1、12015 年度部门决算公开报表及说明单位名称:顺义区交通安全委员会上报时间:2016 年 7 月 25 日22015 年度收入支出决算单位名称: 顺义区交通安全委员会 单位:万元收入 支出项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数一、财政拨款 1974.5 一、一般公共服务支出二、上级补助收入 二、外交支出三、事业收入 三、国防支出四、经营收入 四、公共安全支出 1974.5五、附属单位上缴收入 五、教育支出六、其他收入 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等
2、支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 1974.5 本年支出合计 1974.5用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 1974.5 总计 1974.532015 年度收入决算表单位名称: 顺义区交通安全委员会 单位:万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 1974.5 1974.
3、5 204 公共安全支出 1974.5 1974.5 204 02 公安 1974.5 1974.5 204 02 99 其它公安支出 1974.5 1974.5 42015 年度支出决算表单位名称:顺义交 通安全委员会 单位:万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 1974.5 1974.5 204 公共安全支出 1974.5 1974.5 204 02 公安 1974.5 1974.5 204 02 99 其它公安支出 1974.5 1974.5 52015 年度财政拨款
4、收入支出决算总表单位名称:顺义区交通安全委员会 单位:万元收 入 支 出一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款项 目 决算数 项目(按功能分类)决算数 决算数一、一般公共预算财政拨款1974.5 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九
5、、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 1974.5 本年支出合计 1974.5 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款基本支出结转 6二、政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结余 总计 1974.5 总计 1974.5 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称: 顺义区交 通安全委员会 单位:万元项 目 2015 年度决算数支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出类 款 项 栏次 1 2 3合计 1974.5 1974.5 204 公共安全支出 1974.
6、5 1974.5 204 02 公安 1974.5 1974.5 204 02 99 其它公安支出 1974.5 1974.5 72015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位名称:顺义区交通安全委员会 单位:万元项 目 2015 年度决算数支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出类 款 项 栏次 1 2 3合计 207 文化体育与传媒 207 06 文化事业建设费安排的支出 207 06 01 精神文明建设 82015 年度财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称: 顺义区交通安全委员会 单位:万元经济分类科目 财政拨款科目名称类 款序号 合计 一般公共预算 政府性基金预算
7、小计 1 基本工资 2 津贴补贴 3 奖金 4 社会保障缴费 5 伙食补助费 6 绩效工资 7 工资福利支出其他工资福利支出 8 小计 9 办公费 10 印刷费 11 咨询费 12 手续费 13 水费 14 电费 15 邮电费 16 取暖费 17 物业管理费 18 差旅费 19 因公出国(境)费用 20 商品和服务支出维修(护)费 21 9租赁费 22 会议费 23 培训费 24 公务接待费 25 专用材料费 26 被装购置费 27 专用燃料费 28 劳务费 29 委托业务费 30 工会经费 31 福利费 32 公务用车运行维护费 33 其他交通费用 34 税金及附加费用 35 其他商品和服务
8、支出 36 小计 37 离休费 38 退休费 39 退职(役)费 40 抚恤金 41 生活补助 42 救济费 43 医疗费 44 助学金 45 奖励金 46 生产补贴 47 对个人和家庭的补助住房公积金 48 10提租补贴 49 购房补贴 50 其他对个人和家庭的补助支出 51 小计 52 房屋建筑物购建 53 办公设备购置 54 专用设备购置 55 基础设施建设 56 大型修缮 57 信息网络及软件购置更新 58 公务用车购置 59 其他交通工具购置 60 其他资本性支出其他资本性支出 61 2015 年度部门决算说明一、部门基本情况顺义区交通安全委员会负责我区交通安全工作的指导协调、组织实
9、施和监督检查。2015 年纳入本部门预算单位一家,名称为:顺义区交通安全委员会。二、2015 年收入支出决算总体情况说明2015 年度收入总计 1974.5 万元,其中:本年收入 1974.5 万元,在本年收入中,财政拨款收入 1974.5 万元,占收入合11计的 100 %。 2015 年度本年支出合计 1974.5 万元,其中:项目支出 1974.5 万元,占支出合计的 100%。 三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1974.5 万元,全部用于公共安全支出。(二)一般公共预算财政拨款支出决
10、算具体情况1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算1974.5万元,比2015年年初预算增加202.1万元,增 长10 % 。其中:“扣留扣押车辆 保管费 ” 2015 年度决算 300 万元,比 2015 年年初预算增加 200 万元 。2、“配备警用自行车”(类)2015 年度决算 2.1 万元,比 2015 年年初预算增加 2.1 万元。 四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2015 年无政府性基金预算财政拨款支出。五、2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2015 年度无财政拨款基本支出。122015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明单位名称
11、:顺义区交通安全委员会 单位:万元公务用车购置及运行维护费公务用车运行维护费“三公”经费财政拨款合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置费 小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他2015 年决算 注:“三公”经费财政拨 款决算数,反映本部 门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。三、 “三公”经费财政拨款决算情况说明2015 年“三公 ”经费:无。其中:1.因公出国(境)费用。无2.公务接待费。无3.公务用车购置及运行维护费。无。132015 年度其他重要事项的情况说明一、机关运行经费支出情况2015 年本部门没有一
12、般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常 维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。二、政府采购支出情况2015 年本部门无政府采购支出。三、大额专项资金执行情况(一)2015 年资金政策情况。2015 年本部门无大额资金(二)2015 年资金支出决算总体情况及重点项目支出情况。2015 年本部门无大额资金(三)2015 年资金使用效果。2015 年本部门无大额资金14(四)2015 年资金支出明细表2015 年 资金支出明细表序号 主管部门 项目名称 实际支出数合计 1 2 3