收藏 分享(赏)

鹤壁日报社2017年部门预算基本情况说明.docx

上传人:HR专家 文档编号:11961415 上传时间:2021-06-06 格式:DOCX 页数:2 大小:70.20KB
下载 相关 举报
鹤壁日报社2017年部门预算基本情况说明.docx_第1页
第1页 / 共2页
鹤壁日报社2017年部门预算基本情况说明.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、xx 日报社 2xx7 年部门预算基本情况说明第一部分: xx 日报社概况一、部门机构设置、职能xx 日报社属市委直属事业单位,是市委机关报。设有xx 个内设机构,分别是办公室、日报编辑部、晨报编辑部、专刊部、记者部、摄影美术部、公关部、新闻研究室、技术部、广告部、发行部、财务部、行管部。其主要职责是贯彻与宣传党的总路线、方针、政策;贯彻市委的各项决议、指示;介绍科学技术,报道国内外大事;反映广大群众的正确要求,密切与群众的联系。目前已拥有 xx 日报、淇河晨报、 xx 新闻网、 xx 手机报 xx 版、户外高端党报阅报栏、 掌尚 xx、官方微博微信等“六微一端 ”的全媒体格局。矚慫润厲钐瘗睞

2、枥庑赖賃軔朧。2xx7 年 xx 日报社有编制80 人,其中:财政编制65 人、自收自支事业编制xx 人。在职职工xx5人,离退休xx 人。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。按照部门职能, xx 日报社按照市委八届十次全会、市委经济工作会议总体部署,为我市加快建设更高水平生态活力幸福之城,着眼于服务市委、市政府的中心工作,牢牢把握正确舆论导向,创新主题报道,打造优势品牌栏目,新闻宣传取得显著成效。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。部门预算单位构成:xx 日报社机关部门预算为机关本级预算的汇总预算,无二级预算单位。三、预算年度的主要工作任务按照部门职能, xx 日报社按照市委八届十次全会、市委经济工作会议

3、总体部署,为我市加快建设更高水平生态活力幸福之城,着眼于服务市委、市政府的中心工作,牢牢把握正确舆论导向,创新主题报道,打造优势品牌栏目,新闻宣传取得显著成效。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。分: xx 日报社 2xx7 年预算情况说明一、 xx 日报社机关收入预算说明2xx7 年收入预算749.27 万元,其中: 财政拨款 749.27 万元,比 2xx6 年收入预算 547.xx 万元增加2xx.xx 万元,增长36.9%。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。二、 xx 日报社机关预算收入支出增减变化情况说明2xx7 年财政拨款支出预算749.27 万元,较 2xx6 年支出预算547.xx 万元增

4、加 2xx.xx万元,增长36.9%。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。其中:工资福利支出 366.67万元,占 48.94% ,较 2xx6 年支出预算 4xx.25 万元减少44.58 万元 ;厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。商品和服务支出 1.1 万元,占0.xx% ,较 2xx6 年支出预算 0万元增加了 1.1 万元 ;此项为离退休活动费。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。对个人和家庭的补助支出51.5 万元,占 6.87%,较 2xx6 年支出预算 45.9 万元增加了5.6 万元;项目支出330 万元,占44.xx% ,较 2xx6 年支出预算90 万元增加了240。主要项目是增加了报刊纸张

5、购置费和聘用人员经费。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。政府非税收入说明政府非税收入预期 340 万元,其中:有偿使用收入40 万元,专项收入 300 万元。四、 “三公 ”支出预算说明2xx7 年财政拨款安排的“三公 ”经费预算为 0 万元。(一)因公出国(境)费0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)累计0人次。 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因。决算数比 2xx5 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。(二)公务用车购置及运行费0 万元,其中,公务用车购

6、置费0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。决算数小于年初预算数的主要原因:增强节约意识。1 / 3(三)公务接待费0 万元,完成预算的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。五、机关运行经费安排情况:机关运行经费为 0 万元,是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金为 0 万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

7、护费以及其他费用。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。政府采购安排情况:政府采购预算为0 万元。 2xx7 年没有政府采购预算项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除 “财政拨款 ”、“事业收入 ”、 “事业单位经营收入 ”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额: 是指事业单位在当年的 “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ” 和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

8、的基金) 弥补当年收支缺口的资金。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。七、项目支出: 是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务(类) 事务(款):是指 局用于保障机构正常运行、开展 业务等活动的支出。(一)行政运行(

9、项) :是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指 局机关及所属二级单位的项目支出。(三)机关服务(项) :是指为 局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。(四)事业运行(项) :是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、 “三公 ”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。2 / 3

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 实用文档 > 简明教程

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报