收藏 分享(赏)

市场部销售费用管理制度.doc

上传人:精品资料 文档编号:8975662 上传时间:2019-07-18 格式:DOC 页数:6 大小:59KB
下载 相关 举报
市场部销售费用管理制度.doc_第1页
第1页 / 共6页
市场部销售费用管理制度.doc_第2页
第2页 / 共6页
市场部销售费用管理制度.doc_第3页
第3页 / 共6页
市场部销售费用管理制度.doc_第4页
第4页 / 共6页
市场部销售费用管理制度.doc_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

1、市场部销售费用管理制度(草稿)为加强销售费用的监管并明确监管人责任,严格把好费用开支关,堵塞费用开支上的漏洞,切实把不合理的费用支出压下来,特制定本制度。一、 公车费用的管理 1、日常规费的报销公司车辆的养路费、年审费、年检费等正常规费,凭票按财务审批程序据时报销,保险费用由综合部核定,统一办理。2、过桥过路费的报销车辆的过桥、过路费凭市场部开出的派车单,按财务审批程序按实报销。报销时,当次用车的过桥、过路费应与当次开出的派车单一一对应粘贴有序,如果对应不清的,则财务部门有权拒绝报销。3、 油费的报销市场部车辆采用公司油卡加油(见加油卡使用管理制度)。4、维修费用的报销维修费用一般情况下采用银

2、行转账方式支付;对于配换的零配件如(果情况允许,一般情况下应该开具增值税发票。报销车辆维修费时,经办人应凭车辆管理部门审批的车辆维修申请单、发票和驾驶员签名的维修厂维修费用明细清单,按财务审批程序审批、报销。5、安全事故费用因驾驶员责任造成安全事故,公司按照损失为零原则,全额由驾驶员承担,非驾驶员责任的相关费用,由公司承担。6、车辆罚款支出因个人原因违反交通规则导致罚款,由驾驶员个人承担,公司不予以报销。二、 运输费用的管理1、所有司机均根据运费联结算运费,复印件不得用于运费结算(不管由于什么原因而导致原件遗漏)。2、司机将结算单据交物流专员审核,确认无误后根据确定的每公里单价、吨数、公里里程

3、等计算所结运费金额,填写资金结算单并签字确认;3、司机将完整的结算资料交部门负责人,进行审核并签字;4、司机再将运费联及运费结算单交财务部会计进行审核,扣减反馈回的掉货等事项金额。5、司机将完整的结算资料交财务部长、总经理审核并签字,批准付款;6、运输价格以公司合同为准。未签定合同的,参照当地市场价格进行结算。三、 招待费用的管理1、业务招待费应本着必要、合理、节约的原则从严掌握,坚持公私分明、节约高效的原则。2、市场部所有招待支出需部长核准,饭局招待上限为按40元/人标准执行。3、业务招待费的开支,实行“谁接待、谁开支、谁报账”的原则,除会议用餐可以签单外,其他业务招待不得签单(特批除外)。

4、4、部门负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。四、差旅费的管理1、出差是指因处理公务须离开常驻工作地一日以上,到常驻工作地以外的地区、城市工作或担任临时职务,视为出差。2、常驻工作地的定义:连续3个月以上在同一地点工作或任职,在该地平均每周工作时间超过3天,则该工作地视为常驻工作地。3、员工出差实行审批制度。出差人员在出差前必须填好出差申请表,注明出差地点、事由、天数,使用的交通工具,由直接上级审批,如果出差人员超过时限和规定的路线必须申报批准,违者费用自理。如果乘坐飞机,则出差申请表需总经理签字批准。4、差费标准(管理员工此处标准

5、为120元)5、公司员工至家庭所在地出差,按50元一天标准包干差旅费。包干标准(元)项 目职 务火车飞机轮船客车地区 住宿标准 伙食标 准 市内交 通 合计特区省会地级市部长硬卧座普通舱三等舱实报 县 /县级市特区省会地级市 50 30 20 100其他人员硬卧座普通舱三等舱实报 县 /县级市 50 30 20 1006、出差过程中因业务工作需要而开支招待费时,须事先申请,申请经批准后,在报销时必须与差旅费一起报销,并由市场部部长核准并签署意见后财务部方可审核报销。7、带车出差的,其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据实报销。由于个人违章所造成的罚款、以及餐饮

6、和个人开支费用等一律不得报销。8、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。财务部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及财务负责人的责任。五、通讯费管理1、通讯费是指因工作需要发生的移动电话费、固定电话费、固定电话初装费、传真费、宽带费、移动PC上网费等。2、因工作需要,公司对相关岗位的员工给予报销一定额度的移动通讯费,报销额度的主要依据为员工的职位、岗位并结合实际工作情况来确定享受移动通讯费的标准额度。3、具体人员报销标准见市场部通讯费用报销标准表。六、媒体广告费、市场调查费用、代理商费用、广告制作费管理1、电视、报纸、杂志、网络等媒

7、体广告费用合同统一由市场部进行谈判,经财务部长审核报总经理审批后由市场部长签订。2、签订的合同由市场部在一个星期内报复印件留存财务部备案。3、市场部负责监督媒体广告的播出进程,对广告时效进行追踪,最后一笔款项的金额不得低于总合同的10%且支付前必须已提供足额发票和媒体播出进程表,或能证明双方单位已提供服务的其他证明文件。4、对于预付款项,必须在合同中约定,付款后七日内对方单位向我公司提供发票(尽可能提供增值税专用发票)。七、由公司投入的市场操作费用的管理1、由公司投入的市场操作费用是指除按出货金额的比例(比例根据具体情况待定)从销售价格中折扣给经销商的费用以外的市场操作费用,包括通路促销费、买

8、赠费用、各类主题促销费、终端宣传费等。2、此类费用的支出必须事前方案申请,由市场部部长、财务部长、总经理共同审签后才可执行。3、上述费用的开支必须有完整的方案,方案中应有以下要素:费用投放区域、投放时间、预计销售额、预计费用、费用投放方式、费用核销规定、活动进程的跟进等。4、上述费用的报销需提供完整的报账资料,如进场费、堆头陈列费必须提供与商超所签订的协议合同及发票。各类展示柜、广告牌、灯箱、门店宣传张贴广告等必须提供照片、详细尺寸、发票等资料。5、各形象店及代理商签订协议供货之日起,如有退货情况发生,公司按进货价承担30%退货成本,各形象店及代理商承担70%。八、费用管理责任制1、经办人(出

9、差人、申请人):必须如实填报各项报支凭证和申请上规定的项目,并对所报支的内容的真实性负责,并签名。为了使费用的发生与期间配比,所有费用原则上应在发生后的当月报销(通讯费次月报销);无正当合理理由超出三月未报帐,财务部有权拒绝办理。2、部门负责人:对所报支内容的真实性进行复核,必须实事求是进行证明,并签字审核。3、费用(成本)会计:对报支凭证的合法性进行初审和真实性审定,并进行签名。4、财务负责人:对所辖范围内人员所有费用内容发生的合理性审核和对各部门、各区域所有费用进行控制和监管;对公司的所有支出负责,进行计划性、合法性和制度执行进行审核。5、公司总经理:对整个公司费用支出进行控制。七、附则1、本规定适用范围为湖南南山牧业有限公司。2、本规定自发布之日起执行,在此之前发生的相关费用按原规定执行。3、本规定由公司财务部负责解释。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 企业管理 > 管理学资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报