内部文件 页次:第页,共 1 页有 限 公 司 审 计 部审 计 工 作 底 稿项目名称 外发加工管理-FOB 索引号 01 附 件 页被审计单位 品质部 编制人 编制日期 2010-04-28审计期间 2010年春夏装 复核人 复核日期审计目标 根据审计计划的目标填写。审计内容 根据每个审计目标中的具体控制点填写。审计过程及审计发现填写详细审计过程及结果:包括具体审计方法、数据分析结果、抽样方式、总体数量、样本数量、返回结果、总体偏差、具体案例分析、审计分析过程、造成影响、资料来源、被审单位反馈结果等。 (根据具体情况选用)审计结论1、2、审计建议1、2、