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审计科工作总结(一).doc

上传人:陈十三 文档编号:12792737 上传时间:2022-04-10 格式:DOC 页数:10 大小:24KB
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1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。审计科工作总结 在院长的领导下,按照年初的工作计划及医院的工作安排,圆满的完成了全年的工作任务,现总结如下: 1、年初对2021年度的财务收支进行内部审计,2021年财 务收支都能严格按照年初计划、预算执行,报销票据手续完整,药品、卫生材料、医疗设备、电脑、空调等都100%参加政府招标、政府采购,各种手续完善;重大项目支出都有可行性论证,可行性报告,实地考察,再有医院集体审批实施。医院重大经济活动建立了科学的决策机制和程序。医疗服务项目及药品收费都能按照上级物价部门规定的收费标准执行并及时在公示栏中进行公示等,医、药收费都能按照上级收费标准执行,各病区收费公示日

2、清单制度坚持良好等。 2、及时完成2021全年度财务分析报告,分析2021年业务 收支增长的因素及提供医院基本数字,全年业务收入2.06亿元,同比增长5272万元,增长34.3%,医疗收入占业务收入的49.7%,住院收入占业务收入68.4%,给院领导制定2021年工作计划提供基础依据。 3、每个月份及时对财务情况进行分析,尽可能多的提炼出 财务上供领导参考有价值的基本数字,分析收支增减的原因,收入结构是否合理,是否还存在不足,并提供分析报告供领导参考。 从分析看,1-11月实现业务收入2.53亿元,完成全年预算收入的101.2%,同比增幅36%,增幅明显提高,住院收入增幅高于门诊收入,医疗收入

3、增幅明显提高;截止11月份,业务收支结余1431万元,同比增长1342%;今年业务收入结构好与往年,收入结构更加处向合理。 4、起草医院第五届工会经费审查委员会工作报告及会前筹 备工作;召开了医院第五届工会经费审查委员会第一次会议,并制定工作计划、职责、任务等。 5、配合设备科、护理部等科室对需要报废的被服、手术单、医疗设备等各批次需要报废的物品进行现场清点,填写报费清单进行报废,并对涉及到固定资产进行完善、规范报废手续,并及时进行账务处理,变卖资金及时交财务科入账,厂家回收设备进行及时财务调整。 6、与财务科联合加大力度对各收款处收费人员的收费日报 表上报及时性、库存现金的安全性进行定期或不

4、定期的监督检查审计,现场对现金进行盘点,并与报表进行核对,并及时形成审计报告,对个别不太规范行为及时进行处置,没有发现私自借款,挪用现金情况,规范了现金库存量、报表上报时间,收到良好的效果。 7、与财务科、信息科配合,继续对在院病人欠费情况进行每周1-2次检查、督促,并对逃费病人的欠费情况分清责任,制定相应的处罚措施。主要目的是加速资金回笼,预防、减少逃费、 欠费发生,此项工作得到了护理部门的大力支持,达到了预期目的。 8、按时参加院行政查房、夜查房及科内查房。 9、协助,参与财务科的相关管理工作,如“三好一满意”检查、年终财务检查、新会计制度的执行运转、收费执行、公示、日清单制、高峰时段到窗

5、口分流病人、参加财务科各种管理会议、科内查房及会计业务管理等工作。 10、与财务科配合,积极协助物价局对我院2021年物价大 检查,查组对我院能严格执行物价收费情况及做法给予充分肯定,认为我院能认真执行物价政策,收费管理到位,常用收费项目能公示上墙,病人消费日清单制及时在病区公示并送达到病人床头等做法坚持很好给予表扬。 11、配合财务科做好日常的财务工作,如对收费人员进行业务考核;挂号信息的管理工作,到收费处进行值班;日常的病人接待、投诉;县、市活动的各项检查等工作。 在院长的领导下,按照年初的工作计划及医院的工作安排,圆满的完成了全年的工作任务,现总结如下: 1、年初对2021年度的财务收支

6、进行内部审计,2021年财务收支都能严格按照年初计划、预算执行,报销票据手续完整,药品、卫生材料、医疗设备、电脑、空调等都100%参加政府招标、政府采购,各种手续完善;重大项目支出都有可行性论证,可行性报告,实地考察,再有医院集体审批实施。医院重大经济活动建立了科学的决策机制和程序。医疗服务项目及药品收费都能按照上级物价部门规定的收费标准执行并及时在公示栏中进行公示等,医、药收费都能按照上级收费标准执行,各病区收费公示日清单制度坚持良好等。 2、及时完成2021全年度财务分析报告,分析2021年业务收支增长的因素及提供医院基本数字,全年业务收入2.06亿元,同比增长5272万元,增长34.3%

7、,医疗收入占业务收入的49.7%,住院收入占业务收入68.4%,给院领导制定2021年工作计划提供基础依据。 3、每个月份及时对财务情况进行分析,尽可能多的提炼出财务上供领导参考有价值的基本数字,分析收支增减的原因,收入结构是否合理,是否还存在不足,并提供分析报告供领导参考。 从分析看,1-11月实现业务收入2.53亿元,完成全年预算收入的101.2%,同比增幅36%,增幅明显提高,住院收入增幅高于门诊收入,医疗收入增幅明显提高;截止11月份,业务收支结余1431万元,同比增长1342%;今年业务收入结构好与往年,收入结构更加处向合理。 4、起草医院第五届工会经费审查委员会工作报告及会前筹备工

8、作;召开了医院第五届工会经费审查委员会第一次会议,并制定工作计划、职责、任务等。 5、配合设备科、护理部等科室对需要报废的被服、手术单、医疗设备等各批次需要报废的物品进行现场清点,填写报费清单进行报废,并对涉及到固定资产进行完善、规范报废手续,并及时进行账务处理,变卖资金及时交财务科入账,厂家回收设备进行及时财务调整。 6、与财务科联合加大力度对各收款处收费人员的收费日报表上报及时性、库存现金的安全性进行定期或不定期的监督检查审计,现场对现金进行盘点,并与报表进行核对,并及时形成审计报告,对个别不太规范行为及时进行处置,没有发现私自借款,挪用现金情况,规范了现金库存量、报表上报时间,收到良好的

9、效果。 7、与财务科、信息科配合,继续对在院病人欠费情况进行每周1-2次检查、督促,并对逃费病人的欠费情况分清责任,制定相应的处罚措施。主要目的是加速资金回笼,预防、减少逃费、 欠费发生,此项工作得到了护理部门的大力支持,达到了预期目的。 8、按时参加院行政查房、夜查房及科内查房。 9、协助,参与财务科的相关管理工作,如“三好一满意”检查、年终财务检查、新会计制度的执行运转、收费执行、公示、日清单制、高峰时段到窗口分流病人、参加财务科各种管理会议、科内查房及会计业务管理等工作。 10、与财务科配合,积极协助物价局对我院2021年物价大检查,查组对我院能严格执行物价收费情况及做法给予充分肯定,认

10、为我院能认真执行物价政策,收费管理到位,常用收费项目能公示上墙,病人消费日清单制及时在病区公示并送达到病人床头等做法坚持很好给予表扬。 11、配合财务科做好日常的财务工作,如对收费人员进行业务考核;挂号信息的管理工作,到收费处进行值班;日常的病人接待、投诉;县、市活动的各项检查等工作。 第三篇:审计科年终工作总结我叫xx,现任xx局审计科长。审计科的主要职能是负责xx系统内部审计工作,对所属单位经济活动进行专项和后续审计,负责对所属单位领导干部的经济责任审计,指导基层单位开展内部审计工作。现将我今年履职情况报告如下: 一、实施内部审计,发挥内审 “免疫系统”作用 今年以来我们科对5家院长调动的

11、xx院进行了院长任期内经济责任审计;对3家xx院关于招待费偏高情况进行审计;对2家xx院汽车费用支出较大情况进行审计;对2家xx院基建项目资金使用情况进行专项审计;对8家xx院职工来信来访反映与经济相关的问题进行审计调查。在审计工作中,我要求自己,做到廉洁自律、行为规范、严谨细致、结果公正;做到审计报告中提出的意见和建议中肯,业绩评价实在;做到经济责任分清,对国家和单位负责,对当事人负责。真实、全面地反映院长履行经济责任情况。 二、树立服务理念,将事后监督前移到事前事中的风险防范 在审计工作中,我以独立、客观的态度对被审计单位内部控制制度和风险管理进行检查和客观评价,并提出进一步完善内部控制制

12、度的建议和对策,从而帮助单位纠错防弊、加强控制、提高管理水平。为了更好地帮助基层单位建立内部控制制度和风险管理过程的设计,今年我们审计科编辑出版了xx系统惩防体系基本框架规章制度汇编和xx系统规章制度汇编。督导各医疗xx单位建立健全内部控制制度,并且装订存档。通过完善制度建设,堵塞管理漏洞,把管理审计和风险审计有机地结合起来,有效地从源头上控制风险与提高绩效,促进单位提高管理水平。 三、做好领导交办的其他事项。今年我们协助局纪委开展行风整治工作,督导和检查各单位实际工作和书面资料的进展情况,并负责将全系统行风整治各个阶段工作的资料进行收集、汇编、装订、存档。 我虽然较好地完成各项工作任务,但与

13、局领导和同志们的要求相比还有差距。在以后的工作中,我要加强政治学习,进一步提高自身修养,尊敬领导、团结同志、诚实为人、正派做事。 第四篇:在审计科的工作总结在审计科实习总结 7月23日至8月23日,我在审计科进行转岗实习。7月26日-27日,我跟随副主任xx、审计科长xx下乡调研,检查财政补贴资金的落实情况,并详细了解了xx、xx今年的工作情况。检查工作是围绕今年市社提出的十项工作展开的。检查中发现了一些问题: 1、xx县“新网工程”建设要求完成25个日用品便民店任务,因日用品便民店网络已基本覆盖该区域,因此今年的25个便民店基本处于山区或经济不发达地区,日用品便民店完成质量不高。 2、门店的

14、规范管理方面,商品配送率不高。 27日检查了xx完成任务情况。计划新建便民店完成9个,13个正在筹备之中;规范配送中心方面:计划改建生产资料公司作为xx生产资料储备配送中心;规范提升“新网工程”日用品配送中心,把原有的综合厂厂址及资产投资入股兵凯服务部,组建xx兵凯物流配送有限责任公司。规范农村合作经济组织方面,已由县社在原注册资金600万元的基础上,再投入300万元,改造组建为全县规模最大的、由县社领办的耀华果业专业合作社。 随后参观了xx耀华果业专业合作社,并决定,全市供销系统前半年经济运行工作暨开放办社现场会8月上旬在xx 召开。 8月底,机关全体干部职工学习了温家宝总理在全国依法行政工

15、作会议上的讲话精神和副市长xxx在贯彻落实全国依法行政工作会议上的讲话。通过学习,增强了干部职工的法制意识和依法行政的意识。召开此次会议的记录报送到晋中市法制办。 实践出真知,通过这些工作的开展,让我积累了更多的实践经验,使我明白了工作需从实际出发,并与我们所学的理论知识相结合。没有调查就没有发言权,因此,作为机关工作人员更应多调查、多研究。人民群众是历史的创造者,我们需努力走到群众中去,密切联系群众,为我们工作提供真实可靠的依据。 第五篇:审计科半年工作总结审计科半年工作总结一、所作的工作 二零零八年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时,积极完成了办事处交办的其他各项工作任务,

16、审计科半年工作总结。本科室主要开展了两项专项审计,第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行长进行的非现场责任审计;第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施,为组织部门考察使用干部提供了可靠依据,对加强干部管理和监督发挥了重要作用。 二、工作存在的问题 1、审计力量与审计任务不相适应,审计质量难保证。在大部分情况下,部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务,凭经验凭感觉进行审计,把审计检查作为例行公事,走过场,“脚踏西瓜皮,滑到哪里算哪里”。 2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况

17、,整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。 3、工作交叉重复,在不必要的工作上,耗费了大量精力和人力,降低了审计效率。 4、审计成果运用不够。 三、下半年工作打算 1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计,工作总结审计科半年工作总结。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容,逐步推行任中审计。将审计关口前移,大力推行先审后转自任、先审后离,克服先离任后审计的现象发生,力戒审计走过常 2、配合上级行主动开展工作,服从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计项目;完成好办事处交办的其他各项工作。 四、对办事处工作的建议 1、建立评比制度。对全年业务资料进行整理归档,考核总结全年工作时,对全年审计项目进行综合考核,评出年度优秀审计项目和最差审计项目,并奖优罚劣。 2、开展“提高素质,合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素质为前提,加大员工学习、培训力度,目的是提高审计人员审计项目的质量,每半年组织一次审计考试,每半年开展一次审计人员工作学习汇报。 下半年,责任审计科全员将以责任审计为目标,以提高审计质量为核心,以全面完成任务为出发点,全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则,圆满完成办事处交办的各项工作任务。 () 第 10 页 共 10 页

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