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2018年淮滨县物价办部门预算公开说明.doc

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资源描述

1、12018 年淮滨县物价办部门预算公开说明目 录一 、部门基本情况(一)部门机构设置、职能(二)人员构成情况(三)预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件:2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、部门财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况2(一)部门情况表淮编【2005】12 号文批复成立的正科级事业单位,内设 3 个职能科室,下属财政全供独立核算二级单位 0 个:主要职能:1、贯彻落实国

2、家有关价格法律、法规、规章和方针政策,监督执行上级物价部门管理的商品价格和收费标准。2、负责全县价格管理和综合平衡工作;监测全县市场物价动态,提出对市场物价进行调控的意见和建议。3、管理全县的国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费。4、对实行政府定价或政府指导价的商品价格(收费)实行直接管理,对市场调节的商品价格和服务价格,通过监审、提价申报、差率控制等措施实行间接调控;运用价格调节基金,平抑市场物价。5、负责市场物价变化情况监测分析,向县委、县政府和上级物价部门反映物价方面的重要情况,为政府实施宏观调控提供决策依据;对外发布价格信息。6、根据有关的价格法律、

3、法规、规章,组织全县价格(收费)的监督检查;受理对价格(收费)违法行为的举报,查处价格违法行为。7、准确、及时完成上级物价部门确定的农产品成本和收益情况的汇总上报任务和重要商品及服务价格成本监审工作。8、负责辖区内商品价格和服务价格的调定价工作,实行价格调整听证制度。39、负责全县涉案物品及纠纷、仲裁财物的价格鉴证、价格认证、价格评估工作。10、承办县政府交办的其它事项。(二)人员构成情况单位共有编制 23 个,参照管理事业编制 9 个,事业一类编制 14 个。在职人员 96 人,离休 0 人,遗属 3 人,退休 11 人。(三)预算年度主要工作任务教育收费专项检查、药品收费检查、土地、建设系

4、统收费专项检查、物业收费检查、商品房“一房一价 ”检查、涉企收费检查、“12358”价格 举报系统建设及运行维护费、明码标价市场检查、农本调查费、信息监测费、价格鉴证费、涉案费、涉纪费、涉税费。二、2018 年年度部门预算说明(一)2018 年收入总计 665 万元,支出总计 664 万元,与2017 年相比,收、支总计各增加 241 万元,增长 36%。主要原因:工资福利支出增加收入支出。 (二)收入预算说明2018 年收入预算 665 万元,其中:2017 年部门预算结转 0万元,财政拨款收入 205 万元,专项收入 249 万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入 200 万元,国有资源(

5、资产)有偿使用收入 11 万元,政府性基金收入 0 万元,中央省专项转移支付 0万元,专户管理的收入 0 万元,其他收入 0 万元。4(三)支出预算总体情况说明2018 年支出预算 664 万元,其中:基本支出 616 万元,占92 %;项目支出 48 万元,占 0.72%。(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 205 万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 19 万元,增长 0.92%,增长的主要原因为:工资福利支出增加收入支出。(五)一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 664 万元。主要用于以下方面:一般公共服

6、务(类)支出 478 万元,占年初预算 71 %;教育支出( 类)0 万元,占年初预算 0%;社会保障和就业支出(类)139 万元,占年初预算 20.9%;医疗卫生与计划生育支出(类)0万元,占年初预算 0%;住房保障(类)支出 47 元,占年初预算0.70%。(六)一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 617 万元,其中:人员经费577 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 19 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境

7、)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。(七)政府性基金预算支出决算情况说明5政府性基金预算支出 0。(八)“三公” 经费 支出预算情况说明2018 年“三公” 经费预 算为 5.7 万元。 2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0.3 万元。具体支出情况如下:1、因 公 出 国 (境 )费 0 万 元 。 。 2、公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比

8、2017 年增加 0 万元。原因:无增加。3、公 务 接 待 费 5.7 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加 0 万元。增加的主要原因:无增加。(九 )其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明1、机关运行经费支出情况我委 2018 年机关运行经费支出预算 571 万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况2018 年政府采购预算安排 15.5 万元,用于办公设备更新。 3、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年,因无项目,没有开展项目预算绩效评价。三、名词解释1、财政拨款收入:是指市级财

9、政当年拨付的资金。62、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公 ”经费:是指 纳入省级财政预算管理,部 门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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