1、远光软件股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要求(以下简称企业内部控制规范体系),监事会 对公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:一、公 司 根 据 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 要 求,遵 循 内 部 控 制的 基 本 原 则,按 照 公 司 实 际 情 况,建 立 健 全 了 覆 盖 公 司 各 环 节 的 内 部 控 制 制 度,保证了公司生产经营业务活动的
2、正常进行,保护了公司资产的安全和完整。二、报 告 期 内,公 司 未 发 生 违 反 财 政 部、证 监 会 等 部 门 联 合 发 布 的 企 业 内部 控 制 基 本 规 范 和 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及公司相关内部控制制度的情形。三、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控 制 活 动、信 息 与 沟 通、内 控 监 督、内 控 制 度 的 完 善 措 施 等 方 面 的 内 容 作 了详细介 绍和说明,符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。综 上 所 述,监 事 会 认 为,公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 体 系,并 能 得到 有 效 执 行。公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 真 实、客 观 的 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制度的建设及运行情况。远光软件股份有限公司监事会 2018 年4 月25 日 监事签名:孙德生:林世友:武永海:薛 婷:陈小花: