费 用 报 销 单 年 月 日 所属部门: 费用项目或名称 说明 金额 附件 合计报销金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:(小写) 申请人: 部门审核: 会计: 财务经理: 总经理审批: 领款人: 费 用 报 销 单 ,用款申请单填写范本:用 款 申 请 单申请日期 xxxx 年 xx
报销费用申请单Tag内容描述:
1、费 用 报 销 单 年 月 日 所属部门: 费用项目或名称 说明 金额 附件 合计报销金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:(小写) 申请人: 部门审核: 会计: 财务经理: 总经理审批: 领款人: 费 用 报 销 单 。
2、用款申请单填写范本:用 款 申 请 单申请日期 xxxx 年 xx 月 xx 日用 款 用 途 xxxxxxx 用款方式 转账 货币币种 人民币用 款 金 额 (大写)xxxxxxx (小写)xxxxx用 款 部 门 xxxx 合 同 号 xxxxxxxxxxx约定交货期或申 请 人 xxx报 账 期 年 月 日部门负责人 xxx 收款单位全称 xxxxxxxxxxx财 务 签 批 xxx 账 号 xxxxxxxxxxx领 导 审 批 xxx 开 户 银 行 xxxxxxxxxxx备注:申请单请大家尽量填写完整,如果淘宝购买有多家店铺,多个订单的,请列出明细附在申请单后面(明细内容包括订单号、店铺名称、购买的货物以及金额)。如 有 合 同 。
3、北京林业大学工作餐费用报销申请单项目号: 年 月 日单 位 用餐时间用餐标准 每人 元/餐 用餐人数 人合计金额(大写) ¥事由说明申请人签字: 单位负责人签字:剪切线北京林业大学工作餐费用报销申请单项目号: 年 月 日单 位 用餐时间用餐标准 每人 元/餐 用餐人数 人合计金额(大写) ¥事由说明申请人签字: 单位负责人签字:。
4、业务费用申请单申请日期: 申请人:单位名称 费用金额:小写: 元大写:情况说明客户方直接联系人: 固定电话: 手机:财务核实情况说明 签字:经理批示汇款信息持卡人 银行/卡号 汇款日期 汇款金额 办理日期业务费用申请单申请日期: 申请人:单位名称 费用金额:小写: 元大写:情况说明客户方直接联系人: 固定电话: 手机:财务核实情况说明 签字:经理批示汇款信息持卡人 银行/卡号 汇款日期 汇款金额 办理日期。
5、出 差 申 请 单姓 名所属部门 职 务差 期 年 月 日起至 年 月 日共计 天出发地点 出差地点出发时间 销假日期出 差 事 由项 目 经 理部 门负责人 申请人制表: 差 旅 费 借 款 单年 月 日 部 门 出差事由 时 间 备 注出差地点 乘坐交通工具借款金额:(大写) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 主管负责人 分管领导 财务负责人 部门负责人 借款人差 旅 费 清 单姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日(共计 天)出差事由 职称年 月 日 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 膳食费 其它费用 总额合 计金 额(大 写)审核人: 部门领导(经理)。
6、费用领取申请单编号: 年 月 日申 请 人 所属部门公司名称 联系人及联系方式项目内容项目金额 申请金额 付款时间付款信息备 注部门主管审批 财务部审核 总经理批复申请人:费用领取申请单编号: 年 月 日申 请 人 所属部门公司名称 联系人及联系方式项目内容项目金额 申请金额 付款时间付款信息备 注部门主管审批 财务部审核 总经理批复申请人:费用领取申请单编号: 年 月 日申 请 人 所属部门公司名称 联系人及联系方式项目内容项目金额 申请金额 付款时间付款信息备 注部门主管审批 财务部审核 总经理批复申请人:。
7、费 用 预 支 申 请 单填表日期: 年 月 日申请人 所属部门用途申请金额 ¥:_ 金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角备注领导意见日期: 年 月 日会计: 总经理: 领款人:费 用 预 支 申 请 单填表日期: 年 月 日申请人 所属部门用途申请金额 ¥:_ 金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角备注领导意见日期: 年 月 日会计: 总经理: 领款人:。
8、 项目费用申请单 编号:gc 附件: 份 年 月 日 项目名称 申请部门 申请人签字费用申请用途:费用申请资金 全 称单位负责人意见 账 号主管领导意见收款人开户银行审批人意见备注:项目费用申请单不退申请人,回执单由申请人带回本部门以备查询。回 执 单编号:费用办结情况:负责人:备注:项目费用申请单不退申请人,回执单由申请人带回本部门以备查询。。
9、费用支出申请单部门 费用名称 日期事项金额 (大写) ¥备注办公室负责人 费用申请人 批准人费用支出申请单部门 费用名称 日期事项金额 (大写) ¥备注办公室负责人 费用申请人 批准人费用支出申请单部门 费用名称 日期事项金额 (大写) ¥备注办公室负责人 费用申请人 批准人。
10、费 用 申 请 单申请日期: 编号:现金 银行卡 转账申请地点: 申请人: 需用日期: 申请理由: 申请金额:(大写) 小写: 收款人账号: 审核人签字: 领款人签字: 取款日期: 费 用 申 请 单申请日期: 编号:现金 银行卡 转账申请地点: 申请人: 需用日期: 申请理由: 申请金额:(大写) 小写: 收款人账号: 审核人签字: 领款人签字: 取款日期: 。
11、最新 料推荐 出 差 申 请 单 姓名 所属部门职 务 差期年月日起至年月日共计天 出发地点出差地点 出发时间销假日期 出 差 事 由 项 目 部 门 申请人 经 理 负责人 制表: 1 最新 料推荐 差 旅 费 借 款 单 年月日 部门出差事由时 间备注 出差地点乘坐交通工具 借款金额:(大写)仟佰拾万仟佰拾。
12、. 费用支出申请单 申请日期:年月日 经办人日期 付款方式 事 由 金额¥ 财务审核人申请人 审批人领款人 费用支出申请单 申请日期:年月日 经办人日期 付款方式 事 由 金 额 ¥ 财 务 审核人 申请人 审批人 领款人 费用支出申请单 申请日期:年月日 经办人日期 付款方式 可编辑 . 事 由 金 额 ¥ 财 务 审核人 申请人 审批人。
13、报 销 申 请 单备注:报 销 申 请 单备注:报销单号: 申请人: 申请日期: 年 月 日报销事由: 报销金额: 现金 转账 其他报 销 明 细 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分1234567合计(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥ 审批人:年 月 日报销日期: 年 月 日财务签字:报销单号: 申请人: 申请日期: 年 月 日报销事由: 报销金额: 现金 转账 其他报 销 明 细 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分1234567合计(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥ 审批人:年 月 日报销日期: 年 月 日财务签字:。
14、 费 用 报 销 单申请部门: 年 月 日费用项目 单据数量 金 额 备 注交际应酬费汽车费用运 费其 他合计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分批准: 财务审核: 出纳标识: 部门复核: 领款人: 费 用 报 销 单申请部门: 年 月 日费用项目 单据数量 金 额 备 注交际应酬费汽车费用运 费其 他合计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分批准: 财务审核: 出纳标识: 部门复核: 领款人: 。
15、精品文档 报销申请单 报销申请人:执行人:职位: 填报时间:年 月 日单据编号: V 报销人填报情况 财务核定情况 报销项目 票据 张数 票据 金额 备注 票据 张数 核报 金额 备注 1 2 3 4 5 合计:(大写) 公司总(副)经理 审核 人 . 。 1欢迎下载 精品文档 欢迎您的下载, 资料仅供参考! 致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资。
16、 费用报销申请单编号: 填报日期: 年 月 日姓 名 部门 职务费用金额费用项目 内容说明千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额(大写)合计财务审批 部门主管审批 财务复核 部门审核 经办人 报销人附件张费用报销申请单编号: 填报日期: 年 月 日姓 名 部门 职务费用金额费用项目 内容说明千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额(大写)合计财务审批 部门主管审批 财务复核 部门审核 经办人 报销人附件张。
17、报销费用申请单申请人 申请时间事由及用途:审核人 审批人报销费用申请单申请人 申请时间事由及用途:审核人 审批人报销费用申请单申请人 申请时间事由及用途:审核人 审批人借支审批单借支人 借支时间借支金额:( )大写:事由及用途:审批人(该批条与借据数据必须相符,该批条不做欠条使用)借支审批单借支人 借支时间借支金额:( )大写:事由及用途:审批人(该批条与借据数据必须相符,该批条不做欠条使用)借支审批单借支人 借支时间借支金额:( )大写:事由及用途:审批人(该批条与借据数据必须相符,该批条不做欠条使用)。
18、报销费用申请单 申请人 申清时间 事由及用途: 审核人 审批人 报销费用申请单 申请人 申清时间 事由及用途: 审核人 审批人 报销费用申请单 申请人 申清时间 事由及用途: 审核人 审批人 借支审批单 借支人 借支时间 借支金额:()大写: 事由及用途: 审批人 (该批条与借据数据必须相符,该批条不做欠条使用) 借支审批单 借支人 借支时间 借支金额:()大写: 事由及用途: 审批人 。