1目的为有效控制不合格品的报废,使不合格品的报废做到合理、快捷,特制定本规定。2适用范围本规定适用于本公司物料/产品报废(含半成品、成品、工程安装不良品) 。3说明公司不合格按产品状况分为以下两种情况。3.1 不合格品:经判定为不合格,其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵,但还未影响到主要功能,经过
不合格品试卷Tag内容描述:
1、1目的为有效控制不合格品的报废,使不合格品的报废做到合理、快捷,特制定本规定。2适用范围本规定适用于本公司物料/产品报废(含半成品、成品、工程安装不良品) 。3说明公司不合格按产品状况分为以下两种情况。3.1 不合格品:经判定为不合格,其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵,但还未影响到主要功能,经过修理可以达到使用要求的不合格品。3.2 报废品:经判定为不合格,并被判定为丧失相应功能,且不可修复或无修复价值的不合格品。4职责4.1 申请报废部门职责:核对、清点报废品型号、数量后,提产品报废单并填写报废原因,跟踪审。
2、不合格品处置基本步骤,主讲:曲振宽 2013-6-7,不合格品源头,我们每天都从事产品检验,只要有检验就会产生不合格品。不合格品从下列工序产生: 一.原材料和辅料检验 二.生产过程检验 三.成品入库检验 四.出厂产品检验 五.客户退货不合格,发现不合格品处置步骤,发现不合格品处置七个步骤: 一、标识: 二、追溯 三、隔离 四、反馈 五、处置 六、跟踪 七、验证,一、标识: 1.为了区分产品状态,防止生产、出货误领和错发。 2.标识内容详细说明不合格原因,处理方案,数量,具体体现等。 3.标识牌颜色分为两种(红底为不合格品标识,包括报废、。
3、不合格品处理流程,Agenda,不合格品的定义不合格品处理流程不合格品处理流程图各公司文件对比,不合格品定义,不合格品是指经检验和试验判定,产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离,不符合接收准则的产品。包括废品、返修品和超差利用品(也称等外品)三种产品。这里关键是质量标准,没有质量标准是无法判断产品合格与否的。超差利用品 :产品按现行标准是不合格的,但无安全 问题,可以使用的产品。,不合格品定义,不合格品一般来源于原料进料,制程半成品、成品与客户退货 可疑产品也应视为不合格品,计量器具或检测设备失效时。
4、郑州市马头岗污水处理厂二期工程已发生质量问题的纠正措施编制: 审核: 审批: 河南五建集团马头岗污水处理厂二期工程项目部年 月 日1机 场 货 站 改 扩 建 工 程不 合 格 品 处 置 评 审 方 案一、工程概况本工程建筑单体包括:国内新货站、贴建办公。国内新货站为单层仓库。宽 64.0m、长 144.0m,库房为两跨门式刚架结构厂房,边柱柱距为 8.0m,中柱抽柱后的柱距为 。
5、0- 178 -不合格品处理单表单编号: NO.:产品图号 产品名称送检部门 送检时间不合格品数量 原检验单号 填表人不合格项目描述1、降级使用; 2、报废;3、让步接受/放行; 4、退回供方 理由:部门:批准部门意见:处理结果会签意见:备注0- 179 -此表单一式 3 份,申请部门 1 份,技术部(工艺组)1 份,质量部 1 份,办理此审批手续时,要一并提交原检验单 。产品让步申请单表单编号: No:零部件名称 图号 计划单号数 量 检验单号不合格描述(申请部门按“检验单”描述填写):申请让步原因:申请部门: 申请人: 年 月 日技术部(工艺组)。
6、不合格品的控制办法1.目的加强产品质量管理,提高职工及班组(分包方)质量意识,避免质量事故,从而规范质量管理程序。2.适用范围适用于从原材料进厂至产品交付全过程不合格品的控制及外购设备和外协件中不合格品的控制。3.实施细则3.1.质量安全部是不合格品控制的归口管理部门,负责不合格品判定、标识和记录,参加对不合格品进 行的评审、接收、记录、 汇总不合格品的信息和报告。3.2.生产技术部、质量安全部、物资部及有关厂领导按程序文件规定参加不合格品的评审。3.3.生产技术部、物资部负责本部门工作范围内的不合格品实行隔离,提。
7、文件编号 版次主题 不合格品管理作业程序生效日期 页次版次 版本生效日期 内容更改叙述一 2003-3-10 新制订二 2004-5-14 修订 MRB 流程图三 2005-10-31 修改文件格式,与不良品管制作业程序合并。四 2006-9-14 由 MRB 作业程序更名为不合格品管理作业程序归 檔核 准审 查制 订文件编号 版次主题 不合格品管理作业程序生效日期 年 月 日 页次1、目的:为了使公司对不合格品的处理有依据及合理的管理,为避免原物料、半成品及成品因质量问题影响生产作业,或造成不必要之浪费,当产品有批退或异常时得经由 MRB 处理决定处理方式生产及交货的。
8、 一 片 天 快 餐 有 限 公 司品 控 手 册 不 合 格 品 控 制第 一 页1 目 的为防止不合格产品流入下道工序,影响产品质量及保证食品安全,特制定本程序。2 范围本程序适用于自原料进库到分装销售等所有生产环节。3 职责31 仓管.品管.生管:负责对原料(鲜荤.冻品.鲜素)的验收;32 仓管.品管对仓库内主食.副食.调料.水果.饮料.干货验收.监控。33 品管.生管:负责已储存原料.半成品.成品.剩余饭菜的监控和放行。4 作业流程411 原料的验收412 仓管对每批鲜荤.冻品.鲜素的重量进行抽查,如有发现与进货单不符合情况出现,应立即通知采购部,并在进货单。
9、 XXX 有 限 公 司不合格品重工流程文件编号: 版本 日期: 年 月 日流程 管控要点 主要权责部门 应用表单1.成型及以前站别不良以打结方式进行标识(含自检及跟机检验),由全检或跟机人员挑选分类置于不良品架. 2.外观全检站不良分头尾不良分别放置到不良品箱.3.电测不良品需挂不良吊牌,耐压及断路须立即剪头.4.不良数如实记录. 5.变形及孔冲胶可修复不良品用魔术贴标示作业员/跟机全检员/电测员/外观全检员生产检验记录表每日注塑不良日表1.课长、IPQC 对外观不良品进行确认。 2.性能不良品由 IPQC 及 IPQC 班长确认.课长IPQCIPQC 组长不合格。
10、 格 威 运 输 安 全 制 品 厂文件编号 GW-QP14 版 本 A 发行日期 2004 年 6 月 1 日文件管制 管制 非管制 生效日期 2004 年 6 月 1 日页 次 第 1 页 共 8 页 编制部门 品质部ISO9001:2000不合格品控制程序制 定审 核核 准发行副本章:。
11、 程序文件 不合格品控制程序 制定日期: 实施日期: 文件编号: 主控部门: 文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 审核 批准 编制:商志军 审核: 胡美佳 批准:熊寿超 1.目的 及时对不合格的成品和零部件加以记录、标识、隔离、评审、处。
12、 兰州金川5000t a镍及镍合金板带材生产线工程 不合格品控制记录 八冶金川工程指挥部第一项目部 文 件 清 单 序号 文件名称 文件编号 发文单位 份数 备注 1 不合格品台帐 1 2 不合格品检查记录 1 3 不合格品通知及处置单 1 4 纠正措施实施记录 1 不 合 格 品 台 帐 批准 日期 审核 日期 编制 日期 八冶金川工程指挥部。
13、不合格品(项)控制 1.目的: 对不合格品进行控制,防止非预期的使用和安装,确保交付合格品。 2.范围: 适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。 3.职责: 3.1质管部负责不合格品的控制和管理。 3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。 4. 工作程序: 4.1不合格品被发现后,必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程,未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。 4.2不合格品评审。
14、Q/AUX G13.20.105-2008五、不合格品退货制度1 目的为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制,确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。2 适用范围适用于奥克斯电气有限公司进货检验、生产和销售过程中发现的不合格品(包括原材料)的退货、调换、罚款处理。3 职责3.1 检验员在进货检验中对发现的不合格品进行退货处理。3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。3.4 车间退料员负责对评审的不合格品办理调换手续。3.5 不良品库负责对不合格品的贮存、标识。
15、不合格品处理规定 SHIYAN DAFENG FLEXIBLE CONTROL CABLES CO.,LTD QW/DAF3802-02 第 1 页 共 7 页文件号 QW/DAF2715-01SHIYAN DAFENG FLEXIBLE CONTROL CABLES CO.,LTD十 堰 达 峰 软 轴 有 限 公 司不合格品处理规定 版 本 A0一、 目的: 为了规范不合格品处理方法,完善不合格品的处理流程,降低质量风险,减少 质量成本。提高工作效率,防止处理基准造成争议或产生不必要的损失。保证顾客、供 应商及十堰达峰软轴有限公司的共同利益,促进 三方和谐发展,共同 进步,不断提高产品质量,特制定此规范。二、 使用范围此规定使用于十堰达。
16、1,不合格品控制,讲师:余利高,质量部,目 录,三、异常处理措施及分析方法,一、概念,二、产品实现过程不合格品处理,四、反馈与回顾,目录,概念 产品 质量 异常品 不合格品 重工 挑选使用 MRB: Material Review Board 物料评审委员会。,一、概念,二、产品实现过程不合格品处理,1、进料检验过程 2、制程生产过程 3、成品出入库过程 4、试验品检验过程 5、客户端检验过程 6、产品报废处理流程,1、IQC检验发现材料不合格时,张贴不合格品标签,标签上应填写厂商、产品名称、生产批号、不良现象、发现人、数量和日期等信息;将不合格品放在不合格。
17、不合格品(物资)台账序号 不合格品名称不合格品类别 评审时间处置验证时间 审批人 备注不合格品(物资)的评审记录工程名称 西安市审计局综合楼 施工单位九分司审计局综合楼 项目部不合格品 评审结论 处置措施 备注A-C/9 轴 五层 LL21a 在砼浇筑完毕后出现跑模。模板拆除后,将其外部多余砼錾除,未发现外露钢筋。出现跑模几何尺寸偏差超过规范要求,一般不合格品。反修处理。在砼浇筑完毕后出现跑模。模板拆除后,将其外部多余砼錾除,未发现外露钢筋。模板拆除后,将其外部多余砼錾除,未发现外露钢筋。基层清理干净,用水湿润,等待无。
18、 不合格品控制程序培训考题部门: 姓名: 成绩: 一.选择题(以下选项中有一个或多个正确答案): 1. 按产生的来源来区分,不合格品分为哪几种(ABCD )A.采购产品不合格 B.过程产品不合格 C.最终产品不合格 D.售后产品不合格 2. 不合格品的控制流程( ABCDEF )A识别 B标识 C隔离 D. 记录 E评审(当量较大时,或对公司信誉与资金影响大时须评审) F处置 3. 不合格品的处置方式( ABCDEF )A.返工 B.返修 C.让步接收 D.退货 E.报废 F.采取纠正预防措施 4. 外协零件不合格品的处理(ABCD ) A 退货 B.让步接收 C.要求供方采取相应的纠正预。