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附件2:施工标准化管理检查考评表.doc

上传人:杨桃文库 文档编号:7546505 上传时间:2019-05-21 格式:DOC 页数:18 大小:242KB
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1、附件 2:施工标准化管理检查考评表2.1 工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表(20 分)工程项目名称:序号 检查项目 考评内容 评分标准 应得分数 实得分数 检查情 况一 建设单位质量行为标准化1施工前办理施工图设计文件审查情况施工图设计文件审查资料出具施工图审查文件和批准书的,计 1 分;无施工图审查文件和批准书,或审查时间和批准时间滞后开工时间的,计 0 分。12 施工前办理质量监督手续情况 监督注册登记表按规定办理质量监督手续的,计1 分;无委托书或委托时间滞后于开工时间的,计0 分。13“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书、质量承诺书按规定签署

2、的,计 1 分;未按规定签署的,计 0分。14组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况图纸会审纪要或记录,设计交底记录,设计变更按规定组织的,计 0.5 分;无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,计 0 分。0.55原设计(涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等)有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况施工图审查报告按要求重新报审,计 0.5 分;原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件未按要求重新报审的,计 0 分。0.5小计 4二 施工单位质量行为标准化6“法

3、定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书、质量承诺书按规定签署的,计 1 分;不按规定签署的,计 0 分。 17 项目负责人资格和履责情况工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计1 分;项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计 0分。18 项目部人员配备及到位情况投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计1 分;项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履

4、责的,计 0 分。19施工组织设计或施工方案审批及执行情况施工组织设计和施工方案按规定审批的,计1 分;无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的,计 0 分。110 施工技术交底情况各分项工程的技术交底记录按规定组织技术交底的,计 1 分;无交底记录或内容无1针对性,或记录中无交底人和受交底人签字的,计 0 分。11施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况项目部配备的操作技术规程及相关规范标准按规定配备的,计1 分;施工现场无验收规范、图集的,计 0 分。112工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况施工现场按照工程技术标准

5、及审查合格的施工图设计文件实施的,计 2 分;未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计 0分。213 质量问题和质量事故处理情况质量问题和质量事故调查报告和处理方案处理及时,整改措施有效的,计 1 分;未按规定处理的,计 0 分1小计 9三 监理单位质量行为标准化14“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书,质量承诺书按规定签署的,计 0.3 分;未按规定签署的,计 0 分。 0.315 总监理工程师资格及履责情况总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计0.3 分;总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗

6、履责的,计 0 分。0.316 项目监理部人员配备及到位情况监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计 0.4分;项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计 0 分。0.417监理规划、监理实施细则的编制、审批情况监理规划和监理实施细则按规定编制、审批的,计 0.4 分;无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的,内容无针对性的,计 0 分。0.418对施工组织设计、专项施工方案的审查情况施工组织设计、专项方案审查记录按规定审查的,计 0.3 分;无审查记录,

7、或审查不及时的,计0 分。0.319对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况材料、构配件、设备审查表按规定进行审查的,计 0.5 分;无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的,计0 分。0.520 对分包单位的资质进行核查情况分包单位资质核查记录表按规定进行核查的,计 0.3 分;未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的,计 0 分。0.321 见证取样制度的执行情况见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格按规定实施见证取样制度的,计 0.5 分;无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的,计 0 分。0.522 组织和审查工程变更情况 工程变更文件按规定进行审查的,

8、计 0.3 分;工程变更人员、程序不符合规定要求的,计 0 分。0.323对重点部位、关键工序实施旁站监理情况旁站方案和旁站监理记录按规定实施旁站监理的,计 0.4 分;未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全的,计 0 分。0.424 对施工质量进行巡视、平行检验情况巡视、平行检验和监理记录按规定进行巡视、平行检验的,计 0.4 分;无巡视、平行检验监理记录,或者其内容不详的,计 0 分。0.425隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录按规定进行验收的,计 0.5 分;无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及0.5时、未签署验收意

9、见的,计 0 分。26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单和质量问题整改结果回复单质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全的,计 0.4分;无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的,计 0分。0.4小计 5四 检测机构质量行为27“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书,质量承诺书按规定签署的,计 0.5 分;未按规定签署的,计0 分。0.528 是否超出资质范围从事检测活动工程质量检测机构营业执照和资质证书在资质范围内承接任务的,计 0.3分;超出资质范围承接任务的,计 0 分。0.329 检测方案实

10、施情况 检测方案按规定制定方案并实施的,计 0.2分;未制定检测方案或未严格按照检测方案实施的,计 0 分。0.230 检测报告内容及结论 检测报告检测报告完整规范,结论明确的,计 1 分;检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确的,计 0 分。1小计 2合计 20检查人员: 日期: 年 月 日2.2工程质量标准化管理考评表(25 分)工程项目名称:序号 检查项目 考评内容 评分标准 应得分数 实得分数 检查情况一 工程资料标准化水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告质量证明文件齐全的,计 0.5 分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设

11、计要求的,计 0 分。0.5钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告、型式检验报告质量证明文件齐全的,计 0.5 分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。0.5砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件的合格证书、出厂检验报告质量证明文件齐全的,计 0.5 分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。0.5预拌混凝土、砂浆的产品合格证书、出厂检验报告产品合格证书、出厂检验报告齐全的,计 0.5 分;不齐全的,计 0分。0.5(一) 原材料、成品、半成品、构配件钢结构用钢材及焊 质量证明文件齐 0.4接、紧固件连接材料的质量

12、合格证明文件、中文标识、检验报告全的,计 0.4 分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。预制构件及预应力混凝土锚具、夹具的合格证书、出厂检验报告质量证明文件齐全的,计 0.3 分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。0.3防水材料的合格证书、进场检验或产品性能检验报告质量证明文件齐全的,计 0.3 分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。0.3地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告按规范和设计要求进行检验的,计 0.5 分;未按规范要求检验地基强度或承载力、工

13、程桩承载力及桩身完整性的;地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检验不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。0.5混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定混凝土试件留置符合规范规定;统计评定结果合格的,计 0.5 分;不符合规范规定;统计评定结果不合格的,计 0 分。0.5(二) 施工试验报告砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定砂浆试件留置符合规范规定;统计评定结果合格0.3的,计 0.3 分;不符合规范规定;统计评定结果不合格的,计 0 分。钢筋焊接、机械连接工艺试验报告按规范要求进行工艺试验的,计0.4 分;未按规范要求进行工艺试验的,计 0 分。0.4钢筋焊接、机械连接试验报告按规范、设计

14、要求进行复试的,计 0.4 分;未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。0.4钢结构连接(焊接)质量检测报告按规范、设计要求进行检测的,计 0.3 分;未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。0.3回填土检验报告按规范、设计要求进行回填土检验的,计 0.3 分;未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的,计 0分。0.3沉降观测记录沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量符合规范规定和设计要求的,计0.3 分;不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。0.3水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、

15、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录按规范规定进场检验和送检的,计 0.3 分;未按规范规定进场验收及见证取样和送检的,计 0 分。0.3桩基试桩、成桩记录按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的,计 0.3 分;未按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的,计 0 分。0.3混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录的,计0.2 分;未按规范要求进行记录;记录不规范的,计 0 分。0.2预应力筋的张拉、安装和灌浆记录按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、

16、安装和灌浆的;记录不规范的,计0.2 分;未按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、安装和灌浆的;记录不规范的,计 0 分。0.2(三) 施工记录预制构件、钢构件吊装记录按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;记录规范的,计 0.20.2分;未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;记录不规范的,计 0 分。钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验的;检验符合规范规定和设计要求的,计 0.2 分;未按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验的;2、检验不符合规范规定和设计要求的,计 0分。0.2填充墙砌体

17、植筋记录、锚固力检测报告按规范要求进行填充墙砌体植筋、进行锚固力检测的;填充墙砌体植筋记录规范、锚固力检测报告符合规范规定和设计要求的,计0.3 分;未按规范要求进行填充墙砌体植筋、未进行锚固力检测的;填充墙砌体植筋记录不规范、锚固力检测报告不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。0.3结构实体检验记录按规范要求进行结构实体检验;结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的,0.3计 0.3 分;未按规范要求进行结构实体检验;结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的,计 0 分。地基验槽记录按照设计、规范要求进行地基验槽的,计 0.5 分;未按照设计、规范要求进行地基验槽的,计 0 分。0.5

18、桩位偏差、桩顶标高验收记录对于预制桩、钢桩,桩位偏差不符合规范要求得;对于灌注桩,桩位偏差、桩顶标高符合规范要求的,计 0.5 分;不符合规范要求的,计 0 分。0.5隐蔽工程验收记录隐蔽验收程序符合规范规定,验收资料齐全的,计 0.5 分;验收程序不正确,资料不齐全的,计0 分。0.5检验批、分项、分部(子分部)验收记录验收程序符合规范规定,验收资料齐全的,计 1分;验收程序不正确,资料不齐全的,计 0 分。1(四) 质量验收记录工程质量问题处理及验收记录工程质量问题处理程序符合要求,验收记录详实,准确的,计 0.5分;处理程序不符合要求,验收记录不详实,不0.5准确的,计 0 分。二 工程

19、实体质量标准化材料样板原材料、构配件按照验收合格的样品进行进场验收,并经监理确认计 0.3 分;原材料、构配件未按照验收合格的样品进行进场验收,或未经监理确认计 0 分0.3加工样板现场成品、半成品加工前,先做样板,根据样板质量的标准进行后续大批量的加工和验收计 0.3分;现场成品、半成品加工前,未先做样板,便已进行大批量的加工的,计 0 分0.3 工序样板钢筋安装、模板安装、砌体、屋面、地面、抹灰、外墙保温等分项工程先做标准工序样板,样板符合设计要求并能显示每道工序的工艺及结果,计0.3 分;施工时未先做样板或样板不能显示每道工序的工艺及结果,计 0 分。0.3(五) 样板引路样板验收样板完

20、成后,由建设、监理、设计和施工单位进0.4行共同验收,确认符合设计及规范要求,计 0.4分;样板完成后未进行样板验收,或验收签认手续不全计 0 分。样板交底样板确认后,由项目技术负责人向施工班组逐级进行技术交底计0.3 分;样板确认后,未进行技术交底或交底未交至一线施工人员,计 0 分0.3工程实体与施工样板材料、工艺、工序及施工质量是否相符工程实体以施工样板为指导,各材料、工艺、工序及施工质量均达到样板的标准,计 0.4 分;工程实体的材料、工艺、工序及施工质量未能达到样板标准,计 0 分0.4钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查钢筋品种、级别、规格及数量符合施工图设计文件或设计变更文

21、件要求的,计 1 分;不符合施工图设计文件或设计变更文件要求的,计 0 分。1(六) 钢筋工程钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件钢筋的品种、级别和规格发生变更办理设计变更文件的,代换后钢筋的品种、级别、规格、数量符合设计变更文件要求的,计0.50.5 分;未办理设计变更文件的,不符合设计变更文件要求的,计0 分。钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求钢筋弯钩、弯折等加工质量符合施工图设计文件或规范要求的,计 0.5 分。不符合设计文件或规范要求的,计 0分。0.5钢筋连接:检查连接方式和连接质量钢筋连接方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率符合施工图设计文

22、件或规范要求的,钢筋接头外观质量符合规范要求的,计 0.5 分;不符合设计、规范要求的,计 0分。0.5受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度受力钢筋位置符合施工图设计文件要求,受力钢筋位置和保护层厚度偏差超过规范允许偏差 1.5倍及以上的,计0.5 分;不符合设计文件,规范的,计 0 分。0.5混凝土试块留置、养护:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等符合规范要求的,计 1.5 分;不符合规范要求的,计 0 分。1.5(七) 混凝土工程 混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差未有严重外观质

23、量缺陷的,尺寸在允许偏差范围内的,计 1.5 分;有严重外观质量1.5缺陷的;有超过尺寸允许偏差1.5 倍的;没有经监理(建设)单位认可的技术处理方案的,计0 分。砌筑砂浆强度和试块留置砂浆试块养护室(箱)温湿度条件达到要求的,砂浆试块留置频率、数量符合规范要求的,经回弹法抽测砂浆强度推定值达到设计要求的,计0.5 分;不符合规范、设计要求的,计 0 分。0.5砌块质量砌块质量符合要求的,计 0.4 分;使用国家明令淘汰材料的,不符合节能认定要求的,承重墙体砌块存在破损、裂缝的,使用的砌块产品龄期不足28 天的,计 0 分。0.4墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处、交接处未同时砌

24、筑的,临时间断处砌成斜槎或斜槎留置尺寸符合规范要求的,小砌块将生产时的底面反砌于墙上的,计 0.3 分;不符合规范要求的,计 0 分。0.3(八) 砌体工程灰缝厚度及砂浆饱满度水平灰缝厚度或砂浆饱满度达到规范要求的,计0.30.3 分;达不到规范要求的,计0 分。构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 构造柱、圈梁的设置位置、数量及与主体结构的连接方式符合施工图设计文件或规范要求,拉结筋的品种、级别、规格、数量、长度及与主体结构的连接方式符合施工图设计文件或规范要求,楼梯间及人流通道设置钢丝加强网的,计 0.5 分;不符合设计文件、规范要求的,计0 分。0.5钢筋原材料:使用游标卡尺现场

25、抽测直径符合标准、规范规定的,计 0.5分;不符合标准、规范规定的,计0 分。0.5钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测钢筋位置、受力钢筋保护层厚度在允许偏差范围内的,数量符合设计要求的,计0.5 分;有超过尺寸允许偏差1.5 倍的;钢筋数量不符合设计要求的,计 0 分。0.5(九)实体质量抽测混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测回弹法测定的混凝土强度推定值符合该构件的混凝土设计强度等级的,计 0.5 分;达不到设计强度等级的,计 0 分。0.5楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测楼板厚度检测值在允许偏差范围内的,计 0.5 分;有超过尺寸允许偏差 1.5 倍的,计 0 分

26、。0.5预制承重构件安装预制承重构件的外观质量没有严重缺陷或不存在影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差的,预制承重构件的安装位置、搁置长度、连接方式及临时固定措施符合施工图设计文件或规范要求的,计 1 分;存在严重缺陷或影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差的,预制承重构件的安装位置、搁置长度、连接方式及临时固定措施不符合施工图设计文件或规范要求的,计 0 分。1钢结构安装钢结构外观质量符合规范要求的,钢结构安装位置、连接部位质量符合施工图设计文件或规范要求的,计 0.5 分;不符合规范、设计文件要求的,计 0分。0.5(十) 其他施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况各种施工荷载未超过结构设计承载能力的,混凝0.5土强度达到设计及规范要求后进行堆载的,计 分;施工荷载超过结构设计承载能力的,混凝土强度未达到设计及规范要求即进行堆载的,计 0 分。合计 25检查人员: 日期: 年 月 日

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