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医院收支业务内控流程图.doc

上传人:weiwoduzun 文档编号:2661163 上传时间:2018-09-24 格式:DOC 页数:5 大小:36.29KB
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事业收入收费处收到现金当天交给财务科出纳出纳核对签字 缴存银行拿回执单到财务科会计入账基本支出业务了解支出业务的内容科室负责人签字 分管领导签字 院长签字财务科审核会计签字确认支出支出存档财政拨款收入财政专款拨入上级补助收入财政拨入的经费专门用途单独核算的经费事业收入其他收入财政收入业务直接支付拨入授权支付拨入基本户拨入实现专款专用项目支出业务基本支出 项目支出直接支付支出授权支付支出基本户支出(工程质保金等)根据财政局下达的项目资金和文件实现资金专款专用根据报账单位金额、项目,按照部门预算和用款计划向财政局提出直接支付申请根据报账凭单依据单位用款计划和预算计划向财政部门申请授权支付额度根据报账凭单核对账户信息无误后通过网银打款至报账人卡内财政局相关股室审核,审核后直接支付给收款方经审核后,将财政授权支付额度下达到代理银行(农行、信用联社)银行收到支付额度后再支付给收款方

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