59 七、文化体育与传媒支出 36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 526.589 九、医疗卫生与计划生育支出 38

22、0.0010 十、节能环保支出 39 0.0011 十一、城乡社区支出 40 0.3612 十二、农林水支出 41 11.8913 十三、交通运输支出 42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.00116 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 0.0020 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 3.89本年收入合计 22 4,978.10 本年支出合计 51 4,978.10用事业基金弥补收支差

23、额 23 0.00 结余分配 52 0.00年初结转和结余 24 0.00 其中:提取职工福利基金 53 0.00其中:项目支出结转和结余 25 0.00 转入事业基金 54 0.0026 年末结转和结余 55 0.0027 其中:项目支出结转和结余 56 0.0028 57 总计 29 4,978.10 总计 58 4,978.10注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合

24、计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决 01 表) 。2收入决算表公开 02 表部门:中山市人民代表大会常务委员会办公室金额单位:万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收 入 经营收 入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 4,978.10 4,966.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.59201 一般公共服务支出 4,367.87 4,356.27 0.00 0.00 0.00 0.00 11.5920101 人大事务 4,322.48 4,

25、310.89 0.00 0.00 0.00 0.00 11.592010101 行政运行 2,577.76 2,577.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010104 人大会议 193.79 193.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010105 人大立法 88.64 88.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010106 人大监督 82.04 82.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010108 代表工作 192.58 181.98 0.00 0.00 0.00 0.00 10.592010109 人大信访

26、工作 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010199 其他人大事务支出 1,183.67 1,182.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010301 行政运行 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020111 纪检监察事务 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011199 其他纪检监察事务支出 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0

27、.0020125 港澳台侨事务 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0032012599 其他港澳台侨事务支出 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020132 组织事务 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002013299 其他组织事务支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 3.33 3.33 0.00 0.00 0.

28、00 0.00 0.00205 教育支出 5.92 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020508 进修及培训 5.92 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050803 培训支出 5.92 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出 61.60 61.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020699 其他科学技术支出 61.60 61.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002069999 其他科学技术支出 61.60 61.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002

29、08 社会保障和就业支出 526.58 526.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 526.58 526.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 526.58 526.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120803 城市建设支出 0.36 0.36

30、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130506 社会发展 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004

31、注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表(财决 03 表)。5支出决算表公开 03 表金额单位:万元年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出1 2 3 4 5 64,978.10 3,107.84 1,870.26 0.00 0.00 0.004,367.

32、87 2,581.26 1,786.61 0.00 0.00 0.004,322.48 2,577.76 1,744.73 0.00 0.00 0.002,577.76 2,577.76 0.00 0.00 0.00 0.00193.79 0.00 193.79 0.00 0.00 0.0088.64 0.00 88.64 0.00 0.00 0.0082.04 0.00 82.04 0.00 0.00 0.00192.58 0.00 192.58 0.00 0.00 0.004.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.001,183.67 0.00 1,183.67 0.00 0.

33、00 0.003.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.003.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.0011.50 0.00 11.50 0.00 0.00 0.0011.50 0.00 11.50 0.00 0.00 0.0014.05 0.00 14.05 0.00 0.00 0.0014.05 0.00 14.05 0.00 0.00 0.0013.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00613.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.003.33 0.00 3.33 0.00 0.00 0.003.33 0.00 3.33 0.00

34、 0.00 0.005.92 0.00 5.92 0.00 0.00 0.005.92 0.00 5.92 0.00 0.00 0.005.92 0.00 5.92 0.00 0.00 0.0061.60 0.00 61.60 0.00 0.00 0.0061.60 0.00 61.60 0.00 0.00 0.0061.60 0.00 61.60 0.00 0.00 0.00526.58 526.58 0.00 0.00 0.00 0.00526.58 526.58 0.00 0.00 0.00 0.00526.58 526.58 0.00 0.00 0.00 0.000.36 0.00 0

35、.36 0.00 0.00 0.000.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.000.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.0011.89 0.00 11.89 0.00 0.00 0.0011.89 0.00 11.89 0.00 0.00 0.0011.89 0.00 11.89 0.00 0.00 0.003.89 0.00 3.89 0.00 0.00 0.003.89 0.00 3.89 0.00 0.00 0.003.89 0.00 3.89 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元

36、”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3+4+5+6)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表(财决 04 表)。7财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门:中山市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 4,966.14 一、一般公共服务支出 28 4,356.27 4,356.27

37、 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.36 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 5.92 5.92 0.006 六、科学技术支出 33 61.60 61.60 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 526.58 526.58 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出

38、 38 0.36 0.00 0.3612 十二、农林水支出 39 11.89 11.89 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00819 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00

39、21 二十一、其他支出 48 3.89 3.89 0.00本年收入合计 22 4,966.50 本年支出合计 49 4,966.50 4,966.14 0.36年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 4,966.50 总计 54 4,966.50 4,966.14 0.36注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项

40、目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)。9一般公共预算财政拨款支出决算表部门:中山市人民代表大会常务委员会办公室公开 05 表单位:万元本年支出科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 4,966.14 3,107.84 1,858.31201 一般公共服务支出 4,356.27 2,581.26 1,775.0120101 人大事务 4,310.89 2,5

41、77.76 1,733.132010101 行政运行 2,577.76 2,577.76 0.002010104 人大会议 193.79 0.00 193.792010105 人大立法 88.64 0.00 88.642010106 人大监督 82.04 0.00 82.042010108 代表工作 181.98 0.00 181.982010109 人大信访工作 4.00 0.00 4.002010199 其他人大事务支出 1,182.67 0.00 1,182.6720103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.50 3.50 0.002010301 行政运行 3.50 3.50 0.00

42、20111 纪检监察事务 11.50 0.00 11.502011199 其他纪检监察事务支出 11.50 0.00 11.5020125 港澳台侨事务 14.05 0.00 14.052012599 其他港澳台侨事务支出 14.05 0.00 14.0520132 组织事务 13.00 0.00 13.002013299 其他组织事务支出 13.00 0.00 13.001020199 其他一般公共服务支出 3.33 0.00 3.332019999 其他一般公共服务支出 3.33 0.00 3.33205 教育支出 5.92 0.00 5.9220508 进修及培训 5.92 0.00 5

43、.922050803 培训支出 5.92 0.00 5.92206 科学技术支出 61.60 0.00 61.6020699 其他科学技术支出 61.60 0.00 61.602069999 其他科学技术支出 61.60 0.00 61.60208 社会保障和就业支出 526.58 526.58 0.0020805 行政事业单位离退休 526.58 526.58 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 526.58 526.58 0.00213 农林水支出 11.89 0.00 11.8921305 扶贫 11.89 0.00 11.892130506 社会发展 11.89 0.00

44、 11.89229 其他支出 3.89 0.00 3.8922999 其他支出 3.89 0.00 3.892299901 其他支出 3.89 0.00 3.89注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表)和项目收入支出决算表(财决 06 表)。11一般

45、公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门:中山市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 1,774.54 302 商品和服务支出 443.93 310 其他资本性支出 0.0030101 基本工资 760.28 30201 办公费 112.06 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 514.58 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.0030103 奖金 311.77 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.0

46、030104 其他社会保障缴费 159.95 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 7.41 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 0.00 30206 电费 156.76 31007 信息网络及软件购置更新 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 27.95 30209 物业管理费 0.00 310

47、10 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 889.37 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 44.57 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 419.10 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.0030303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.0030305 生活补助 0.45 30216 培训费 0.00

48、 31099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.20 304 对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.001230308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 4.16 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0030311 住房公积金 145.08 30227 委托业务费

49、 0.00 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 27.24 399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴 256.06 30239 其他交通费用 93.32 39906 赠与 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 24.12 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 42.77 人员经费合计 2,663.91 公用经费合计 443.93注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表经济分类科目填列到款

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 实用文档 > 说明文书

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报