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陵川县秦家庄乡人民政府.doc

上传人:tangtianxu1 文档编号:3062301 上传时间:2018-10-02 格式:DOC 页数:30 大小:798.50KB
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资源描述

1、陵川县秦家庄乡人民政府2017年部门决算目录第一部分 1概 况 .1一 、主 要职 能 2二、部门决算单位构成 2三、人员基本情况 2第二部分 12017年部门决算表 1一、收入支出决算表 4二、收入决算表 5三、支出决算表 8四、财政拨款收入支出决算总表 .12五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) .13六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) .15七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .17八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .19九、部门决算公开相关信息统计表 .错误!未定义书签。第三部分 12017年部门决算情况说明 1一、收入支出决算总体情况说明 .21二、收入

2、决算情况说明 .21三、支出决算情况说明 .21四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .21五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .21六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明 .22七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .19(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 19(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 19八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .20九、部门决算公开相关信息情况说明 .20(一)政府采购情况 .20(二)机关运行经费情况 .24(三)国有资产占用情况 .24(四)预算绩效管理工作开展情况 .24第四部分 1名词解释 11

3、第一部分概 况2一 、主 要职 能(一 )促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的惠农政策。(二 )强化公共服务,着力改民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育,公共卫生事业:指导村镇规划与建设。改善农村人畜饮水、道路等基础设施;落实计划生育基本国策,提高人口素质。(三 )加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益。处理来信来访。了解社情民意,开展民事调解,确保社会稳定。(四)推进基层民主,促进社会和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位。组织村民委员会换届。推动农村社区建设,推进村务公开,引导农民参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社

4、会自治功能。同时要做好安全生产监管,森林资源保护和环境保护很有关方面的工作。二、部门决算单位构成从预算单位构成看,陵川县秦家庄乡部门预算包括:乡本级预算。本乡设综合办公室、农村综合便民服务中心、安全生产监督管理站两个内设机构。三、人员基本情况陵川县秦家庄乡行政事业编制共33名。其中:综合办公室行政编制20名,农村综合便民服务中心事业编制11名,安全生产监督管理站事业编制2名。3第二部分2017年部门决算表4一、收入支出决算表金额单位:元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 11,021,701.50 一、一般公共服务支出 37 2,083,083.

5、00 其中:政府性基金预算财政拨款 2 150,000.00 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 287,092.00 8 八、社会保障和就业支出 44 1,741,965.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 157,769.00 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 3,847,458.5013 十三、交通运输支出 49 14 十

6、四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 1,608,000.00 19 十九、住房保障支出 55 2,754,334.00 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 150,000.00 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年收入合计 24 11,021,701.50 本年支出合计 60 12,629,701.50 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 61 年初结转和结余 26 1,608,000.00 交

7、纳所得税 62 基本支出结转 27 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 1,608,000.00 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 5总计 36 12,629,701.50 总计 70 12,629,701.50注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6二、收入决算表金额单位:元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项 合计

8、11,021,701.50 11,021,701.50 201 一般公共服务支出 2,083,083.00 2,083,083.00 20101 人大事务 20,000.00 20,000.00 2010108 代表工作 20,000.00 20,000.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,055,443.00 2,055,443.00 2010301 行政运行 2,055,443.00 2,055,443.00 20129 群众团体事务 7,640.00 7,640.00 2012999 其他群众团体事务支出 7,640.00 7,640.00 207 文化体育与传媒支出

9、287,092.00 287,092.00 20701 文化 61,000.00 61,000.00 2070109 群众文化 61,000.00 61,000.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,055,443.00 2,055,443.00 20704 新闻出版广播影视 72,292.00 72,292.00 2070404 广播 72,292.00 72,292.00 20799 其他文化体育与传媒支出 153,800.00 153,800.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 153,800.00 153,800.00 208 社会保障和就业支出 1,741,

10、965.00 1,741,965.00 20805 行政事业单位离退休 320,897.00 320,897.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 320,897.00 320,897.00 20808 抚恤 951,148.00 951,148.00 2080801 死亡抚恤 101,850.00 101,850.00 7项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 72080802 伤残抚恤 26,646.00 26,646.00 2080803 在乡

11、复员、退伍军人生活补助 265,840.00 265,840.00 2080805 义务兵优待 393,147.00 393,147.00 2080899 其他优抚支出 163,665.00 163,665.00 20821 特困人员供养 449,640.00 449,640.00 2082102 农村五保供养支出 449,640.00 449,640.00 20825 其他生活救助 20,280.00 20,280.00 2082502 其他农村生活救助 20,280.00 20,280.00 210 医疗卫生与计划生育支出 157,769.00 157,769.00 21007 计划生育事

12、务 4,750.00 4,750.00 2100717 计划生育服务 4,750.00 4,750.00 21011 行政事业单位医疗 96,319.00 96,319.00 2101101 行政单位医疗 59,170.00 59,170.00 2101102 事业单位医疗 37,149.00 37,149.00 21014 优抚对象医疗 56,700.00 56,700.00 2101401 优抚对象医疗补助 56,700.00 56,700.00 213 农林水支出 3,847,458.50 3,847,458.50 21301 农业 538,714.00 538,714.00 21301

13、04 事业运行 456,794.00 456,794.00 2130142 农村道路建设 75,900.00 75,900.00 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 6,020.00 6,020.008项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 721302 林业 89,768.50 89,768.50 2130234 林业防灾减灾 50,000.00 50,000.00 2130299 其他林业支出 39,768.50 39,768.50 21305 扶贫 70

14、,000.00 70,000.00 2130504 农村基础设施建设 70,000.00 70,000.00 21307 农村综合改革 2,256,376.00 2,256,376.00 2130701 对村级一事一议的补助 840,000.00 840,000.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,416,376.00 1,416,376.00 21399 其他农林水支出 892,600.00 892,600.00 2139999 其他农林水支出 892,600.00 892,600.00 221 住房保障支出 2,754,334.00 2,754,334.00 22101 保障

15、性安居工程支出 2,561,800.00 2,561,800.00 2210102 沉陷区治理 2,561,800.00 2,561,800.00 22102 住房改革支出 192,534.00 192,534.00 2210201 住房公积金 192,534.00 192,534.00 229 其他支出 150,000.00 150,000.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 150,000.00 150,000.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 150,000.00 150,000.00 21302 林业 89,768.50 89,768.5

16、0 2130234 林业防灾减灾 50,000.00 50,000.00 2130299 其他林业支出 39,768.50 39,768.50注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。9三、支出决算表金额单位:元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支 出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 12,629,701.50 3,212,689.00 9,417,012.50 201 一般公共服务支出 2,083,083.00 2,063,083.00 20,000.00 20101 人大事务 20,000.00 0.00

17、20,000.00 2010108 代表工作 20,000.00 0.00 20,000.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,055,443.00 2,055,443.00 0.00 2010301 行政运行 2,055,443.00 2,055,443.00 0.00 20129 群众团体事务 7,640.00 7,640.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 7,640.00 7,640.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 287,092.00 72,292.00 214,800.00 20701 文化 61,000.00 0.00 61,000.

18、00 2070109 群众文化 61,000.00 0.00 61,000.00 20704 新闻出版广播影视 72,292.00 72,292.00 0.00 2070404 广播 72,292.00 72,292.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 153,800.00 0.00 153,800.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 153,800.00 0.00 153,800.00 208 社会保障和就业支出 1,741,965.00 320,897.00 1,421,068.00 20805 行政事业单位离退休 320,897.00 320,897.00 0.

19、00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 320,897.00 320,897.00 0.00 20808 抚恤 951,148.00 0.00 951,148.00 2080801 死亡抚恤 101,850.00 0.00 101,850.00 2080802 伤残抚恤 26,646.00 0.00 26,646.00 10项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支 出类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 62080803 在乡复员、退伍军人生活补助 265,840.00 0.00 265,840.00 208

20、0805 义务兵优待 393,147.00 0.00 393,147.00 2080899 其他优抚支出 163,665.00 0.00 163,665.00 20821 特困人员供养 449,640.00 0.00 449,640.00 2082102 农村五保供养支出 449,640.00 0.00 449,640.00 20825 其他生活救助 20,280.00 0.00 20,280.00 2082502 其他农村生活救助 20,280.00 0.00 20,280.00 210 医疗卫生与计划生育支出 157,769.00 101,069.00 56,700.00 21007 计划

21、生育事务 4,750.00 4,750.00 0.00 2100717 计划生育服务 4,750.00 4,750.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 96,319.00 96,319.00 0.00 2101101 行政单位医疗 59,170.00 59,170.00 0.00 2101102 事业单位医疗 37,149.00 37,149.00 0.00 21014 优抚对象医疗 56,700.00 0.00 56,700.00 2101401 优抚对象医疗补助 56,700.00 0.00 56,700.00 213 农林水支出 3,847,458.50 462,814.00

22、3,384,644.50 21301 农业 538,714.00 462,814.00 75,900.00 2130104 事业运行 456,794.00 456,794.00 0.00 2130142 农村道路建设 75,900.00 0.00 75,900.00 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 6,020.00 6,020.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。11项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 621302 林业 89,768.50 0.00 8

23、9,768.50 2130234 林业防灾减灾 50,000.00 0.00 50,000.00 2130299 其他林业支出 39,768.50 0.00 39,768.50 21305 扶贫 70,000.00 0.00 70,000.00 2130504 农村基础设施建设 70,000.00 0.00 70,000.00 21307 农村综合改革 2,256,376.00 0.00 2,256,376.00 2130701 对村级一事一议的补助 840,000.00 0.00 840,000.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,416,376.00 0.00 1,416,3

24、76.00 21399 其他农林水支出 892,600.00 0.00 892,600.00 2139999 其他农林水支出 892,600.00 0.00 892,600.00 220 国土海洋气象等支出 1,608,000.00 0.00 1,608,000.00 22001 国土资源事务 1,608,000.00 0.00 1,608,000.00 2200199 其他国土资源事务支出 1,608,000.00 0.00 1,608,000.00 221 住房保障支出 2,754,334.00 192,534.00 2,561,800.00 22101 保障性安居工程支出 2,561,8

25、00.00 0.00 2,561,800.00 2210102 沉陷区治理 2,561,800.00 0.00 2,561,800.00 22102 住房改革支出 192,534.00 192,534.00 0.00 2210201 住房公积金 192,534.00 192,534.00 0.00 229 其他支出 150,000.00 0.00 150,000.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 150,000.00 0.00 150,000.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 150,000.00 0.00 150,000.00注:本表反映部门

26、本年度各项支出情况。1213四、财政拨款收入支出决算总表金额:元收 入 支 出金额项 目 行次 金额 项目 行次小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏 次 3 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 10,871,701.50 一、一般公共服务支出 31 2,083,083.00 2,083,083.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 150,000.00 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 287,092.00 287,092.00 8 八、社会保

27、障和就业支出 38 1,741,965.00 1,741,965.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 157,769.00 157,769.00 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 3,847,458.50 3,847,458.50 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 1,608,000.00 1,608,000.00 19 十九、住房保障支出 49 2,754

28、,334.00 2,754,334.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 150,000.00 0.00 150,000.00 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 11,021,701.50 本年支出合计 77 12,629,701.50 12,479,701.50 150,000.00 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 1,608,000.00 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 1,608,000.00 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和

29、结余 81 29 0.00 82 总计 30 12,629,701.50 总计 83 12,629,701.50 12,479,701.50 150,000.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。14五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)金额:元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 12,479,701.50 3,212,689.00 9,267,012.50201 一般公共服务支出 2,083,083.00 2,063,083.00 20,000.0020101 人大事

30、务 20,000.00 0.00 20,000.002010108 代表工作 20,000.00 0.00 20,000.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,055,443.00 2,055,443.00 0.002010301 行政运行 2,055,443.00 2,055,443.00 0.0020129 群众团体事务 7,640.00 7,640.00 0.002012999 其他群众团体事务支出 7,640.00 7,640.00 0.00207 文化体育与传媒支出 287,092.00 72,292.00 214,800.0020701 文化 61,000.00 0.

31、00 61,000.002070109 群众文化 61,000.00 0.00 61,000.0020704 新闻出版广播影视 72,292.00 72,292.00 0.002070404 广播 72,292.00 72,292.00 0.0020799 其他文化体育与传媒支出 153,800.00 0.00 153,800.002079999 其他文化体育与传媒支出 153,800.00 0.00 153,800.00208 社会保障和就业支出 1,741,965.00 320,897.00 1,421,068.0020805 行政事业单位离退休 320,897.00 320,897.00

32、 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 320,897.00 320,897.00 0.0020808 抚恤 951,148.00 0.00 951,148.002080801 死亡抚恤 101,850.00 0.00 101,850.002080802 伤残抚恤 26,646.00 0.00 26,646.002080803 在乡复员、退伍军人生活补助 265,840.00 0.00 265,840.002080805 义务兵优待 393,147.00 0.00 393,147.002080899 其他优抚支出 163,665.00 0.00 163,665.002082

33、1 特困人员供养 449,640.00 0.00 449,640.002082102 农村五保供养支出 449,640.00 0.00 449,640.0020825 其他生活救助 20,280.00 0.00 20,280.002082502 其他农村生活救助 20,280.00 0.00 20,280.00210 医疗卫生与计划生育支出 157,769.00 101,069.00 56,700.0021007 计划生育事务 4,750.00 4,750.00 0.002100717 计划生育服务 4,750.00 4,750.00 0.0021011 行政事业单位医疗 96,319.00

34、96,319.00 0.002101101 行政单位医疗 59,170.00 59,170.00 0.002101102 事业单位医疗 37,149.00 37,149.00 0.0021014 优抚对象医疗 56,700.00 0.00 56,700.002101401 优抚对象医疗补助 56,700.00 0.00 56,700.00213 农林水支出 3,847,458.50 462,814.00 3,384,644.5021301 农业 538,714.00 462,814.00 75,900.002130104 事业运行 456,794.00 456,794.00 0.0021301

35、42 农村道路建设 75,900.00 0.00 75,900.002130152 对高校毕业生到基层任职补助 6,020.00 6,020.00 0.001521302 林业 89,768.50 0.00 89,768.502130234 林业防灾减灾 50,000.00 0.00 50,000.002130299 其他林业支出 39,768.50 0.00 39,768.5021305 扶贫 70,000.00 0.00 70,000.002130504 农村基础设施建设 70,000.00 0.00 70,000.0021307 农村综合改革 2,256,376.00 0.00 2,25

36、6,376.002130701 对村级一事一议的补助 840,000.00 0.00 840,000.002130706 对村集体经济组织的补助 1,416,376.00 0.00 1,416,376.0021399 其他农林水支出 892,600.00 0.00 892,600.002139999 其他农林水支出 892,600.00 0.00 892,600.00220 国土海洋气象等支出 1,608,000.00 0.00 1,608,000.0022001 国土资源事务 1,608,000.00 0.00 1,608,000.002200199 其他国土资源事务支出 1,608,000

37、.00 0.00 1,608,000.00221 住房保障支出 2,754,334.00 192,534.00 2,561,800.0022101 保障性安居工程支出 2,561,800.00 0.00 2,561,800.002210102 沉陷区治理 2,561,800.00 0.00 2,561,800.0022102 住房改革支出 192,534.00 192,534.00 0.002210201 住房公积金 192,534.00 192,534.00 0.00:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。16六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)金额单位:元经济分类科目编码

38、科目名称 金额 其中:基 本支出经济分类科目编码科目名称 金额 其中:基 本支出经济分类科目编码科目名称 金额 其中:基本 支出301 工资福利支出 2,379,926.00 2,379,926.00 302 商品和服务支出 536,480.00 405,480.00 309 基本建设支出 0.00 30101 基本工资 916,195.00 916,195.00 30201 办公费 156,000.00 80,000.00 30901 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 943,462.00 943,462.00 30202 印刷费 10,000.00 10,000.00 309

39、02 办公设备购置 0.00 30103 奖金 46,459.00 46,459.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30903 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴 费 5,697.00 5,697.00 30204 手续费 0.00 0.00 30905 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 75,864.00 75,864.00 30205 水费 10,000.00 10,000.00 30906 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 71,352.00 71,352.00 30206 电费 30,000.00 30,000.00 30907 信息网

40、络及软件 购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 320,897.00 320,897.00 30207 邮电费 5,000.00 5,000.00 30908 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30208 取暖费 100,000.00 100,000.00 30913 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支 出 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 其他交通工具购 置 0.00 303 对个人和家庭的 补助 1,905,051.00 427,283.00 30211 差旅费 1,600.0

41、0 1,600.00 30999 其他基本建设支 出 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 30212 因公出国(境) 费用 0.00 0.00 310 其他资本性支出 0.00 0.0030302 退休费 0.00 0.00 30213 维修(护)费 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.0030303 退职(役)费 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.0030304 抚恤金 951,148.00 0.00 30215 会议费 5,000.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0

42、.0030305 生活补助 469,920.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.0030306 救济费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.0030307 医疗费 153,019.00 96,319.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 31007 信息网络及软件 购置更新 0.00 0.0030308 助学金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.001730309 奖励金 4,750.00 4,

43、750.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.0030310 生产补贴 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.0030311 住房公积金 192,534.00 192,534.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 31011 地上附着物和青 苗补偿 0.00 0.0030312 提租补贴 0.00 0.00 30228 工会经费 7,640.00 7,640.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.0030313 购房补贴 0.00 0.00 30229 福利费 840.00

44、 840.00 31013 公务用车购置 0.00 0.0030314 采暖补贴 133,680.00 133,680.00 30231 公务用车运行维 护费 40,000.00 40,000.00 31019 其他交通工具购 置 0.00 0.0030315 物业服务补贴 0.00 0.00 30239 其他交通费用 170,400.00 120,400.00 31020 产权参股 0.00 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.0030400 对企事业单位的 补贴 7,658,

45、244.50 0.00 30299 其他商品和服务 支出 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.0030401 企业政策性补贴 0.00 0.00 30700 债务利息支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.0030402 事业单位补贴 7,658,244.50 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 39907 贷款转贷 0.00 30403 财政贴息 0.00 0.00 30707 国外债务付息 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 30499 其他对企事业单 位的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本

46、年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。18七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表金额单位:元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境) 费小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1240,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

47、。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。19八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额:元项目 本年支出支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00229 其他支出 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.0022960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.002296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00229 其他支出 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。20九、部门决算公开相关信息统计表金额:元一、政府采购情况项目 行次 采购预算 采购金额合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 二、机关运行经费项目 统计数(一)行政单位

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