1、进出口退税报关单录入及申报流程一、报关单录入首先每月 1 日就得让报关员把上月的所有报关单原件复印给你,当你拿到报关单首先要看清楚报关单上面的资料是否完整、清晰;然后把报关单按照上面批准文号的先后顺序排列好(一般大公司一个月有几十到几百张报关单的,税局规定一定要按照那个顺序排列报关单) 。检查好报关单后,进入系统,所属于期就填写当月(例如 4 月录入的 3 月的报关单,所属期就是 200903) 。进入系统后,首先以安全着想,先在“系统维护” “系统数据备份”里面把上月的数据做好备份,备份完后点“向导”“第一步” “出口货物明细申报录入”进入后如下图所示:点击“增加”然后把报关单按顺序一张一张
2、录入(PS:有些报关单是有两条信息的,录入时候要细心点)录入处理:所属期:这个就是报关单当月的所属期 序号:第一张单就写 001,如此类推计销日期:一般系统自动出来的 所属期标识:系统自动出来的进料登记册号:报关单上的备案号(进料加工才有) 出口报关单号:报关单条形码下面的号码+001(如果以张报关单有两条信息的话,第二条信息就号码+002 ,如此类推)出口日期:报关单上的填制日期 外汇核销单日期:报关单上的批准文号代理证号:一般不用填写(代理报关除外) 单证不齐标志:B出口商品代码:报关单上的商品编号 出口商品名称:不用录入,自动出来计量单位:自动出来的(一般是 KG) 出口数量:报关单上面
3、的数量原币代码:报关单上面显示美元就填 USD;显示港元就 HKD,如此类推原币离岸价:报关单上面的金额 原币汇率:按网上中国人民银行当月第一个工作天汇率为准(http:/ 90 天内必须要做单证收齐,否则按“视同内销”处理,并必须全额补征收此报关单的税额。系统单证处理在“向导”“第一步”“收齐出口单证明细录入” , 进入后会出现下图:首先点下左边“0001”号单“修改”所属期:自动出来 序号:0001 好单对应 0001,如此类推单证收齐标志:输入 B 后按回车 出口报关单号就自动出来。然后一直按回车,直到提示保存。按上面的步骤一张一张报关单做单证收齐,全部做好之后,检查左边“索引窗口”里面
4、的单证收齐标志是否所有信息都有“B”的标志。如果都有就看看序号是否对应或者重复。检查无误后就按退出。三、反馈信息读入每月月初国税会通知去领取汇总表,汇总表里面有个 U 盘。里面有国税给我们的反馈信息,你查 U 盘进电脑,进入系统后,点“反馈信息处理” “税务机关反馈信息读入” ,读入完信息后就点“反馈信息处理” “税务机关反馈信息处理”处理完后,检查是否读入。方法:“综合数据查询” “免抵退基础数据查询(已审核) ”“免抵退申报汇总表查询”进去后出现下面窗口: 检查索引窗口里面,手否有上月所属期的标志,例如本月所属期是 200903,如果数据读入成功的话,索引窗口里面必须要有 200902 的
5、申报标志和审核标记。四、生成明细数据做完以上步骤后,点“向导”“第五步”“生成明细申报数据” ,注意生成数据的路径那里必须要生成在 U 盘上面,文件名必须要“当月所属期 +MX”如 200903 所属期的,文件名字一定要“200903MX”这样生成文件。生成好文件后,必须到报表打印系统里面打印此文件的数据,逐一核对信息跟报关单上面是否有误,如果没有错误就可以去税局预审,如果有错误就回到系统点“向导” “第四步” “撤销已申报数据” “出口明细数据” ,撤销好了就回到“第一步的出口明细申报录入里面修改错误的信息”修改好了再重新上面步骤生成明细数据到 U 盘,注意生成新的明细数据前必须把 U 盘里
6、面旧的数据删除。生成核对后没有错误就多拿一个 U 盘,备份一份到另一个 U 盘里面,因为国税的电脑经常有毒,所以多带一个盘,免得一个中毒后,有要跑回公司重新做一次,哈哈!细心对于会计来说非常重要的。五、预审数据读入每次预审回来的数据都必须要读入系统。步骤跟国税给我们的反馈信息读入一样,都是在系统里面的“反馈信息处理” “税务机关反馈信息读入”读入完了就“税务机关反馈信息处理” 。六、模拟出具免税证明一般进料加工企业才有免税证明,但我们也必须要做这步。点“向导” “第六步” “生成免税证明” 。注意,模拟生成完免税证明后,必须看看有没有数字,如果有数字必须要到打印系统里面打印报表 3 份盖章后当
7、月 10 日前到市桥进出口退税局 1 号窗口盖章,过了当月 10 日就不盖章了。盖章回来后,一份放国税报表里,一份放进出口退税报表里,一份自己留底七、纳税申报数据采集当我们完成上面的步骤后,先不管退税部分,把帐做好,申报好增值税后,拿着国税报表做次步骤。在系统里面点“向导” “第八步” “增值税申报表项目录入”进去后出现下表:点增加就能输入数字了,把鼠标放到每一个框框里面,它就会出现提示,提示你输入什么报表的那一栏的信息。你自己慢慢研究吧,这样深刻点!八、免抵退申报数据采集点“向导”“第九步”“免抵退申报汇总表录入”进去后点“增加”然后按回车就出现数据,这个表上面的数据不能修改,都是系统自动出
8、的,修改后就错了。除非税局要求你修改,否则不能修改。注意,这里面的“免抵退税额”必须要跟你预审时候出现的数字要一样,否则就是错误了。如果不一样,证明你之前的步骤有错误。一般都一样的。九、生成汇总申报数据核对完成第八步后,点“向导”“第十步”“生成汇总申报数据” 。注意,路径上面必须要放 U 盘里面,文件名字必须要“所属期+HZ”例如 200903 所属期必须要填写“200903HZ”生成好之后就可以退出系统了,系统的所有步骤已经完成,到打印报表和整理报表工序了。十、报表打印报表打印必须要到报表打印系统,首先打印“货物出口”3 份,一份留凭证里面,两份送税局;然后打印“收齐前期”2 份;最后打印
9、“汇总表”3 份、 “汇总表附表”5 份。注意,如果当期有退税的话必须要多打印两份“汇总表附表” 。十一、报表分类每月报送进出口退税局的报表分三份,第一份:按顺序排列“出口明细” “单证收齐”用“免抵退报表封面”装订好。第二份:按顺序排列“免抵退汇总表” “免抵退汇总表附表” “增值税纳税申报表” “增值税申报表附表一” “增值税申报表附表二” “增值税申报表附表五” “出口明细表” “单证收齐表” “利润表” ,按此顺序整理好,拿“免抵退报表封面”装订。第三份:按顺序把“出口退税专用联”和“出口发票”整理好,出口发票在上面,对应的“退税联”在下面,两张单为一份,按这样的顺序排列好。然后按顺序
10、在每张退税联的右下角标上顺序号码。第一张标“1” ,第二张标“2”如此类推。排列好后,用“免抵退凭证封面”装订。十二、报表封面填写1、在“免抵退封面”前面有个横线,那里填写公司名称2、电脑编码:018100 开头的那个编码,在税务登记证上面有3、海关代码:4423941060,每个公司都不一样,这个是翊鹏的4、所属期:这个不用说了吧,白痴都知道5、电话:公司电话或者个人电话(方便退税局跟你联系,一般他们联系你就是你出错了_)6、企业公章:盖公章7、经办人:盖私章8、报送日期:不用说了吧?注意:档案号上面写上所属的分局,如翊鹏,就写第四分局。还有,报表封面还有一个大的表格,里面有企业报送份数,你必须要根据你这份表格的内容在表格相应的栏目里的企业报送份数填,必须用阿拉伯数字填写,例如报表包含报关单 2 份,出口发票 2 份,就在“外汇核销单(退税联) ”那里的企业报送份数填写 2 , “出口发票”填 2。废话说完,你慢慢研究下吧。_