代码审计报告3

附表 3:上市公司 2014 年度内部控制审计报告简要情况明细表表 3-1 沪市主板序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷579 601168 西部矿业 2015-4-18 安永华明 标准无保留意见 否580 600595 中孚实业 201

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1、附表 3:上市公司 2014 年度内部控制审计报告简要情况明细表表 3-1 沪市主板序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷579 601168 西部矿业 2015-4-18 安永华明 标准无保留意见 否580 600595 中孚实业 2015-4-18 北京兴华 标准无保留意见 否581 600182 S 佳通 2015-4-14 北京永拓 标准无保留意见 否582 601918 国投新集 2015-4-18 北京中证天通 标准无保留意见 否583 600256 广汇能源 2015-4-15 大华 标准无保留意见 否584 600662 强生控股 2015-4-15 大华 标准无保留意见 否585 60。

2、附表 3:上市公司 2011 年内部控制审计报告简要情况明细表表 3-1 沪市主板序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在重大缺陷117 600790 轻纺城 2012-4-18 天健 无保留意见 否118 600572 康恩贝 2012-4-18 天健 无保留意见 否119 600755 厦门国贸 2012-4-19 天健正信 无保留意见 否120 600123 兰花科创 2012-4-19 北京兴华 无保留意见 否121 601018 宁波港 2012-4-20 普华永道中天 无保留意见 否122 600162 香江控股 2012-4-21 大华 无保留意见 否123 600302 标准股份 2012-4-21 希格玛 无保留意见 否124 60039。

3、1附表:上市公司 2013 年内部控制审计报告简要情况明细表表-1 深市主板序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷1 000860 顺鑫农业 2014-01-22 北京兴华 标准无保留 否2 000690 宝新能源 2014-01-22 北京兴华 标准无保留 否。

4、附表 3:上市公司 2011 年内部控制审计报告简要情况明细表表 3-1 沪市主板序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在重大缺陷117 600790 轻纺城 2012-4-18 天健 无保留意见 否118 600572 康恩贝 2012-4-18 天健 无保留意见 否119 600755 厦门国贸 2012-4-19 天健正信 无保留意见 否120 600123 兰花科创 2012-4-19 北京兴华 无保留意见 否121 601018 宁波港 2012-4-20 普华永道中天 无保留意见 否122 600162 香江控股 2012-4-21 大华 无保留意见 否123 600302 标准股份 2012-4-21 希格玛 无保留意见 否124 60039。

5、附件 2:非标意见审计报告汇总表股票代码 股票简称 会计师事务所 审计意见类型 非标原因000673 *ST 大水 中和正信 带强调事项段的 无保留意见 持续经营能力存在重大不确定性,股权转让款的回收存在重大不确定性。000557 银广夏 中勤万信 带强调事项段的 无保留意见 持续经营能力存在重大不确定性。000007 ST 达 声 深圳鹏城 带强调事项段的 无保留意见 持续经营能力存在重大不确定性。000033 新都酒店 深圳南方民和 带强调事项段的 无保留意见 投资房产项目存在重大不确定性。000859 国风塑业 深圳鹏城 带强调事项段的 无保留意见 有关资。

6、*社会组织名称 审 计 报 告*2016*号*社会组织: 我们审计了后附的*社会组织财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表,2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。(一)管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是*社会组织管理层的责任,这种责任包括:(1)按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。(二)注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册。

7、内部审计实务指南第 3 号审计报告第一章 总则第一条 为了指导内部审计人员编制和出具审计报告,规范内部审计报告及相关活动,根据内部审计基本准则和内部审计具体准则第 7 号审计报告制定本指南。第二条 本指南所称审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。第三条 本指南适用于各类企业的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。政府及非盈利组织的内部审计活动,可结合行政管理程度的要求,参照执行。第四条 内部审。

8、 标准审计报告范文3篇 标准审计报告范文篇一 abc有限公司: 我们审计了后附的abc公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和资产减值准备情况表、2009年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、。

9、内部审计实务指南第 3 号审计报告第一章总则第一条为了指导内部审计人员编制和出具审计报告,规范内部审计报告及相关活动,根据内部审计基本准则和内部审计具体准则第 7 号审计报告制定本指南。第二条本指南所称审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。第三条本指南适用于各类企业的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。政府及非盈利组织的内部审计活动,可结合行政管理程度的要求,参照执行。第四条内部审计报告。

10、XX系统源代码安全审计报告XX 部门20XX 年 X 月目 录1. 源代码审计概述 11.1. 审计对象 11.2. 审计目的 11.3. 审计流程 11.4. 审计组织 12. 源代码审计范围 13. 源代码审计详情 13.1. 安全风险定义 13.2. 安全缺陷统计 23.3. 安全缺陷示例 23.3.1. 隐私泄露 23.3.2. 跨站脚本漏洞 .23.3.3. SQL 注入缺陷 33.3.4. XXX 缺陷 .34. 总结 311. 源代码审计概述1.1. 审计对象描述本文档适用范围、场景等相关的背景情况,便于读者充分了解审计对象信息。1.2. 审计目的描述开展源代码审计工作的目的、依据、要求以及预期效果。1.3. 审计流程描述源代。

11、- I -源代码审计报告- II -目录一. 概述 .11.1 源代码审计概述 .11.2 项目概述 .2二. 审核对象 .32.1 应用列表 .32.2 参与人员 .32.3 代码审计所使用的相关资源 .32.3.1 Microsoft CAT.NAT32.3.2 Microsoft Visual Studio 2008 Code Analysis .42.3.3 SSW Code Auditor .4三. 现状分析 .4四. 审计结果 .44.1 门户(PORTAL) .44.1.1 用户管理模块 54.1.2 站内搜索模块 54.1.3 文件上传模块 64.1.4 日志管理模块 64.1.5 错误处理模块 74.2 产品及解决方案 .84.3 合作伙伴 .124.4 客户支持 .184.5 工作机会 .214.6 EDM 244.7 讨论组 .25五. 。

12、代码审查报告xxxx 公司版本信息文档标识: 当前版本:草稿当前状态:发布 发布日期:修改历史日期 版本 作者 修改内容 评审号 变更控制号评审对象审查员项目名称审查日期分类 重要性 检查项 备注 命名 重要命名规则是否与所采用的规范保持一致?成员变量,方法参数等需要使用首字母小写,其余单词首字母大写的命名方式,禁止使用下划线(_)数字等方式命名不要出现局部变量,成员变量大写字母开头等问题一般 是否遵循了最小长度最多信息原则?各种命名尽可能短,表意准确,除 2 代替to ,4 代替 for外,不建议使用数字在命名中重要has/can/i。

13、代码审查报告xxxx 公司版本信息文档标识: 当前版本:草稿当前状态:发布 发布日期:修改历史日期 版本 作者 修改内容 评审号 变更控制号评审对象审查员项目名称审查日期分类 重要性 检查项 备注 命名 重要命名规则是否与所采用的规范保持一致?成员变量,方法参数等需要使用首字母小写,其余单词首字母大写的命名方式,禁止使用下划线(_)数字等方式命名不要出现局部变量,成员变量大写字母开头等问题一般 是否遵循了最小长度最多信息原则?各种命名尽可能短,表意准确,除 2 代替to ,4 代替 for外,不建议使用数字在命名中重要has/can/i。

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