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1作业程序适用于配合公司销售计划.doc

上传人:gnk289057 文档编号:6838227 上传时间:2019-04-23 格式:DOC 页数:9 大小:75KB
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资源描述

1、一、采 购 计 划 1.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。2.本作业程序中之功能单位,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)采购单位、 (二)仓储单位3.采购单位对于各项材料、商品,应依其重要性不同,设定标准及前置期间,以决定其订购时期,并提供仓储单位作为存量控制及提出请购时间之依据。4.所谓前置期间系指从开始请购材料、商品到验收、备料、发料所需的时间,包括:(一)处理订购单时间。、 (二)供货商制造准备期间。 (三)运送交货时间。(四)进料检验、收料、备料、发料的时间。5.为使材料、商品供应顺利,并降低库存量,配合库存政策对不同材料、商品类别

2、实施不同的采购计划,其区分如下:(一)A 类:每年耗用量大且值巨之主要原料,如 CHIP,DRAM,PCB( 1 ) 采购单位配合年度营运预算之编制,依销售计划、生产计划、对所需材料,做通盘规划,调查各种材料,商品未来市埸供需情形、市场行情、预计用量变动、前置期间等因素拟定原物料采购预计明细表(附表 P01),注明日期、编号、安全存量、计划进厂量、用量及预计单价、金额,经单位主管签核后,据以编制年度预算。( 2 ) 采购单位对于主要原料之供应,应于平时即寻访市场上可供应本公司需求之供货商,且为确保供货来源的稳定,应依据采购计划对每项主要原料至少取得三家以上之供货商资料,以作为与供货商订定长期供

3、应合约或订购之参考。( 3 ) 为因应未来市场状况之影响,对主要原料之采购,采购单位得衡量现货,期货市场价格变化、经济动向、汇率要动等因素,规划最佳之采购数量及进货时机。(二)B 类:包括包装材料及被动配件等( 1 )根据销售状况,以批次采购尽量降低库存为原则。( 2 )得视存货性质,依实际接单状况采购。(三)C 类:一般消耗性物料( 1 )依存货性质以定量采购或需要时再行采购方式处理。( 2 )得视需要依合约采购订约作业与供货商签订长期供应合约于需用时,随时订货。(四)商 品:( 1 )购进商品以零库存为原则,以批次采购为之,按每次客户订单之数量为采购数量。( 2 )对来源不易,前置期间长及

4、考虑经济采购量等因素之商品,则同 A 类原料管理,惟应注意其周转性,预防形成呆滞。二、询、比、议价作业1.本作业程序适用于采购材料、商品、固定资产及工程发包之询、比、议价作业。2.本作业程序中之功能单位,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)采购单位、(二)财务单位、 (三)会计单位3.采购单位人员收到请购单第一联后,如为合约采购,则依订购作业程序办理订购,如非合约采购,则依请购品名、规格、寻找供货商询价并建立协力厂商基本数据表,并依下列不同情况,以径行采购或透过书面比、议价方式办理订购事宜,兹叙述如下:合乎下列条件者由采购单位人员径行采购,勿须先行办理书面比议价。(一)采购金额未达比议价

5、额度者。(二)采购金额虽超过比议价额度,但采购项目非首次采购,且价格未变动及前次之询比议价呈核表未逾有效期间者。除合乎上述条件者外,采购单位人员须透过书面化比议价作业办理订购。4.采购单位人员办理询比议价时应选择三家以上供货商进行比议价工作并填写询比议价呈核表(附表 P02)注明日期、品名规格、用途、最近进货日期、厂商、单价、数量、请购单号码、数量、日期、比议价厂商、单价、交货期、付款条件 并就拟购对象之选择加以分析及建议。5.询比议价呈核表一式二联,依核决权限送呈签核,并加注有效日期,选定供货商后,分送如下:第 一 联:连同请购单由采购单位据以办理订购事宜后,依编号顺序存盘备查。第 二 联:

6、送会计单位依编号顺序存盘备查。三、合约采购订约作业1.本作业程序适用于采购材料、商品、固定资产及工程发包之合约订立作业。2.本作业程序中之功能单位,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)采购单位、(二)测试单位、 (三)品管单位、 (四)会计单位、 (五)行政单位、 (六)财务单位3.本作业程序中之大宗采购、项目性订购其意义如下:(一)大宗采购:系该项材料每年耗用量大且值巨,为产品之主要原料,如 CHIP、DRAM(二)专案性订购:系依市场行情及国外总代理权或总经销权争取或为开发主要原料之货源,项目申请属之。4.采购经办人员应调阅协力厂商基本资料表了解过去采购及询价记录,并选出三家适合之供

7、货商询价(若合格之供货商少于( 含 )三家则应全选)。5.采购单位若向新厂询价,应同时请该厂商提供样品,并由厂商提供规格书或承认书一式三份,经单位主管签核,连同样品交由测试单位测试。6.测试单位完成测试后,将测试结果填入承认书经由单位主管签核后,分送如下:第一份:送采购单位列为比价之对象。第二份:连同样品送品管单位作为进料验收之依据。第三份:测试单位依填单日期顺序存盘备查。7.采购单位收到承认书后,根据测试结果于询出议价呈核表上签注意见经单位主管签核后应依规定会财务单位主管就资金状况及各供货商付款件签注意见,再依核决权限送呈签核,选定供应厂商。8.采购单位签订合约时应会同行政单位与供货商订定合

8、约书正本二份,依财务管理印鉴管理作业办理用印后,影印二份分送如下:(一)合约书正本二份,一份送供货商留存,一份送行政单位存盘备查。(二)合约书复印件一份,连同询比议价呈核表第二联送会计单位,作为付款核对之依据,另询比议价呈核表第二联则依编号顺序存盘备查。(三)合约书复印件一份连同询比议价呈核表第一联承认书单依编号顺序存盘并据以登入供货商档案及办理采购事宜。四、订购作业1 .本作业程序适用于采购材料、商品时之订购作业。2 .本作业程序中之功能单位,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:()采购单位、 (二)会计单位3 .采购单位根据请购单第一联询比议价呈核表 第一联,长期供应合约或项目核准之买卖契

9、约,填写订购单(附表 P03),注明订购日期、请购单及询比议价呈核表编号、付款条件、厂商名称、联络人、电话或传真号码、送货地址、材料编号、规格说明、数量、单价、金额,连同请购单第一联、询比议价呈核表 第一联,依核决权限送呈签核。4 .订购单一式四联经核准后,请购单第一联、询比议价呈核表第一联,由采购单位存盘备查,如为国外采购则依国外订购作业办理订购事宜,如为国内采购,即将订购单分送如下:第 一 联:送会计单位第 二 联:依邮寄、快递、传真、电话等方式请供货商确认。第 三 联:送仓储单位依编号顺序存盘并作为验收核对之依据。第 四 联:由采购单位依编号顺序存盘,并据以跟催供货商如期交货,其后续作业

10、详见 到货追纵作业。5 .会计单位收到订购单第一联后,应与请购单第二联核对,并将有关订购资料输入计算机后,依编号顺序存盘备查。五、国外订购作业1 .本作业程序适用于采购材料和商品时之国外订购作业。2 .本作业程序中之功能单位,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)采购单位、 (二)会计单位3 .采购单位依订购作业填写订购单一式四联,依核决权限送呈签核后,将订购单分送如下:第 一 联:送会计单位依顺序存盘备查。第 二 联:送国外采购单位,据以依邮寄、快递、传真、电报、电话等方式发出订购承诺电子国外厂商。第 三 联:送仓储单位作为验收核对之依据并依编号顺序存盘。第 四 联:由采购单位依编号顺序

11、存盘,据以利于到货追踪作业。4 .国外采购单位收到国外厂商之拟制发票 ( PRO-FORMA INVOICE ),应先与订购单核 对后,订购单第二联存档备查,再依据国外厂商之拟制发票办理进口作业。六、订购变更作六、订购变更作业 P061 .本作业程序适用于订购后数量、单价、交期、付款条件、规格、变更或取消订单等作业。2 .本作业程序中之功能单位,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)采购单位、(二)会计单位3 .采购单位接获供货商通知,必需变更订购单项目时,如为价格变动,则应依询比 议价作业,办理询、比、议价,再根据变更项目填异动事项通知单,注明日期、 原单据号码、异动型态、原内容、异动内

12、容及异动原因等数据后,依核决权限送呈签 核。4 .异动事项通知单经核淮后,影印三份分送如下:(一)送会计单位、 (二)送供应厂自存。(三)送仓储单位,置于原订购单下存档备查。(四)正本由采购单位,连同订购单第四联依订购单编号顺序存盘,并将异动料登入供货商资料表。5 .会计单位收到异动事项通知单复印件,与原订购单第一联核对后将异动资料输入计算机更改原订购单数据后,依原订购单编号顺序存盘。七、进口作业1 .本作业程序适用于向国外采购之进口处理作业。2 .本作业程序中之功能单位,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一) 采购单位 、进出口单位 (二)财务单位3. 采购单位收到拟制发票经单位主管签核

13、后,若申请开立信用状时,进出口单位应与财务单位协商决定开状银行,自行填妥各项必要数据后,如为 FOB TERMS 交易时,应即查询船公司或船务代理或空运公司,安排最适当之船期,在 FOB 及 C亦要求作废重开不得按销货退回或折让处理。5.会计单位核对无误后应即将验收单输入计算机(应付帐款管理系统)定期打印进货明细表核对无误后送单位主管签核后编制传票及有关凭证依编号顺序存盘。6.本公司之采购付款除特殊情形或与供货商合约规定须实时付款外每月按供货商汇总于次月一次支付之会计单位应于付款日前打印应付帐款明细表送财务单位开立支票其后续作业详见财务管理出纳支出作业。十四、非仓储管理物品请购作1. 本作业程

14、序适用于非仓储管理物品之请购作业。2. 本作业程序中之功能单位,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)总务单位、 (二)会计单位3. 请购单位依实际需求填请购单(附表 P11)注明请购单位、需求日期、品名、单位、需求量等数据,依核决权限送呈签核。4. 请购单一式三联经核准后分送如下:第 一 联:送总务单位办理采购事宜,下接询比议价作业。第 二 联:送会计单位存盘备查。第 三 联:请购单位存盘备查。十五、非仓储管理物品之订购作业1. 本作业程序适用于非仓储管理物品之订购作业。2. 本作业程序中之功能单位,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)总务单位、 (二)会计单位3. 总务单位根据请

15、购单第一联、询比议价呈核表第一联,填写订购单 (附表 P12),注明订购日期、请购单及询比议价呈核表编号、付款条件、厂商名称联络人、电话或传真号码、送货地址、规格说明、数量、单价、金额、连同请购单、询比议价呈核表依核决权限送呈签核。4. 订购单一式四联经核准后,请购单、询比议价呈核表由采购单位存盘备查,如为国外采购则依国外订购作业办理订购事宜,如为国内采购,则将订购单分送如下:第 一 联:送会计单位与请购单位核对后存盘备查。第 二 联:依邮寄、传真、快递封方式请供货商确认。第 三 联:送请购单位依编号顺序存盘,并作为验收核对之依据。第 四 联:由总务单位依编号顺序存盘,并跟催供货商如期交货,及

16、办理验收之依据。 十六、非仓储管理物品之验收作业1. 本作业程序适用于非仓储管理物品之验收作业。2. 本作业程序之功能单位,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)验收单位、 (二)采购单位3. 供货商交货时,门禁人员应先行登记进货厂商数据,并通知验收单位验货。 4. 验收单位办理验收时应先查阅订购单,核对其数量、金额无误后填验收单(附表 P13),注明验收日期、订购单日期号码、料号、品名规格及交货数量等数据后送请购单位办理质量验收。5. 请购单位完成质量验收合格之验收后于验收单上签注意见送回验收单位,验收不合格者,连同物品送回验收单位,并通知采购单位办理退货。6. 验收单位接到验收合格之验收单后,连同供货商发票送货单依核决权限送呈签核。7. 验收单一式三联经核准后分送如下:第 一 联:连同供货商发票、送货单位会计单位,据以核对入帐。第 二 联:送采购单位存盘备查。 第 三 联:由验收单位存盘备查。

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