1、风帆股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 1 风 帆 股份 有 限公 司 2014 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文,投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容,应 当 仔 细 阅 读 同 时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简 介 股票简称 风帆股份 股票代码 600482 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亚光 吕少杰 电话 0312-3208588 0312-3208529 传真 0312-3208529 0312
2、-3208529 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币 种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,161,434,722.76 4,136,320,756.64 0.61 归属于上市公司股东的净资产 1,984,854,733.19 1,947,166,633.85 1.94 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 147,377,696.63-117,026,651.01 不适用 营业收入 2,829,918,583.01 2,587,426,734.18 9.37 归属于
3、上市公司股东的净利润 72,885,791.05 53,815,928.55 35.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,287,916.34 50,468,321.24 23.42 加权平均净资产收益率(%)3.69 4.19 减少 0.50 个 百分点 基本每股收益(元股)0.14 0.12 16.67 稀释每股收益(元股)0.14 0.12 16.67 2.2 截止报 告期末股东总数及持有公司 5%以上 股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 69,066 前 10 名股东 持股情况 风帆股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 2 股东名称 股东性质 持股
4、比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 中 国 船 舶 重 工 集 团公司 国有法人 30.81 163,726,826 7,038,000 无 财 通 基 金 平 安 银行 平 安 信 托 平 安财富 创赢一期 59号 集 合 资 金 信 托 计划 境内非国有法人 2.66 14,150,000 14,150,000 无 保 定 风 帆 集 团 有 限责任公司 国有法人 1.75 9,280,000 0 无 财 通 基 金 平 安 银行 平 安 信 托 平 安财富 创赢一期 54号 集 合 资 金 信 托 计划 境内非国有法人 1.33 7,050,000 7,0
5、50,000 无 太 平 财 产 保 险 有 限公 司 传 统 普 通保险产品 境内非国有法人 1.32 7,038,000 7,038,000 无 太 平 人 寿 保 险 有 限公 司 传 统 普 通保险产品022L-CT001 沪 境内非国有法人 1.32 7,038,000 7,038,000 无 国投财务有限公司 境内非国有法人 1.32 7,038,000 7,038,000 无 东 海 基 金 工 商 银行鑫龙 10 号资产管理计划 境内非国有法人 1.32 7,038,000 7,038,000 无 东 海 基 金 工 商 银行鑫龙 6 号资产管理计划 境内非国有法人 1.32
6、7,038,000 7,038,000 无 新 疆 金 阳 股 权 投 资合 伙 企 业(有 限 合伙)境内非国有法人 1.31 6,952,000 6,952,000 质押 6,952,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 1.公司前十名 无限售条件股东中第 1 位为公司发起人股东,其中第1 位股东能够 控制第 2 位 股东,存在关联关系。2.公司前十名 无限售条件股东中第 3、4、5、6、7、8、9、10 位股东,公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。2.3 控股股 东或实际控制人变更情况 适用 不 适用 三、管理层 讨 论 与分析 上半年,公司以提升发展质量
7、为中心,以创新驱动为主线,按照 适应 形势、精益管理、风帆股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 3 创 新 驱 动、夯 实 基 础 的年 度 方 针,稳 步 提 升产品 质 量、管理 质 量 和经营 质 量,加快 平 台 建设与电池回收。公司各项工作、方针目标 计划均按年初确定的任务节点有序推进。1、公司经营持续发展上半年完成工业总产值(现价)27.35 亿元,同比增长 20.63%;主营业务收入 28.23 亿元,同比增长 9.37%;工业增 加值 4.17 亿 元,同比增长 8.56%;净 利润0.72 亿元,同 比增长 36.84%。公司继续深入开展 成本管控 活 动,完 善 了 预
8、、决 算 管 理 和 费 用 审 批 程 序,继 续 严 控费用支出。上半年单位生产成本、管理费用、财务费用分别较预算降低 2.44%、16.20%和7.37%。2、公司重点 工作逐项落实(1)严抓产品质量。上半年,公司通过完善质量管 理体系,加强了从产品设计、采购、生产制造到售后服务全过程的质量管控。(2)新营销 模式已具雏 形。公司结 合实际,摸 索建立了以 互联网为依 托的电子商 务 新型网络渠道。(3)产品研 发有了新进展。完善了 AGM 各种生产工艺和技术条件、半在制品技术条件;EFB 电池性能试验有较大突破,主要研发工作基本完成;通过产学研合作,加快了动力锂电池项目产业化进度。(4
9、)安全环 保工作常抓 不懈。今年 公司重点加 大了环保核 查及行业准 入的相关准 备 及整改工作,加强了建设项目 三同时 管理,上半年各单元环保核查工作基本完成。(5)精益生产计划 全面推进。公司上半年组织培训、先进企业参观、精益交流等活动,对试点单位制定了精益实施计划,精益生产改善活动初见成效。(6)人力资 源机制逐渐 激活。严格 对外招录审 批程序,控 制非一线岗 位职数,人 员 得到进一步优化。完善了薪酬管理机制,股权激励方案已获国资委及证监会通过,公司将尽快组织实施(7)信息化 平台建设开始启动。公司总部 OA 系统各流程均已上线,ERP 项目已完成系统基础资料的整理和录入,MES 项
10、目整体编码已完成接近 90%,VPN 专线联网于近期完成。3、下半年主 要工作安排(1)质量攻关刻不容缓。公司将继续扎实开展 强管控、提质量 活 动,做 好 后 续 动 作的谋划,力求实效,实现过程控制常态化。(2)继续发 挥销售的龙 头优势作用。结合公司 实际,加快 新模式建设 与推广;加 快 公司电子商务平台和客户中心建设;推进差异化,巩固、扩大 替换市场份额;加快与主机厂新项目的跟进,加大中高端起停车型市场份额,抢占商机。(3)抢抓技 术制高点。按主机厂要求,加快 AGM 电池的后 续研发改进;做好 EFB 电池工艺技术的归纳完善;发挥好研究院、技术大平台及产学研合作优势,做好新能源汽车
11、锂离子电池研发。(4)统筹安 排好安全环保、职业健康、节能减排。(5)持续提 升经营管理能力。加快新管控模式的落地,实现管控体系重构和职能下沉;切实争取扭亏工作有突破;全面推进精益生产计划;加强资产管理,做好闲置资产的统计与盘活。(6)加强团队建设。继续完善公司人才激励体系,在技术研发、工程项目、质量管理、业务助理等人才激励机制基础上,着手推进普通员工的激励机制;持续优化岗位编制,严格人员总量控制。(一)主营业务分析 1、财务报表 相关科目变动分析表 风帆股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 4 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 2,829,918
12、,583.01 2,587,426,734.18 9.37 营业成本 2,499,149,958.53 2,284,607,693.18 9.39 销售费用 103,669,526.86 88,910,704.37 16.60 管理费用 95,220,422.69 87,630,940.16 8.66 财务费用 42,540,927.08 50,371,668.65-15.55 经营活动产生的现金流量净额 147,377,696.63-117,026,651.01 投资活动产生的现金流量净额-131,379,667.58-86,554,861.84 筹资活动产生的现金流量净额-22,384,9
13、77.03 40,304,343.78-155.54 2、其它(1)经营计 划进展说明 经营计划的进展情况:2014 年,公 司工业总产值(现价)计划为 55.26 亿元,报告期内实现 27.35 亿元,完 成全年计划的 49.49%;营业 收入计划为 57.49 亿元,报告期内实现 28.30 亿元,完成全年计划的 49.23%;工业增加值计划为 9.17 亿元,报告期内实现 4.17 亿元,完成全年计划的 45.47%;利润总额计划为 1.78 亿 元,报告期内实现 0.97 亿元,完成全年计划的 54.33%。公司上半年较好的完成了 2014 年度 的生产经营计划,主要经济指标均接近过半
14、目标。重点项目进展说明:苑分公司蓄电池产品产业技术升级建设项目 该项目 2014 年计划投资 900 万元,全 部为尾款,公司为节约资金根据实际情况对项目付款进度进行把控,报告期内完成投资 147.29 万元,年度计划完成率为 16.37%。清苑分公司蓄电池产品产业技术升级二期及特种电池生产线搬迁升级改造项目 该项目 2014 年计划投资 2200 万元,报 告期内完成投资 935.03 万元,年度计划完成率为 42.50%清苑库房建设项目 该项目 2014 年计划投资 900 万元,全 部为尾款,公司为节约资金根据实际情况对项目付款进度进行把控,报告期内完成投资 0 万元,年度计划完成率为
15、0。500 万只新 型免维护铅酸蓄电池项目 该项目 2014 年计划投资 17264 万元,报告期内完成投资 4262.47 万元,年 度计划完成率为 24.69%。2014 年下 半年,支付合同进度款、尾款,调试工程费用等,预计能够完成年度投资计划目标。新型大容量密封铅蓄电池生产 线搬迁升级改造项目 该项目 2014 年计划投资 33442 万元,报告期内完成投资 2583.49 万元,年 度计划完成率为 7.73%。2014 年下 半年,支付合同进度款、尾款,调试工程费用等,预计能够完成年度投资计划目标。300 万 KV AH 工业电池项目 该项目 2014 年计划投资 1000 万元,报
16、 告期内完成投资 557.88 万元,年度计划完成率为 55.79%。信息化建设项目 该项目 2014 年计划投资 476 万元,报告期内完成投资 318 万元,年度计划完成率为66.8%。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务 分行业、分产品情况 风帆股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 5 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率()营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)工 业 2,805,934,969.17 2,476,239,786.62 11.69 9.37 9.39 减少 0.01个百分点 主营业
17、务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率()营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)蓄电池(含锂离子电池)2,146,288,846.71 1,831,303,517.46 14.68 9.14 7.48 增加 1.53个百分点 铅合金 580,157,281.33 573,685,934.76 1.12 4.55 8.49 减少 3.59个百分点 电池壳体 63,057,265.87 59,798,061.44 5.17 14.71 54.82 减少 24.57个百分点 其他 16,431,575.26 11,452,272.96 30.30 120.4
18、6 97.15 增加 8.24个百分点 2、主营业务 分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减()东北地区 638,942,183.39 22.95 华北地区 932,000,374.61 3.33 华东地区 717,485,964.07 1.29 华南地区 136,271,102.92 44.86 西北地区 78,417,551.12 5.17 西南地区 60,466,724.31 3.95 华中地区 234,198,815.76 8.61 其他地区 8,152,252.99 13.45(三)投资状况分析 1、非金融类 公司 委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。2、募集资金 使用情况 风帆股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已通过上海证券交易所发布,具体请参阅 上交所网站()。董事长:刘宝生 风帆股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 6 风帆股份有限公司 二一四年八月二十一日