ISO9002程序文件--模具管理作业程序

信息安全管理体系作业文件目录文件编号 文件名称XX-ISMS-01 事故事件薄弱点与故障管理程序XX-ISMS-02 业务持续性管理程序XX-ISMS-03 企业商业技术秘密管理程序XX-ISMS-04 信息处理设施引进实施管理程XX-ISMS-05 信息安全人员考察与保密管理程序XX-ISMS-0

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1、信息安全管理体系作业文件目录文件编号 文件名称XX-ISMS-01 事故事件薄弱点与故障管理程序XX-ISMS-02 业务持续性管理程序XX-ISMS-03 企业商业技术秘密管理程序XX-ISMS-04 信息处理设施引进实施管理程XX-ISMS-05 信息安全人员考察与保密管理程序XX-ISMS-06 信息安全惩戒管理程序XX-ISMS-07 信息安全适用性声明XX-ISMS-08 信息安全风险评估管理程序XX-ISMS-09 内审管理程序XX-ISMS-10 恶意软件控制程序XX-ISMS-11 更改控制程序XX-ISMS-12 物理访问管理程序XX-ISMS-13 用户访问控制程序XX-ISMS-14 管理评审控制程序XX-ISMS-15 系统开发与维护。

2、制定日期 程序書 版次 A 等級修訂日期主題 管理審查 編號 GL-P-001 頁數 1 OF 31.目的:對品質系統加以審查,以充分确保滿足 ISO-9002 標准之要求及所要宣示的品質政策目標且能繼續地适合具有效果;2.范圍:有關內部品質稽核結果与預防措施之評估及品質目標達成的檢討和品質系統架构及內部之适切性等的審查;3.參考文件:3.1 管理責任程序;3.2 內部品質稽核程序;3.3 矯正与預防措施程序;4.定義無;5.權責:6.1 總經理:主持管理審查會議;5.2 管理代表:召開管理審查會議,報告品質系統績效;5.3 各相關單位主管:參加管理審查會議,并。

3、制定日期 程 序 書 版 次 A 等 級 普 通修定日期主題內部品質稽核程序 編 號 PB-P-013 頁 數 1 OF 61.目的規劃與執行內部品質稽核,以查證品質活動及其有關結果是否與規劃安排相符合,進而決定品質系統之有效性.2.範圍 凡本公司品質系統運作有關的作業活動3.參考資料3.1.管理審查程序 GL-P-0013.2.矯正與預防措施程序 PB-P-0054.定義4.1.品質系統一個結合組織結構,職責,程序與資源等的系統,(在品質手冊中所描術的系統), 使本公司得以能 夠實施品質管理.4.2.主導稽核員經指定管理一項品質稽核工作的稽核員 .4.3.客觀證據.根據觀察,衡量或測試。

4、制定日期 程 序 書 版 次 B 等 級 普 通修定日期主題 量規議器校驗管理程序 編 號 PB-P-012 頁 數 1 OF 41.目的:確保檢驗,量測與試驗等設備 ,均能以有效管制,校正與維護.2.範圍:所有用於產品量測,測試用的量規儀器 .3.參考資料.3.1.矯正與預防措施程序 PB-P-0053.2.品質記錄管理程序 PB-P-0044.定義:無5.權責:5.1. 副總經理:年度校驗計劃之核準 .5.2. 品保部:儀器校驗作業之規劃 ,執行及校驗失效之產品處理.5.3. 使用單位:量規儀器請購與保管 .6.作業流程.6.1. 量規儀器校驗管理流程圖(附件)6.2. 校驗分類管理.6.2.1.量規儀器編碼規則編碼。

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6、制定日期 程 序 书 版 次 C 等 级 普 通修订日期主题 管 理 责 任 编 号 GL-P-002 页 数 1 OF 21、目的:确保达成公司品质政策与品质目标以满足客户要求,并持续有效的维护品质的运作;2、范围:凡本公司有关品质系统运作之品质特性、组织、权责和资源供管理代表分派等有关作业;3、参考文件:3.1 国际标准组织 1994 年版之 ISO-9002 品质保证与品质管理标准;3.2 管理审查程序 GL-P-0014、定义:无;5、权责:5.1 总经理:5.1.1 公司品质政策订立及运作;5.1.2 管理审查责任者;5.1.3 公司品质系统运作之最终责任者;5.2 管理代表:5.2.1。

7、制定日期 程序书 版次 B 等级修订日期主题 采购管理 编号 MD-P-003 页数 1 OF 31.目的采购运用公司的资金换取公司的有用物品与服务也可以说以资金来建立资源物品服务此资源透过管理的运用产生更大附加的资产来为公司创造利润2.范围接收物料的采购需求到供货商或协力厂商物料的追溯的采购作业及下单事宜作业与变更等3.参考文件3.1 供货商管理程序 MD-P-0013.2 品质记录管理程序 PB-P-0044.定义无5.权责5.1 物控员提出原物料请购需求5.2 经理审核请购需求5.3 采购人员良好的采购作业使采购之产品符合要求6.作业内容6.1 采购需求6.1.1 原物料。

8、制定日期 程 序 书 版 次 B 等 级 普 通修定日期主题 模具管理作业程序 编 号 GC-P-001 页 数 1 OF 21.目的:使模具能正常运作.2.范围:厂内模具移交,维修,保养及报废作业.3.参考文件.3.1. 制程管制程序.3.2. 工程变更作业程序.3.3. 模具制作作业程序.3.4. 架模作业办法.4.定义:无.5.权责:5.1. 工程部:模具登录.5.2. 模具课:负责模具制作,模具维修及模具变更 .5.3. 冲压部:负责模具保养措施的实施 .6.作业内容:6.1. 模具及其资料的建立与移交:6.1.1.当有新模时,由工程部建立”模具保管卡”及模具总览表”统一管理其保养作业.6.1.2.新模移交。

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