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审计系统工作总结.docx.docx

上传人:微传9988 文档编号:2003529 上传时间:2018-08-30 格式:DOCX 页数:6 大小:27.85KB
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资源描述

1、审计系统工作总结廉政建设的重要举措-县审计局于 1984 年 12 月 18 日成立,已走过了 20 年的光辉历程。20 年来,广大审计工作者开拓进取,与时俱进,认真履行宪法和法律赋予的职责,坚定地站在国家和人民利益的立场上,坚持“全面审计,突出重点”的方针,为维护经济秩序,促进廉政建设做出了应有的贡献。一、依法开展审计工作19841994 年,对 80 户行政事业单位的财务收支进行了定期审计,查出违纪金额 83.29 万元。19851992 年,先后对 11 个企业进行了财务收支审计,查出严重违反财经纪律资金 49.81 万元。1986 年,清理整顿“小钱柜”,查出挤占预算内收入乱支乱用 1

2、.03 万元。1988 年,对扶贫支农专项资金进行专项审计调查,审计金额 177 万元。19881993 年,先后对承包经营的 75 户企业进行了厂长任期目标责任审计,审计金额 15704.13 万元。1989 年,分别对 121 户企业、行政事业和 16 户个体工商户进行检查,查出违纪资金 110.50 万元。1990 年,对上街镇财政所 1989年 1 月至 1990 年 10 月的财务收支进行了送达审计,查出违规资金 1.18 万元;对双涧、脉地、太平、顺濞、平坡 5乡 1989 年度财政预决算和乡镇企业进行了审计,共查出违纪金额 20.10 万元;对全民所有制和集体所有制 19 个单位

3、进行了审计调查。1991 年,对农村土地罚款、土地管理和耕地占用税进行了全面审计,查出违规资金 0.86 万元;对19871992 年新建、更改、改造、扩建等单位 58 个、基建项目 64 项进行了全面审计调查。1992 年,对全县19801991 年省州下拨 450 万元扶贫资金进行审计调查;对县人行、工行、建行等单位 1991 年财务收支进行了审计,查出挤占、截留利润 0.72 万元,对县农行、保险公司等单位 1991 年度财务收支进行了审计,查出违纪金额 0.99 万元。1995 年完成审计项目 16 项,共查处违纪违规金额 45万元,违纪单位和违纪金额都比往年有所减少。对县农行1984

4、1995 年上半年的农贷资金情况开展调查;对县工行19851995 年的财务收支情况进行了审计,查出违纪金额1.31 万元。1996 年,共完成审计项目 27 项。查出违纪违规金额102 万元,处予罚款 4.63 万元,追回侵占挪用资金 23 万元。审计调查 4 项,基建自筹资金来源事前审计 9 项。一是有重点地选择有代表性的 17 户预算执行单位进行审计,共查出违纪金额 60 万元。二是开展农业专项资金和行政事业单位审计,尤其对本年我县投入的 172 万元小农水资金的到位、使用情况和使用效益作了全面审计。三是对预算外资金、国有企业潜亏和县民政救灾扶贫周转金的管理和使用进行调查,完成省州下达的

5、 4 项调查任务,被调查单位 23个,走访农户 6 户。1997 年,共完成审计项目 15 项。查处违纪资金 10 万元,追回被侵占挪用资金 6 万元,调账处理 4 万元,促进以工代赈资金分配 60 万元,处罚款 1.2 万元。1998 年,共完成审计项目 14 项。查出违纪违规金额26 万元,追回侵占挪用资金 4 万元,上缴财政 7 万元。1999 年,共完成审计项目 18 项。查出违纪违规金额933 万元,上缴财政 12 万元,被审单位 18 户中有 14 户不同程度地存在违规行为,违规资金 933 万元,其中,决定作出处理处罚 62 万元,上交财政 12 万元,指明要求纠正871 万元。

6、XX 年,完成审计项目 22 项。共查出违纪违规资金 174万元,其中,决定执行处罚 47 万元,指明要求纠正 127 万元,上缴财政 38 万元。XX 年,完成审计项目 30 项。查出违纪违规资金 714 万元,其中,决定执行处罚 5 万元,指明要求纠正 709 万元,上缴财政 5 万元。XX 年,共完成审计项目 39 项。查出违纪违规资金1204 万元,其中,预算执行 62 万元,财政决算 16 万元,金融 5 万元,企业审计 917 万元,行政事业审计 15 万元,经济责任审计 189 万元。违纪违规资金中,上缴财政 39 万元,调账处理 815 万元。XX 年,完成审计项目 34 项。

7、查出违规金额 113 万元,管理不规范金额 440 万元,上缴财政 26 万元,应调账处理金额 48 万元,应自行纠正金额 481 万元。XX 年,共完成审计项目 58 项。查出违纪金额 88 万元,管理不规范金额 356 万元,应上缴财政 16 万元,应调账处理金额 51 万元,应自行纠正金额 366 万元。特别是对政府性投资工程,在开展好前置审计的基础上,搞好工程决算审计。年内,共核减虚增工程量、高套定额、核算错误等造成的虚增工程造价 63 万元,为国家和业主单位节约开支63 万元;开展前置审计 8 项,共核减投资 2.85 万元,核增投资 37.29 万元。开展经济责任审计,共完成 19

8、 项 19 人,查出管理不规范资金 180 万元。对全县 14 个行政事业单位XX 年度行政事业性收费和罚没收入进行了重点检查,对违反规定的单位进行了审计处理,对各单位自查申报的 18.68万元按规定解缴同级财政,对自查未申报的 2.84 万元作审计收缴。20 年来,共完成审计项目 593 个,查出违纪违规资金4166 万元,收缴财政 226.4 万元,追回被侵占挪用资金 81万元,查出挪用、贪污、行贿受贿 3 人,金额 2.18 万元,移交有关部门处理 2 人,受党纪、政纪、团纪处分 4 人。二、加强审计队伍建设领导班子建设。成立县审计局时,配备 1 名副局长,与财政局同一个党支部。1992

9、 年,成立了审计局党支部。现行政领导配有 1 正 3 副。无论是党支部还是行政领导班子,都善于把党的路线方针政策同审计工作紧密结合,带领全体审计干部,认真履行审计监督职能,当好敢于审计、善于审计的带头人。审计队伍建设。根据国家审计署提出的“要建立一支政治上强,业务上精的审计队伍”的要求,认真加强审计队伍教育培训,提高全体审计人员的政治素质、知识水平和业务能力。到 XX 年底,审计干部达 15 人。其中,大学1 人,占 7%;本科在读 3 人,占 20%;大专 6 人,占 40%;中专 4 人,占 27%;高技 1 人,占 7%;非执业会计师和审计师 2 人,占 13%;助理审计师 8 人,占

10、53%。平均年龄 41岁。是一支政治强、业务精的审计队伍。1986 年以来,先后有 6 名审计工作者被评为大理州审计系统先进个人。制度建设。1995 年 4 月,制定并印发了县审计局内部责任规章制度和关于实行量化考核实施办法的试行规定。XX 年 11 月,制定并印发外勤经费管理办法、县审计局工作规则、关于加强审计纪律的规定、县审计局行政执法岗位责任制等 19 个制度、规定、办法,确保了依法执政、依法从审、依法管理,真正做到了有章可循,使审计的各项工作任务得以顺利完成。三、加强精神文明建设与廉政建设加强精神文明建设。多年来,我局始终把精神文明建设摆在首位,并纳入年度目标量化管理,在年初的工作计划中与职能工作一起布置,工作中一起检查、落实,年终一起纳入考核,不断提高干部职工队伍的思想素质和业务素质。1995 年,制定了各岗位责任制、考勤、评选表彰先进、职业道德与纪律、学习、会议制度等内部责任规章制度。加强廉政建设,实行“五公开一监督”,各项工作实行量化考核,取得了显著成效,被命名为县级“文明单位”,并一直保持到 XX 年 5 月。XX 年 8 月被命名为州级“文明单位”。

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