收藏 分享(赏)

财务支出流程图.doc

上传人:精品资料 文档编号:7703494 上传时间:2019-05-24 格式:DOC 页数:5 大小:43.50KB
下载 相关 举报
财务支出流程图.doc_第1页
第1页 / 共5页
财务支出流程图.doc_第2页
第2页 / 共5页
财务支出流程图.doc_第3页
第3页 / 共5页
财务支出流程图.doc_第4页
第4页 / 共5页
财务支出流程图.doc_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、一、物资采购流程结束物资采购签订采购合同采购部门填制付款审批单财务资产部审核金额是否在月度资金计划内是分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理否是否取得发票是否 收到发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理报经董事长批准后二、工程结算付款三、购置办公设备工程结算工程管理部根据工程结算单,填制付款审批单财务资产部审核金额是否在月度资金计划内是分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理否是否取得工程发票是流程结束否 收到工程发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理报经董事长批准后四、日常办公费报销(低值易耗品、车辆维修费等)购置办公设备签订

2、采购合同采购部门填制固定资产申购单财务资产部审核金额是否在月度资金计划内是分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理否是否取得发票是否 收到发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理报经董事长批准后流程结束五、差旅费报销财务资产部审核金额是否在月度资金计划内是分管领导审核财务总监审核总经理审核否流程结束交财务资产部办理是否取得发票是否 收到发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理报经董事长批准后日常办公费报销相关部门填制付款审批单或费用审批单(如有采购合同、车辆维修审批单等必要附件,应附于审批单后)出差员工填制差旅费报销单或费用报销单(后附出差申请单,出差如派公车,出差派车单也应附于其后)六、业务招待费报销差旅费报销财务资产部审核分管领导审核财务总监审核总经理审核流程结束交财务资产部办理总经理办公室审核业务招待费发生总经理办公室审核财务资产部审核分管领导审核财务总监审核总经理审核交财务资产部办理流程结束相关部门填制费用报销单(后附用餐申请单)

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 企业管理 > 管理学资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报