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u9请购、采购、请款操作手册.docx

上传人:无敌 文档编号:697575 上传时间:2018-04-18 格式:DOCX 页数:37 大小:1.41MB
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资源描述

1、中辰钢结构项目有限公司U9 系统操作手册编制:中辰 ERP 项目组日期:2012.5.16版本:V1.11.登陆系统在 IE 地址栏中输入:http:/192.168.1.9/u9,按图 1-1 所示,选择公司、语言、输入账号,密码。注:账号:员工编码,详见“附录 1”。初始密码:123456 登陆系统后可修改。外网地址:http:/syzhongchen.vicp.cc/PortalV21图 1-1 进入子系统在【全部模块】下,可以看到登陆人有操作权限的全部模块结点。点击名称展开子系统。以进入“采购管理”子系统为例,具体操作如图 1-2,1-3:图 1-2图 1-32.修改密码登陆系统后,点

2、击【个人信息】 ,选择【修改密码】 ,在弹出的修改密码窗口,填写“旧密码” , “新密码” , “确认密码” ,点击【确定】 ,完成密码修改操作。注意:“新密码”与“确认密码”需输入一致。图 2-1图 2-23.基础操作3.1.功能按钮 单据【保存】:将当前操作中编辑的内容保存在数据库中。【放弃】:将当前操作编辑内容不进行保存,仍保存原有内容,画面恢复至编辑前状态。【新增】:将当前画面置为空白可编辑状态;并将原画面编辑内容进行保存。【删除】:删除一条已经保存的数据。【复制】:将当前画面录入内容复制到新画面中,画面显示新复制过来的信息。【提交】:将当前卡片单据记录提交审批流程的下一个审批环节。【

3、收回】:发起人在提交单据后,在下一环节办理人未办理时,可以点击【收回】将单据收回,修改后重新提交审核。【审核】:对当前卡片单据记录执行审批处理。【弃审】:放弃审批操作处理。即对已经核准的内容,放弃核准,信息仍保持未核准状态。【首页】:显示第一条单据或档案信息。【上页】:显示上一条单据或档案信息。【下页】:显示下一条单据或档案信息。【末页】:显示最后一条单据或档案信息。【附件】:可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。【留言】:留言关联审批对象,点击【留言】时,可以向指定对象发送消息,对方接到消息后,可以回复消息。【流程】:如果档案或单据按照审批流程进行审批,显示

4、审批路径以及目前执行到哪个环节。【输出】:将当前单据画面中录入内容,以 PDF、TIFF、XML、EXCEL 、CSV 格式输出。【打印】:将当前单据画面中录入内容,从打印机打印输出。【快打】:点击该按钮后不需要弹出打印设置画面,根据默认规则直接打印当前卡片信息。 行如果只对“行”进行新增、删除、插入操作,操作方法如下图 3-1 所示:图 3-13.2.数据录入3.2.1. 日期系统上对日期的输入提供手工输入和参照录入两种: 手工输入例如:手工输入 20120131 系统显示为 2012.01.31。 参照录入,操作如下图 3-2 所示:图 3-23.2.2. 用户选取系统中有许多字段提供参照

5、录入功能,用户可以通过点击 ,来选择要输的内容。以“料品”为例,操作如下:方法一:在点击“料品”后方的 按钮后,弹出下图窗口,按步骤操作:图 3-3选择料品分类为 030001 防锈漆,点击【查询】后,显示结果如图 3-4:图 3-4勾选要使用的料品,可多选,点击【确定】 ,完成选取。方法二:如果知道料品的品名或者料号信息,可以直接录入,系统会自动进行模糊匹配。图 3-5如果输入匹配的结果有多个,弹出匹配结果,人工选取。图 3-64.料品申请(请购)4.1.办公用品申请4.1.1. 业务场景各部门在有办公用品申请需求时填写此单,由相关负责人进行审批。涉及模块:采购管理下的请购,标准采购。4.1

6、.2. 请购栏目说明图 4-1注:有*标注的为必输项目。 表头单据类型:分为 4 种,根据不同申请需求进行选择。 (1 )生产物资( 2)办公用品(3 )设备配件 (4)库管专用。单据编号:系统自动编码,无需编辑。日期:默认为当前登陆日期,可以手工修改。状态:系统默认不能修改。分为:开立,审核中,已核准。对于已审核,审核中的单据不能删除。需求部门:用户选择,填写内容为填单人所在部门。注意:其中单据类型,需求部门在提交前请仔细检查,如有填写错误,在流程审批时可能出现问题,造成单据无法正常流转。 表行项目:对于生产物资申请,项目为必填项目。料号:用户选取。品名:系统根据“料号”的选择自动带入。规格

7、:系统根据“料号”的选择自动带入。图纸数量:办公用品申请无需填写。需求数量:手工录入。库管核准数量:根据领导审批数量自动生成,库管可根据库存情况进行修改,填写。如果库存现有量完全满足需求无需采购,填写 0。库存单位:系统根据“料号”的选择自动带入。利用率:手工录入。4.1.3. 操作说明填写料品需求 用户登录系统后,点击【采购管理】-【采购申请】下的【请购】 ,如图 4-2 所示:图 4-2 根据实际情况填写相应数据。注意:在填写时,请先将表头信息填写完全,再增加行信息。否则,有些字段需要重复在行上进行选取,否则影响后面业务的办理。填写完成后,点击【保存】 , 【提交】 。将单据发送到部门领导进行审核。部门领导审批 部门领导登陆系统后,可以在主页的“我的消息”和“我的业务”窗口中看到待办业务信息,包括单据号,发起人等,如图 4-3。也可以通过点击【待办业务】 ,查看有哪些待办任务。

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