XXXXXXXX 有限公司 产品质量异常处理流程 YCCL-2012 编制: 版 号 : 审核 : 受控状态 : 批准 : 分 发 号 : 2012. 3 .发布 2012. 3 . 实行 产品质量异常处理流程 1.0 目的: 规范品质异常处理作业,使品质异常发生时处理过程有据可依有 规可循,使品
品质异常处理单Tag内容描述:
1、 XXXXXXXX 有限公司 产品质量异常处理流程 YCCL-2012 编制: 版 号 : 审核 : 受控状态 : 批准 : 分 发 号 : 2012. 3 .发布 2012. 3 . 实行 产品质量异常处理流程 1.0 目的: 规范品质异常处理作业,使品质异常发生时处理过程有据可依有 规可循,使品质异常能在规定的时间内有效改善,并采取相应的预防 措施,防止相同问题重复发生。。
2、制程质量异常处理单 工令号码 批号 工程名称 发现者 发现原因 备注 发现异常的内容 发现后的临时措施 负责单位签章 判定 责任 单位 请单位于月日前完成原因调查及改善对策 原 因 调 查 改善对策暂时永不 效 厂 果 长 确 批 认 示 厂 长 批 示 。
3、文件编号文件名称 品质异常处理通知单管理规定 版本版次制定部门 页码页次 1 / 31.0.目的: 规范制程品质异常处理流程,提高品质异常处理通知单的时效性,确保产线的正常运转,同时满足顾客的质量要求。 2.0.适用范围:适用于本公司制程、出货品质异常的处理。 3.0.职责与权限:NO. 部门 职责与权限1 品管部 负责品质异常分析及改善有效性确认。 2 生产部 负责品质异常的改善和预防措施的实施。3 技术部 负责协助参与原因分析及相应的预防改善措施。4 其它相关部门 协助进行安排异常改善通知的配合 。4.0.术语与定义:4.1 制程品质异常: 。
4、 1 / 9安沃科技有限公司 2017/04/201品质异常处理流程文件编号: AWQRPZ0032017拟制:孟非非 日期:2017 年 4 月 21 日审核: 日期:2017 年 4 月*日2 / 9安沃科技有限公司 2017/04/202品质异常处理流程1. 目的:为规范质量文件体系,提高产品的可追塑性,更效的解决异常问题的重复发生,明确质量异常问题的处理流程,特制定此文件2. 范围:公司质量体系所要求的第三阶文件记录表单, 品质异常处理单 、 不合格品处理单 、 纠正和预防措施单等。公司各组织部门管理负责人及涉及人员3. 说明A. 品质异常内容属于内部异常时要求对原因分析及。
5、产品品质异常处理单表单编号:YP-FM-QA-021产品名称 产品型号 订单号 操作员班次 异常工序 异常数量 异常比例异常描述:检验员: 确认:解决措施:1、异常判定: 改进后再生产;立即停止生产;暂停生产,处理符合要求后生产2、向前追溯批次:3、向后追溯批次:质检部门负责人: 日期:技术原因分析(由现场工程师填写):签名: 日期:生产车间处理意见:负责人: 日期技术部负责人处理意见:负责人: 日期管理者代表处理意见:负责人: 日期是否采取纠正预防措施? 是 否负责人: 日期。
6、品质异常处理报告单编号: 信息来源:进货检验 生产过程 仓库 客户责任单位 订单编号 产品规格 图纸编号 数量 发现日期不合格现象描述:检验员:不合格品处理:退货 挑选 让步接收 返修 报废 其他品质部经理:通知相关部门采购部 技术部 生产部 仓库 其他完成期限:后续追踪:品管部确认:备注: 供应商在收到此报告后 3 个有效工作日内回复原因分析、纠正和预防措施给煜亿品管部(传真或邮件)。
7、制程品质异常处理单编号:客户名称 订单编号 发现日期 责任部门产品名称 产品规格 异常性质 初发 再发 异常问题名称 已生产数(PCS) 不良数(PCS) 不良率 品质异常描述:发现人: 发现部门:产生原因分析:(生产部填写)分析人: 分析部门:纠正及预防对策:(生产部填写)1、暂时对策:责任部门: 责任人: 对策完成日期: 实施日期:2、永久对策:(预防再发对策)责任部门: 责任人: 对策完成日期: 实施日期:效果追踪验证: (对策实施一个星期后,验证时间为一个月)1、暂时对策 问题点是否还有: 是 否2、永久对策 问题点是否还。
8、易科联合电子有限公司EQ/4-83-004 品质异常处理单 V1.0责任单位 异常单出处 供 应 商 客 户 制 程 品质检验 其它发现单位 工(订) 单 品名规格发现日期 批 量 不良品数 不良率生产总数 不良数 不良率 附不良品数异常情况描述:审核: 描述人: 日期: 原因调查:分析者: 日 期: 改善措施:临时对策:永久对策(预防措施):部门主管: 处理人员: 日 期: 责任单位(人) 会签:总经理意见:效果确认:追踪人签名: 日 期: 。
9、LJV 东莞市林积为实业投资有限公司品质异常处理单类别: 来料批号:提起部门填写发文单位 第二事业部品质3部 受文单位 品名规格 发文日期发生频率:一式三联白联品质蓝联采购黄联PMC批量数 检验总数 不 良 率 AC / RE问题描述(需要时附示意图): 要求回复日期: 审核: 提出人:各部门主管会签.部 门 评估意见及结果 签 名 品质初步判定:生管采购生产部 品质主管: 工程部 最终判定:业务部品质经理: 责任部门或供应商填写对策原因分析产生原因: 责任部门/人员流出原因:纠正措施临时措施:1、流出产品处理措施?流出数量多少?怎么处理?处理。
10、深圳市兴荣科技有限公司品质异常处理单来料 制程 出货 客诉 客退 流水号:客户/供应商名称 产品名称 图号 生产数量不良数量 不良率 检验日期 填单人问题描述:以下责任部门填写:(注:须在半个工作日完成回复)原因分析:责任人: 审核:处理方案:工程意见 生产意见 采购意见 市场意见改善措施:责任人: 审核:长期预防措施:责任人: 审核:以下品质部门填写措施验证:品质部: 日期:制表: 审核: 批准:XR-QR-PZ-06。
11、XX 五金塑胶厂 品 质 异 常 处 理 单 客户抱怨制程品质异常表格编号: 异常名称异常发生地 异常发生时间发文者主管确认 异常内容: 临时措施: 签认: 原因分析: 承辩: 改善对策:品管主管: 生产主管: 核准: 相 关 部 门 意 见 分发品管课采购行政课仓库客户 部门 效果改善效果良好,可以结案。承辩 确认改善效果不佳,仍需追踪。