2017年年度财务预算表部门:风控部 2017年 万元保留两位小数项目 序号 月度预算 全年预算金额 计算依据一、业绩目标 1 2000 24000 理财资金收益二、实收收入预算 2 2000 24000三、成本费用预算合计 3工资 4 4600 55200提成 5 1500 18000福利费 6 100 1200社保费 7 670 8050 参保人数1人办公费 8 50 600修理费 9差旅费 10 50 600端口费 11网络通讯费 12物管费 13物品物料费 14交通费 15 200 2400 实地调查所需运输费 16租赁费 17劳动保护费 18业务招待费 19水电费 20工会经费 21培训教育费 22技术研发费 23税金 24中介机构费 25诉讼费 26 200 2400 贷后处理所需会务费 27董事会费 28绿化费 29广告宣传费 30其他 31四、利润(32=2-3) 32 -64450 总经理审批: 部门总经理或经理:注:应按月平均填列;全年预算应与本部目标吻合;应写明计算依据;在12月16日前报财务部。