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建筑工程质量检查评分表.doc

上传人:gsy285395 文档编号:4208990 上传时间:2018-12-15 格式:DOC 页数:15 大小:223.50KB
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资源描述

1、建筑工程质量检查评分表检查评分说明结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。每个子

2、项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。一个项目的检查人员为 45 人,检查时间为半天一天,检查数量一般为:钢筋分项,1 个检验批;现浇结构分项,24 个检验批;模板和支撑,1 个检验批;实测实量,每项 1030 点;混凝土强度回弹 2 层,每层 8 个构件,每个构件 2 个测区;钢筋保护层厚度量测,510 个构件;后浇带和预留洞,510 个;楼板厚度检验,510 处。检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m 靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。结构实体质量评价

3、是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。表一 施工现场质量保证体系检查表(50 分)工程名称:序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分1 现场质量管理制度 a. 一般,扣 2 分;(扣 )b. 差,扣 5 分。(扣 ) 52 主要专业工种操作上岗证书 a. 过期或不齐全,扣 3 分;(扣 )b. 无,扣 5 分。(扣 ) 53 分包方资质与对分包单位的管理制度 a.管理制度不落实,扣 3 分;(扣 )b.分包合同不备案,扣 3 分;(扣 ) 54 施工组织设计、施工方案及审批a.有

4、方案,审批手续不全,扣 2 分;(扣 )b.方案针对性差,扣 2 分;(扣 )c.无方案,扣 5 分。(扣 )55 施工现场技术规范 a.无,扣 5 分;(扣 )b.每缺一项,扣 1 分。(扣 ) 56 工程质量检验制度 a.有制度,落实差,扣 3 分;(扣 )b.无制度,扣 5 分;(扣 ) 57 项目经理履职情况a.参加工程例会不足 50%,扣 5 分;(扣 )b.需签证的工程控制资料未及时签证或有作假嫌疑,每份扣 1 分;(扣 )c.未及时组织分部验收,扣 5 分。(扣 )108 技术负责人履职情况a.未及时组织分项验收,扣 3 分;(扣 )b.分项验收资料不全,扣 2 分;(扣 )C.

5、未组织安全技术交底, 扣 3 分;(扣 )59 质检员、施工员持证及履职情况a.履职好,5 分;b.一般,3 分;c.差,0 分。5合 计 50存在主要问题:检查人: 年 月 日表二 技术资料(110 分)工程名称:序号检查项目 扣分标准 应得分 实得分1 整体要求a.污损,扣 5 分;涂改,扣 10 分;(扣 )b.零乱,扣 10 分;没分类,扣 10 分;(扣 )c.未用新版表格,扣 5 分。(扣 )202 设计变更文件a.手续不全,扣 1 分;未盖设计注册章,扣 3 分; (扣 )b.先变更,后办手续,扣 3 分。(扣 )53原材料出厂合格证和进场复验报告a.出厂合格证每缺 1 份扣 1

6、 分;(扣 )b.进场复验报告每缺 1 份扣 2 分;(扣 )c.需复检材料,复检前已隐蔽,一次扣 5 分; (扣 )d.水泥无常规检验报告,缺 1 份扣 1 分;(扣 )e.不合格材料处理手续不清晰,扣 2 分。(扣 )104钢筋接头的试验报告a.检验数量不够,少 1 次扣 1 分,未注明使用部位,每份扣 2 分;(扣 )b.接头缺工艺检验报告,扣 2 分;(扣 )c.加倍复验之前隐蔽,扣 5 分。(扣 )105混凝土和砂浆的施工记录a.混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣 1 分;(扣 )b.混凝土和砂浆材料称量、浇筑和间歇时间记录,少一种扣 1 分;(扣 )c.养护时间,少一次扣 1 分;(

7、扣 )d.无现场塌落度检验记录,扣 2 分;(扣 )e.无浇灌令,扣 5 分。(扣 )56混凝土和砂浆试件的性能试验报告a.抗压试件数量不够,少 1 组扣 2 分;(扣 )b.抗渗试件数量不够,少 1 次扣 1 分;(扣 )c.试件试验龄期超 30 天,每 2 组扣 1 分;超 40 天,每组扣 1 分;(扣 )d.强度标准差超 5.5,扣 2 分;(扣 )e.试件强度不合格,检测合格,扣 2 分;(扣 )f.无同条件养护试件,扣 5 分;(扣 )g.同条件养护试件没有按等效养护龄期试验,扣 3分;(扣 )h.同条件养护试件没有与标准养护试件分开评定,扣 1 分;(扣 )i.试件制作日期与浇灌

8、记录不符,扣 10 分;(扣 )j.试件离散过大,无代表值,无相应处理措施,扣2 分。(扣 )107 预应力筋用锚具、连接器的合格证和a.出厂合格证少 1 份扣 1 分;(扣 )b.检验报告少 1 份扣 1 分。(扣 ) 5序号检查项目 扣分标准 应得分 实得分出厂检验报告序号检查项目 扣分标准 应得分 实得分8预应力筋安装、张拉及灌浆记录a.安装检验记录少 1 份扣 1 分;(扣 )b.张拉检验记录少 1 份扣 1 分;(扣 )c.灌浆检验记录少 1 份扣 1 分;(扣 )d.记录填写不全,扣 1 分。(扣 )59检验批、分项、分部工程验收记录a.记录不全,没签字,每份扣 1 分;(扣 )b

9、.填写不准确,有作假嫌疑,每份扣 1 分;(扣 )c.资料零乱,没有统计,扣 2 分;(扣 )d.未按检验批验收,扣 3 分。(扣 )1010 结构实体检验记录a.无检验方案,扣 2 分;(扣 )b.数量不够,扣 2 分;(扣 )c.无见证检验,扣 1 分;(扣 )d.检验结果没有准确结论,扣 1 分;(扣 )e.没有检验,扣 10 分。(扣 )1011质量缺陷、事故处理方案和验收记录a.质量缺陷无处理方案,扣 10 分;方案未审批,扣 5 分;(扣 )b.处理无记录,扣 5 分;(扣 )c.处理后无验收,扣 5 分。(扣 )20合 计 110存在主要问题:检查人: 年 月 日表三 实物观感(

10、120 分)工程名称: 检查部位: 层序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分1 露筋a.纵向受力钢筋,每处扣 2 分;(扣 )b.其他部位钢筋,每处扣 1 分。(扣 ) 102 蜂窝a.少量,轻微,扣 2 分;(扣 )b.处数较多,扣 5 分;(扣 )c.较普遍,扣 10 分。(扣 )103 孔洞a.构 件 主 要 受 力 部 位 , 一 般 每 处 扣 1 分 , 大 孔 洞 最 多扣 10 分 ; (扣 )b.其它部位,每 2 处扣 1 分。(扣 )104 夹渣a.构件主要受力部位,每处扣 2 分;(扣 )b.其它部位,每 4 处扣 1 分。(扣 ) 105 疏松a.构件主要受力部位,每

11、处扣 2 分;(扣 )b.其它部位,每 0.04扣 1 分。(扣 ) 106 裂缝a.影响结构性能或使用功能的裂缝,扣 10 分;(扣 )b.不影响结构性能或使用功能的裂缝,每 3 条扣 1分。(扣 )107 连接部位缺陷a.影响结构传力性能的缺陷,扣 10 分;(扣 )b.不影响结构传力性能的缺陷,每 2 处扣 1 分。(扣 )108 外形缺陷a.清水混凝土构件,每 2 处扣 1 分;(扣 )b.普通混凝土构件,每 3 处扣 1 分。(扣 ) 109 外表缺陷a.清水混凝土构件,每 1扣 1 分;(扣 )b.普通混凝土构件,每 2扣 1 分。(扣 ) 1010 施工缝处理a.未凿毛,未清除浮

12、浆,每处扣 1 分;(扣 )b.有杂质,未清除,每处扣 1 分。(扣 ) 511 砌体表面质量a.表面平整度差,扣 2 分;(扣 )b.砂浆局部不饱满,扣 2 分;(扣 )c. 个别地方有通缝,扣 3 分。(扣 )512 顶砖质量a.梁板与顶砖交界有缝,每处扣 2 分;(扣 )b.梁板直接与顶砖接触、无浆,扣 2 分;(扣 )c.顶砖排列无序、斜度不一,扣 2 分。(扣 )513纵横墙砌筑质量a.拉结筋长度、数量不够,扣 5 分;拉结筋无可靠锚固,扣 5 分;(扣 )b.纵横墙无咬槎,扣 2 分;(扣 )c.纵横墙咬槎不规范,扣 1 分;(扣 )d.构造柱、圈梁不符合规范要求,每个构件扣 2

13、分;(扣 )e.洞口过梁不符合图纸或规范要求,每处扣 1 分;(扣 )f.砌体与砼连接处未加钢丝网,扣 2 分; (扣 )g.厨厕间墙根无 200mm 高素砼,扣 3 分;(扣 )h.预埋管、线、箱处洞槽不规范,扣 2 分;(扣 )i.施工洞口留置不规范,扣 2 分;(扣 )j.过梁不按图施工,扣 2 分。(扣 )15合 计 120实物观感总体评价(好的方面及存在的主要问题)检查人: 年 月 日表四 实测实量(70 分)工程名称: 检查部位: 层序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分1 构件尺寸 102 垂直度 303 表面平整度a.第 1 项测 10 点,其余每项各测 30 点;b.实测点

14、中,超过允许偏差的点数少于 20%时,每点扣 2 分;超过 20%时,该项为零分。 30合 计 70存在主要问题:检查人: 年 月 日表五 结构检验(40 分)工程名称: 检查部位: 层序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分1 回弹法测混凝土强度回弹 2 层,每层 8 个构件,各 2 个测区:a.检测结果评定达不到设计强度 90%,扣15 分,并委托有资质单位出具正式报告;(扣 )b.检测结果经统计标准差超过 4.5,扣 4分。(扣 )202 楼板厚度a.不合格点少于 20%,每点扣 2 分;(扣 )b.检测结果有 20%以上的点不合格,加倍检测。若仍有 20%以上的点不合格,扣10 分,并

15、委托有资质单位出具正式报告;(扣 )c.检测结果有 80%以上的点合格,但超过允许偏差的部分点检测值超过 1.5 倍允许偏差,扣 10 分,并提交设计单位复核处理。(扣 )103 混凝土试块检查a.试块外观质量差,扣 2 分;(扣 )b.没有标准养护,扣 3 分;(扣 )c.同条件养护试块,没有做到真正的同条件养护,扣 5 分。(扣 )10合 计 40序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分存在主要问题:检查人: 年 月 日表六 钢筋工程(80 分)工程名称: 检查部位: 层序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分1后浇带和预留洞处a.保护层厚度超过允许偏差的 1.5 倍,每块板扣 2 分,扣

16、完为止,并必须进一步检测和处理;(扣 )b.钢筋间距不均,高度不一,每块板扣 1 分(扣 )c. 后浇带砼未断开,扣 3 分;(扣 )102 钢筋原材a.有弯曲,扣 2 分;(扣 )b.有油污,扣 2 分;(扣 )c.有损伤,扣 2 分;(扣 )d.有裂纹,扣 2 分;(扣 )e.有老锈,扣 2 分;(扣 )f.品种、规格不符,扣 10 分。(扣 )103 钢筋加工a.弯钩角度不对,扣 2 分;(扣 )b.弯钩直段长度不够,扣 2 分;(扣 )c.箍筋形状不规范,扣 2 分;(扣 )d.尺寸偏差超规范,扣 2 分。(扣 )104 钢筋连接a.连接接头外观质量差,扣 2 分,并要求检验;(扣 )

17、b.接头位置不对,每处扣 1 分,并要求复查和整改;(扣 )c.搭接长度不够,每个接头扣 1 分,并要求复查和整改;(扣 )d.接头面积百分率超规范,每处扣 1 分,并要求复查和整改;(扣 )e.接头处箍筋加密不符合规范要求,每处扣 1 分,并要求复查和整改。(扣 )105 钢筋安装a.钢筋骨架尺寸超过允许偏差,每 2 处扣 1 分;(扣 )b.钢筋间距、排距超允许偏差,每 3 处扣 1 分;(扣 )c.正在安装的钢筋,排距零乱,扣 10 分;(扣 )d.墙、柱根部,钢筋位置偏出墙、柱边线,每处扣 5分,保护层超过设计值 2cm,每处扣 2 分,超过3cm,每处扣 5 分;(扣 )e.漏绑点超

18、过 10%,扣 2 分;超过 20%,扣 10 分;f.洞口加固不规范,每 2 处扣 1 分;(扣 )g.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀,每处扣 1 分;(扣 )h.锚固长度不够,每处扣 1 分;(扣 )i.错放、漏放钢筋,每处扣 5 分。(扣 )306钢筋保护层垫块、马凳a.垫块厚度不符合要求,扣 3 分;(扣 )b.垫块间距不符合要求,扣 3 分;(扣 )c.马凳高度不足,间距大,扣 4 分。(扣 )10合 计 80钢筋工程质量评价(好的方面及存在的主要问题)检查人: 年 月 日表七 模板支撑(60 分)工程名称: 检查部位: 层序号 检查项目 扣分标准应得分实得分1 材料外观质量a.模 板

19、 起 皮 、 翘 曲 、 分 层 、 掉 角 , 量 大 面 广 , 扣 20 分 ;少 量 , 扣 5 分 ;(扣 )b.支撑弯曲、损伤,连接件失效,每处扣 1 分;(扣 )c.模板表面没有清除干净,量大,扣 5 分;少量,扣 2 分;(扣 )d.模板没有涂刷隔离剂,扣 3 分。(扣 )202 安装a.拼接不平整,扣 5 分;(扣 )b.拼缝过大,扣 5 分;(扣 )c.模板内有杂物或积水,扣 5 分;(扣 )d.起拱不够或下沉,扣 3 分;(扣 )e.预留洞、预埋件遗漏或位置不准,扣 2 分;(扣 )f.尺寸偏差超规范,扣 5 分;(扣 )g.高支模方案未经审查批准,扣 5 分。(扣 )303 拆除a.拆除顺序不对,扣 3 分;(扣 )b.拆除时间太早,扣 2 分;(扣 )c.拆除后堆积在楼面,扣 3 分;(扣 )d.拆除后的模板无清理保养,扣 2 分;(扣 )e.后浇带单元拆模后无支撑,扣 10 分;(扣 )f.后浇带单元拆模后支撑不足,稳定性差,扣 5 分。(扣 )10合 计 60模板支撑质量评价(好的方面及存在的主要问题):检查人: 年 月 日表八 评分统计工程名称:检查项目 应得分 实得分 得分率质 保 体 系技 术 资 料实 物 观 感实 测 实 量结 构 检 验钢 筋 工 程模 板 支 撑综合评分(合计)综合评价:检查小组签名: 年 月 日

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