1、中 国 交 通 物 资 有 限 公 司费 用 报 销 单所属部门: 借款人: 报销人: 年 月 日 报销内容摘要 预算项目 费用归属 借款金额 其中:现 金 支票 (小写)报销金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分附单据张数 (大写) 仟 佰 拾 张 (小写) 应领/退金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分总经理: 党委书记: 总会计师: 分管领导:财务部负责人: 部门负责人: 财务审核: 出纳:备注 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司差 旅 费 报 销 单所属部门: 报销人: 借款人: 年 月 日 总经理: 党委书记: 总会计师: 分管领导: 财务部负责人: 部门负责
2、人: 财务审核: 出纳:出差人姓名及职务 出差事由及主要到达地点 自 年 月 日至 年 月 日出差日期实际出差天数 天在途 天住勤 天机票 保险费 火车补贴火车 订票手续费 住勤补助轮船 其他 其他补贴交通费电、汽车 往返市内交通费住宿费( 天) 其他报销项目附单据张数(大写) 仟 佰 拾 张 报销合计(小写)报销合计(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核报销金额现金:预借款项支票:实收/付合计(小写)实收/付合计(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分天 数出差日期计算月 日 至 月 日 在 途 住 勤备 注中 国 交 通 物 资 有 限 公 司支 票/电 汇 申 请 单
3、年 月 日所属部门 收款人名称 用途 收款人账号支票号 收款人银行 ¥ 千万 百万 十万 万 千 百 十 元 角 分金额大写 小写总经理批示 总会计师 分管领导 财务部负责人 部门负责人 出纳 经办人中 国 交 通 物 资 有 限 公 司借 款 申 请 单部 门: 借款人: 预算项目: 年月 日借 款 事 由 货币类别 借款金额(小写)借款类别(在相应栏内划) 备用金 差旅费 其他 借款金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分总经理: 总会计师: 分管领导: 财务部负责人: 部门负责人: 出纳: 备 注 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司业 务 交 际 费 申 请 单申请部门: 申请时间:业务招待单位 公司领导批签招待事由招待标准(元/人)招待时间公司参加招待人员招待费合计申请人: 部门负责人: 财务部门负责人: