IATF16949内审检查表

质量管理体系审核检查表管理过程:M1 策略制定过程负责部门:总经理、管代输入:定 位 和 指 导 、 顾 客 期 望 和 满 意 度 、 市 场 研 究 、 标 杆 研 究 、 绩 效 表 现 结 果 、 外 部 约 束 、 员 工 期 望 和 满 意度输出:业 务 计 划 、 公 司 各 职 能

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2、XXX 有限公司内审检查表编号:TSJF4005ZA0 NO:涉及过程 顾客要求评审 审核区域 营销科 审 核 员过程类型 COP01 责 任 人 审核日期审核内容输入输出资源人员方法指标涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1 过程的。

3、轴承有限公司质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表QRFJ 09091标准条款 项 目 要 求 应 提 供 文 件 检 查 记 录要素 4质量管理体系4.1 总要求4.1.1 组织是否按照 ISOTS 16949:2009 的要求建立质。

4、蒆袃芆莆螅羃羅薂蚁羂肈莅薇羁芀薀薃羀莂蒃袂罿肂芆螈羈膄蒁蚄羇芆芄薀羇羆蒀蒆肆肈节螄肅膁蒈蚀肄莃芁蚆肃肃薆薂肂膅荿袁肁芇薄螇肁莀莇蚃膀聿薃蕿螆膂莆蒅螅芄薁螃螅羃莄蝿螄膆虿蚅螃芈蒂薁螂莀芅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂衿芅葿薈衿羄节蒄袈肇蒇袃袇艿莀蝿袆莁薅。

5、芄芈蚀螁膀芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羅芀芄蚇螇膆莄蝿羃肂莃蒈螆羈莂蚁羁羄莁螃袄芃莀蒃聿腿荿薅袂肅莈蚇肈羁莈螀袁艿蒇葿蚃膅蒆薂衿肁蒅螄蚂肇蒄蒄羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒂螁螈肄蒁蒀羄羀薀薃螇芈蕿蚅羂膄薈袇螅膀薇薇肀肆膄虿袃羂膃螁聿芁膂蒁袁膇膁薃肇肃芀蚆袀。

6、XXXX 有限公司XXQR 8.2.203 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 1过程特性:是否已规定过程的负责人执行者 是 否是否已对过程给以定义 是 否过程是否已文件化 是 否是否已对过程的接口给以明确 是 否过程是否被。

7、质量管理体系内部审核检查表分类六个过程个性: 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题关于风险: 使用什么材料设备 由谁进行技能培训 通过什么关键标准测量评估 如何进行方法技术顾客导向过程 CO。

8、备注: 1.第 1部分和 2到 7列:由审核员在内核前完成,且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表;第 8列和第 9列:由审核员填写;2.第 1部分:应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员;3.第 9。

9、IATF16949 内审检查表一IATF16949 的应用范围编 号 检 查 内 容1 IATF16949 的 目的规 定 了 汽 车 相 关 产 品 包 括 装 有 嵌 入 式 软 件 的 产 品 的 设 计 和 开 发 生 产 ,以 及。

10、IATF169492016 内审检查表一IATF16949 的应用范围编 号 检 查 内 容1 IATF16949 的 目的规 定 了 汽 车 相 关 产 品 包 括 装 有 嵌 入 式 软 件 的 产 品 的 设 计 和 开 发 生 产 。

11、IATF16949过程方法审核检查表过程名称 六个过程特性 四个支持过程问题 审核员 审核日期 审核部门 审核结果过程具有执行者过程已经被定义过程管控方法已经被文件化两过程已经建立过程接口过程绩效与风险被监控过程记录保存 使用什么进行材料设。

12、内部体系审核检查表过程名称: COP1顾客要求评审过程 审核日期: 3月16日 风险识别过程的所有者: 销售部长 被审核人员: 客户要求识别不及时客户要求未能完全识别6个过程特性: 是 否 4个支持过程的问题 是 否是否已确定过程的所有者 。

13、IATF16949 项目检查表工作类别 工作内容 负责人技术部门1与客户的技术质量协议2客户图纸 3转化为公司图纸4图纸评审5客户图纸登记6产品工艺作业指导书7产品检验作业指导书8产品的整套 PPAP 文件按第 3 级提交9产品的整套 AP。

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15、 内 部 审 核 检 查 表 备注: NR 需要跟踪检查;OFI 有改进机会; NC 不符合。 共 25 页 第 1 页表格编号 SSDZ440版本版次 A0审核组长: 审核员: 被审方: 过程编号名称适用的 IATF16949:2016 。

16、IATF16949:2016转版检查表标准变化条款 标准要求 组织的过程 对应文件或记录名称 需要文件记录 备注4.1 确定影响战略目标及QMS的内外部环境因素4.2 相关方的要求和期望4.3 体系范围及顾客特殊要求4.4 识别体系所需的过。

17、1IATF16949内审检查表条款号 审核内容 被审核部门 审核发现 有无不符合4.1 Understanding of the organization and its context理解组织及其环境组织是否已确定了与其目标和战略方向相关。

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19、 内 部 审 核 检 查 表 NO.201707 编号: 案例: 受审核部门: 经理室管代 过程责任者 : 总经理管代 审核员: XXXXX 审核日期: 20170620 管理过程 MP3 管理 评审控制过程 1过程特性 : 是否已规定过程。

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