武强县审计局财政审计运行流程图编制年度审计工作计划组成审计组,开展审前调查、编制审计实施方案,并于实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书测试评价内部控制,选用适当的审计方法取得审计证据,并编制审计工作底稿审计组提出审计报告,经审计组长复核后,征求被审计单位意见(被审计单位应自收到审计报告之日起10日内提出书面意见)审计报告经财政金融审计股长复核后,由财政金融审计股代拟审计机关的审计报告、审计决定书等办公室对审计报告等进行复核。办理时限:一般为7个工作日,特殊情况最长不超过10个工作日财政金融审计股将代拟的审计报告、审计决定书等及办公室的复核意见报送主管局长召开审计业务会议审定审计报告并形成审计业务会议决定(一般审计项目的审计报告,由主管局长主持召开审计业务会议讨论审定,重要审计项目的审计报告,由主管局长提议,经局长同意后,由局长主持召开审计业务会议讨论审定)。向被审计单位和有关单位出具审计报告、审计决定书等代拟向县政府提交预算执行审计结果报告