施工质量验收记录表格总 目 录0、建筑工程施工质量 验收规 范检验批检查用表填写说明-0010、施工现场质量 管理检查记录-0010、单位(子单位 )工程质量竣工验收记录-0010、单位(子单位) 工程质量控制资料核查记录-0010、 单位(子单位)工程安 全 和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
茶叶质量手册记录表格Tag内容描述:
1、施工质量验收记录表格总 目 录0、建筑工程施工质量 验收规 范检验批检查用表填写说明-0010、施工现场质量 管理检查记录-0010、单位(子单位 )工程质量竣工验收记录-0010、单位(子单位) 工程质量控制资料核查记录-0010、 单位(子单位)工程安 全 和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 -0010、单位(子单 位)工程观感质量检查记录-0010、检验批质 量验收记录-0010、分项工程 质量验收表-0010、分部( 子分部)工程验收记录-001第一章 建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明建设部颁布的新版建筑工程施工质量验收规。
2、文件审批表ZJ-4.1-01 文件名称 文件编号编制人 审核 批准印刷份数 发放范围序号 部门 签收人 日期 备注文件发放、回收记录ZJ-4.1-02 发放(回收)记录序号 文件名称 编号发放号版本 部门 签收 日期 份数有效文件清单ZJ-4.1-03 序号 文件名称 编号 版本 备注文件更改申请单ZJ-4.1-04 文件名称 编号 版本更改位置、内容及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人: 日期:审批意见;签名: 日期:质量记录保管台帐ZJ-4.2-02 序号 记录编码 记录名称 份数 存档日期 记录单。
3、土 方 开 挖 工 程 检 验 批 质 量 验 收 记 录010101单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称 验收部位施工单位 项目经理分包单位 分包项目经理施工执行标准名称及编号施工质量验收规范的规定允许偏差或允许值(mm)挖方场地平整项 目 柱 基基 坑基 槽 人工 机械管 沟地( 路 )面 基 层施工单位检查评定记录 监 理 (建 设 )单 位 验 收 记 录1 标高 -50 30 50 -50 -502长 度 、 宽度 (由 设 计中 心 线 向两 边 量 )+200-50+300-100+500-150 +100 -主控项目3 边坡 设计要求1表面平整度 20 20 50 20 20一般项目 2 基底土性 设计要求 专。
4、BYJC/ZLJL20112011-03-31 发布 2011-04-01 实施0应城市白杨商砼有限公司质 量 记 录 表 格编制: 批准: 应城市白杨商砼有限公司保护客户机密信息和所有权工作检查记录表控制编号:ZLJL001技术负责人检查人监督员 检查时间检查情况 技术负责人是否对各项保密措施的实施进行监督检查,主持该项工作管理? 是 否是否批准借阅保密资料; 是 否是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题? 是 否是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告? 是 否是否负责维护本文件的有效性? 是 否 质量负责人是否了解和掌握客户对机密信息和所有权。
5、质量管理手册武夷山市茗香岩茶厂质量管理手册一、质量方针和质量目标1.1 质量方针以质量求生存 以诚为本 顾客满意 品质卓越 和谐发展1.2 质量目标以实现本我厂的质量方针,确定本我厂总的质量目标为:1. 产品出厂合格率达到 100%。2. 产品一次性交验合格率达 98%; 3. 购进毛茶合格率 100%;4. 顾客满意率达到 98%。质量目标考核办法由质量管理者代表在每年年终制(修)定明年的质量目标。质量目标应符合本厂质量方针,便于实际量化考核。本厂质量目标的考核办法如下:1、产品一次性交验合格率达 98%:是指产品在一次性交验给客户时的合格率。
6、中建一局集团第一建筑有限公司 质量管理手册文件编号 1b01-ZL-F1附表:质量事故处理制度文件修订 第 1 次修订中建一局集团第一建筑有限公司 质量管理手册文件编号 1b01-ZL-F2附表:质量业务系统信息管理办法文件修订 第 1 次修订附表 2: 月份工程质量反馈表单位(工程)名称 基本内容提示(不局限于此):1.本月施工主要分部、分项工程;2.质量问题(内部检查发现的质量问题;外部检查发现的质量问题、处罚等情况) ;3.质量控制的难点,需经上级部门帮助解决的问题。4.当月发生的与质量工作相关的主要事件(分部质量验收、优质工程验收、质。
7、项 目 建 议 书FF-07-01提出部门 提出日期项目名称 型号规格销售对象 数 量出厂价格要求 交货期限要求基本功能要求技术参数说明形状结构要求外观/包装要求安全/环境要求建议参考样品背景资料综述(可包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状等内容):可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面):编制: 审核: 总经理批示:签名: 日期: 设计和开发计划书FF-07-02项目名称 起止日期项目来源 目标成本设计人员组成:设计人员 设计职责资源配备(包括新增或调配的人员、设备及设计经费预算):各阶段的划分及主要内容 责。
8、CLZ/SC-2012有限公司质量管理手册版本/修订:A/0编制:质量小组全体成员审核: 批准: 发布日期:2012-12-05 实施日期:2013-01-01有限公司有限公司全体职工:为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨,进一步提高产品质量和市场竞争能力,企业依据中华人民共和国产品质量法 、 食品质量安全市场准入审查通则 、 茶叶生产许可证审查细则等有关法律法规和相关规定,结合我公司的实际情况编制了质量管理手册 ,建立了文件化的质量管理体系。本手册阐明了我公司的质量方针、目标和对顾客的承诺,是企业质量管理体系的法规性文件,是指导。
9、质 量 记 录 控 制 清 单编号:QR/WKN42401序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限1 受控文件清单 QR/WKN42301 技术质量部 三年2 外来文件控制清单 QR/WKN42302 技术质量部 五年3 文件发放/收回记录 QR/WKN42303 技术质量部 三年4 文件更改申请 QR/WKN42304 技术质量部 三年5 文件销毁申请 QR/WKN42305 技术质量部 三年6 质量记录控制清单 QR/WKN42401 技术质量部 三年7 文件借阅复制记录 QR/WKN42402 技术质量部 三年8 办公室质量目标指标检查考核表 QR/WKN54101 技术质量部 三年9 销售管理部质量目标指标检查考核表QR/WKN54102 技术。
10、医疗质量考核记录考核指标 考核要点 分值判定方法 扣分 备注门诊医生医疗质量考核标准1、单项否决乙级的项目:复诊病人未描述治疗后的自觉症状变化、治疗效果、重要的检查结果无手术、麻醉、特殊检查、特殊用药、特殊治疗、及有创检查、有创操作等知情同意书或无患者、法定监护人、法定代理人、委托代理人及谈话医师签名等上述情况之一者2、入院证填写符合规范 3、普检申请单填写符合规范 4、门诊处方应符合有关规定和要求5、门诊输液卡应符合有关规定和要求 5555填写不完全,扣 0.5 分/项填写不完全,扣 0.5 分/项不符合处方管理办法分类管。
11、药品采购记录编号:HXR-QR-001-2015药品通用名称 剂型 规格 生产厂商 供货单位 数量 价格 购货日期 备 注采购员(签字): 日期: 年 月 日中药饮片采购记录编号:HXR-RQ-002-2015品名 规格 批号 产地 供货单位 数量 价格 购货日期 备注采购员(签字): 日期: 年 月 日药品验收记录编号:HXR-QR-003-2015药品通用名称 剂型 规格 批准文号 批号 生产日期 有效期 生产厂商 供货单位 到货数量到货日期 验收合格数量验收结果验收人员: 验收日期: 年 。
12、人 员 一 览 表表码:*-QR-08-01-2016 序号 姓 名 性别 身份证号码 文化程度 职务(岗位) 职称 所学专业 从事本技术领域年限 现在部门岗位人员档案目录表码:*-QR-08-01-2016 人员姓名 职务 档案编号工作范围序号 案卷名称 备注01 人员基本情况登记表02 身份证复印件03 毕业证书(以当前最高学历)04 用工合同05 上岗证复印件06 职称证书复印件07 专业技术职务任职资格证书(执业资格)08 任命书或聘任书09 人员培训记录原始记录、试卷、证明(培训证书等) 复印件10 专业技术能力评价记录(资格确认记录)11 质量监督记录12 奖罚记录13 。
13、 文件发放/ 回收记录表 No:文件名称 质量管理程序 文件编号 版本/状态发放部门 发放日期 批准人序号 分发号 份数 接收部门 签收 回收人 回收日期 回收原因 回收后处置 备注医疗器械质量信息反馈单编号: 反馈部门:医疗器械名称 规格 单位 数量 批号 供货企业 生产企业质量情况: 反馈人: 日期:反馈部门意见: 负责人: 日期:质管部意见: 经办人: 日期:主管领导意见: 处理结果追踪:签字: 日期: 质管部: 日期:首营企业审批表填表日期:企业名称 器械生产企业企业地址类别器械经营企业许可证号 到期期限执照注册号 注册资金经。
14、质量记录表格1、 文件编制申请表2、 制度执行情况检查记录3、 供货方汇总表4、 供货方质量体系调查表5、 合格供货方档案表6、 采购计划表7、 购进质量验收药品目录8、 药品质量档案表9、 药品购进、质量验收纪录10、 药品储存、陈列环境检查记录11、 环境温湿度监测记录12、 近效期药品催销表13、 药品拆零销售记录14、 处方药销售调配销售记录15、 中药饮片装斗复核记录16、 中药方剂调配销售记录17、 顾客意见征询表18、 药品质量问题查询表19、 药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告1文件编制申请批准表申请人(部门):文件名称 申。
15、会议签到表CX04-A/0-B2 No:会议日期 会议主持人会议内容到 会 单 位 到 会 人 员会议记录CX04-A/0-B3 No:会议日期 会议主持人项 目 到会人数会议记录:记录人: 日期:管理评审报告CX04-A/0-B4 No:评审目的评审依据参加人评审综述及决定:编制人/日期 批准人/日期 第 页共 页纠正措施报告CX18-A/0-B2 No:部门名称 负责人存在问题描述:纠正措施:制定人/日期:纠正措施验证:验证人/日期:检查记录表CX09-A/0-B1 No:受检单位 单位负责人检查人员 检查时间检查内容:检查结果:检查人/日。
16、点亮网 http:/www.dianliang.com 提供企业管理,人力资源,品牌策划,文书范本等等,海量,天天更新!点亮网(www.dianliang.com) 专业服务于企业(公司策划管理人员)Email:zhuguozhong126.comQQ:393812649 第 1 页 共 91 页质 量 记 录 生效期: 2001/9/20质量记录表格汇编 修改状态: 0文件编码:ZJ.QR- 第 页 共 页目 录受控文件清单4文件发放登记表5文件领用申请表6文件修改建议表7文件更改通知书8计算机登记表9收文(图)登记表10发文(图)登记表。
17、 苏州银 瑞 电材料 科 技有限 公 司 分 析测试 中 心 质 量 记 录 表 格 ( 版 本: 第 A 版) 编 制: 体系 编写 小组 审 核: 批 准: 批 准日 期: 受 控状 态: 分 发 号: 持 有 人: 发 布日 期:2013-05-20 实施日期 :2013-06-01 苏 州 银 瑞 电 材 料 科 技 有 限 公 司 分 析 测 试 中 心 发布 质量记录表格 文件编号: YRTC/ZL 共 1 页 第 1 页 标 题: 修订页 第 A 版 第0 次修改 发布日期:2013 年06 月01 日 序号 编 号 页码 修 订 内 容 批准人 日 期 记录目录 记录编号:YRTC/ZL13-01 修订 状态:A/0 No. 记录序 号 记录。
18、1+茶叶公司依据食品质量安全市场准入审查通则(2010 年版) 茶叶生产许可证审查细则编写食品质量安全管理手册版次: A 2012-01-01 发布 2012-01-01 实施2发布目 录章节 标题 更改状态 对应通则条款 页码1 颁布令 32 质量负责人任命书 1.1.1 43 质量安全组织机构图 1.1.2 54 质量目标及质量目标分解 1.2 675 部门职责 1.3.1 86 纠正和预防措施管理制度 1.3.2 9107 岗位职责 1.4.11.4.4 11138 人员管理制度 1.4 14229 文件管理制度 1.5 233210 技术标准 1.5.11.5.2 3311 卫生安全管理制度 1.6 343812 采购管理制度 1.71.9 394213 生产过程质。
19、质量手册目 录1、发布令2、企业组织结构图3、任命书4、质量方针与目标5、质量管理制度6、采购质量控制制度7、库房管理制度8、各部门岗位职责生产科职责化验室职责办公室职责9、人员岗位职责厂长岗位职责质量负责人职责生产主任岗位职责会计人员岗位职责办公室主任岗位职责化验员岗位职责10、不合格品处理制度11、不合格品的纠正和预防措施12、产品工艺文件杀青工序操作规程揉捻工序操作规程烘干工序操作规程包装工序操作规程13、卫生管理制度质量手册发布令为确保本公司产品的质量,保证连续生产和供应合格产品,不断完善企业质量管理,本。
20、大理天宝祥有机茶业有限公司 企业管理手册1质量管理手册XXX 茶业有限公司2010 年 05 月 31 日大理天宝祥有机茶业有限公司 企业管理手册2目 录第一章 颁布令 第二章 企业简介 第三章 质量方针与目标 第四章 各部门人员职责和权限 第五章 文件管理制度 第六章 采购管理制度 第七章 质量管理制度 第八章 生产过程质量管理制度 第九章 成品包装、储存及运输管理制度第十章 不合格管理制度第十一章 卫生管理制度第十二章 有毒有害物品控制程序 第十三章 仓库管理制度第十四章 设备使用和维护保养制度第十五章 人力资源管理要求第十六章 产品质。