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医药公司流程.doc

上传人:精品资料 文档编号:9683220 上传时间:2019-08-23 格式:DOC 页数:8 大小:49.60KB
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资源描述

1、一、商品引进流程品管部意见(负责人:*) ;填写商品引进审批表 ,填写好采购员意见审核基本资料质检部意见(负责人:*)采购部意见(负责人:*) 、主管领导意见(负责人:*)说明:1、填表前商定供货价、零售价、毛利率;确定费用收取情况、付款方式。2、供应商资料包括:供货方许可证、供货方营业执照、产品质量保证书、GMP、GSP 证书、组织机构代码证、税务登记证、法人授权书原件(注明品种、地域、期限、被授权人身份证号,并加盖供方企业原印章和法人私章) ;被授权人身份证复印件;、药品注册批件(属非处方药需审核登记) 、药品质量标准、新药证书、中药保护品种证书,专利产品证书、注册商标证书、商品条形码证书

2、、样品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、价格批准文件。备注:a、属经营企业办理首营手续,除提供经营企业许可证、营业执照、GSP 证书、质量保证书还需提供生产企业许可证、营业执照、GMP 证书。b、上述资料除法人授权书必须是原件外,其他可以为复印件,但是必须加盖供货方公章(鲜章)二、首营流程首次经营企业审批:采购部签字(负责人:*)填写首次经营企业审批 供应商首营资料首次经营企业审批:医药公司物价部签字,收取首营资料的“物价”联(负责人:*)首次经营企业审批:医药公司质检部签字,收取剩余首营资料(负责人:*)说明:1、如果不止一个品种,则还需填写药品

3、质量审核资料登记表2、供应商资料包括:供货方许可证、供货方营业执照、产品质量保证书、GMP、GSP 证书、组织机构代码证、税务登记证、法人授权书原件(注明品种、地域、期限、被授权人身份证号,并加盖供方企业原印章和法人私章) ;被授权人身份证复印件;、药品注册批件(属非处方药需审核登记) 、药品质量标准、新药证书、中药保护品种证书,专利产品证书、注册商标证书、商品条形码证书、样品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、价格批准文件。备注:a、属经营企业办理首营手续,除提供经营企业许可证、营业执照、GSP 证书、质量保证书还需提供生产企业许可证、营业执照、G

4、MP 证书。b、上述资料除法人授权书必须是原件外,其他可以为复印件,但是必须加盖供货方公章(鲜章)3、 首次经营企业审批表一式三份,如果不止一个品种,则填写药品质量审核资料登记表说明:1、 首次经营企业审批表一式三份,一份交质检,一份交品管,一份交物价。2、工业用复印版新品引进表,需复印一份质检留存;商业用打印版新品引进表,第一联质检留存。三、初装流程:填写公司新品初装表 ,注意填写库存上下限等其它不同于“首营”的信息采购签字后交品种管理部建档物价审核价格(负责人:*)品管与信息部沟通建立药品信息供应商填写购销合同 采购员审批纸质合同填写情况录入合同,通知采购内勤审核(负责人:)物价部门(负责

5、人:)说明:1、合同期限为半年,期满后重新签订;半年内超过合同供货数量亦需重新签订。2、审合同时注意价格、产地、质量标准、结算方法、合同日期、供销双方签字位置等3、 购销合同表一式三份,我方留存一份4、注意付款情况:品种首次经营 5001000/种;供应商变更 500/单位。5、 合同审批表只需填写一个品种全部信息,最后加上总金额数即可。中成药AY,西药AP6、录入采购单审核时,先选择中/西才能提取计划单。7、一般情况:部门负责人签字后即可录入合同,仓库入库。填写合同审批表 (一般特殊付款采购合同)录入采购计划单,并审核法律审查(负责人:)主管经理意见(负责人:)四、购销合同签订流程部门负责人

6、意见(负责人:)质量管理意见(负责人:)五、品种变更流程1、供货单位变更需从“首营”“合同”重新建档2、品种名称、分类变更,从“首营”“初装”“合同”重新建档3、品种规格变更或其他情况,同“2” ,缴费与否根据产品销售量、供货情况、同类产品数情况而定。六、预付款流程与供货商签订购销合同,一式两份。填写合同审批表 (一般特殊付款采购合同)录入采购计划单,并审核录入合同,通知采购内勤审核(负责人:文静)交采购内勤(负责人:文静)内勤做付款单(负责人:钟婷)付款单、合同审批表、付款计划表:分别由付款本人、黄部长、冷部长、质保、仓库、财务签字财务付款(分别由应付会计李玲、核算会计袁晶、财务部长周玲签字

7、确认,出纳孟园园处付款,核算科杨建媛盖章)填写付款计划表(每周二提交),领导审批。说明:1、付款计划表由黄部长,冷部长签字后交内勤,电子版本发内勤2、 合同审批表由黄部长,冷部长签字3、 购销合同需要注明品种、单价、数量等基本内容外,还需填写质量标准,产地,到货日期,运输方式,诉讼等4、一般付款周二做付款计划,周四付款5、付款流程每月下旬关帐前,有内勤制单并安排具体付款日期。建行付款(负责人:平原、潘文)说明:1、 品种变更 (待补充)七、品种类别调整、采购计划、付款计划等审批流程(以“品种类别调整”为例)填写品种类别调整申请单采购领导签字后交品管部签字营销部(医院部)签字(负责人:唐剑臣)连锁公司签字确认后交由品管部变更品种类别八、最后一笔付款流程四、分货(常德李文广,长沙谭总) ,关注门店销售情况(系统)采购管理供应商库存查询,所需结款品种库存为 0,如不为 0,先下账退货库采购管理进货单查询,a 注意来货单位为付款单位 b 最后一笔购进必须距今 1 年(非医院品种)或半年(医院品种) 结款单位开具对账函,a 内勤(张晓琴)对账 b 财务(袁晶)对账 c 对账函交由采购员对账最后一次付款库存确认表a 批号(距付款日还在有效期内的批号)b 财务接口新增模块购进业务发票应付帐查询(注意采购员为空) ,统计余额最后一笔需扣除货款的 10%

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