收藏 分享(赏)

学校财务审计自查报告书.docx.docx

上传人:微传9988 文档编号:2017422 上传时间:2018-08-30 格式:DOCX 页数:6 大小:16.91KB
下载 相关 举报
学校财务审计自查报告书.docx.docx_第1页
第1页 / 共6页
学校财务审计自查报告书.docx.docx_第2页
第2页 / 共6页
学校财务审计自查报告书.docx.docx_第3页
第3页 / 共6页
学校财务审计自查报告书.docx.docx_第4页
第4页 / 共6页
学校财务审计自查报告书.docx.docx_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

1、学校财务审计自查报告书自查报告能有效针对企业自身的存在的问题,并自我反省和改进,下面就是小编整理的学校财务审计自查报告书,一起来看一下吧。篇一:财务审计自查报告 根据关于做好审计中整改工作的通知XX 公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。关于 XX 部审计财务自查自纠的报告按照关于做好审计中整改工作的通知的要求,我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我部所有财政资金均按预算用途使用

2、,支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。5 认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库” 。8、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控

3、制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。篇二:审计自查情况汇报 党委纪检办公室:学院 XX 年 11 月 11 日下发了关于转发徐宗一、郝利生同志在高校审计工作安排动员会议上的讲话的通知 ,要求各单位组织学习讨论,认真贯彻落实讲话精神和学院领导重要批示,我系结合本单位实际,现将财务自审、自查情况及安排汇报如下:学院党委下发通知 ,党总支专门召开学习讨论会,集中学习徐宗一和郝利生同志讲话精神。高等学校肩负着为国家和社会主义建设培养优秀人才的重任,加强党风廉政建设,保证高等教育事业持续健康发展,规范学校财务管理工作,强化内部审查环节,领导干部在这方面要从自身做起,

4、从严要求。中共共产党从 1921 年建党至今,已经走过了 89 个光辉的岁月,作为执政党,党风廉政建设关系党的生死存亡,关乎国家的长治久安和老百姓安居乐业。随着经济的发展,综合国力显著增强,武汉大学出现了个别领导干部腐化,危害人民利益,与党的宗旨不相符。党员领导干部廉洁从政是坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的路线方针政策的重要保障;是新时期从严治党,不断加强党的执政能力建设和先进性建设的重要内容;是推进改革开放和社会主义现代化建设的基本要求;是正确行使权力、履行职责的重要基础。我们此次自查的重点,一是资产审计,我们由资产管理员牵头,组织各科室、相

5、关教研室对行政办公资产,建筑工程实验中心,工程舫实验室试验设备进行清查,检查资产是否完整,实验仪器、耗材使用是否合理合法,资产购置有无计划和审批手续,在使用过程中是否有不规范的地方。二是财务收支审查,重点是自审纳入系里预算管理的各项支出,主要是课时费的发放是否合乎标准,有没有违规计算,超标发放的情况。三是国家奖助学金专项经费的审计,XX 年秋季学院下拨国家奖助学金名额 1252 人,资助总额为 3305000 元,我系本着公平、公正、公开的原则,认真开展国家奖助学金的评定工作。四是是否建立健全财务制度的审查,我系一贯坚持财务的预算和决算制度,在学年初对全年经费进行预算,在财务管理工程中重视内部

6、管理,一切费用和学院财务制度、会计制度规定相符合。五是对招生经费进行自查,XX 年我系在四川招生,在今年的招生费用上,我们严格执行学院招生就业处的结算政策,无违规的情况。这次审计工作是学院党委安排部署的一项重要工作,我系领导非常重视,在审计过程中我们一定把握原则,高度重视,讲大局、讲政治,全力以赴配合学院相关部门做好审计工作。学院推行管理中心前移,管理权限下放,对于各单位一把手即使信任,更是考验,我们会不断提高自身综合素质和业务水平,深入贯彻落实科学发展观,以人为本,高标准做好系里各项工作,以自己的实际行动为学校的建设和发展努力工作。要以审计工作为契机,不断规范单位内部财务管理,形成预算科学,

7、决算规范,执行严格的创新性财务制度,杜绝腐化在校园内滋生,让学生满意,让领导放心。篇三:学校财务审计自查报告 根据XX 区审计局审计通知书XX 区审计通字 12 号文件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:XX 中学创办于 XXX 年 X 月,是 XX 区的高级中学。学校机构设置了:校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制 XX 人,在职员工 XX 人,财务隶属于 XXXX。XX 年秋季招生 453 人,XX 年春季招生 434 人,XX 年秋季招生 767 人,XX 年春季招生 730 人,XX 年秋季招生 904人,XX 年春季招生

8、 920 人,XX 年秋季招生 970 人.XX 年 7 月初资产负债情况:现金: 元、银行存款:元、固定资产:元、其他应付款: 0 元、应缴财政专户款: 元。XX 年 10 月末资产负债情况:现金: 元、银行存款: 元、固定资产: 元、其他应付款: 元。四、我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库” 。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。七、各项资产做到了账实相符。八、落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档 > 调研文书

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报