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新民市司法局部门决算.doc

上传人:tangtianxu1 文档编号:3003438 上传时间:2018-10-01 格式:DOC 页数:30 大小:369.87KB
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资源描述

1、 1 新民市司法局部门决算(含三公经费决算)(2017 年) 2 目 录第一部分 新民市司法局概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 新民市司法局 2017 年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 国有资本经营预算收入支出决算表九、 财政专户管理资金收入支出决算表十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 新民市司法局 2017 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 新民市司法局概

2、况 3 一、主要职责(一)贯彻国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律、规章,拟定全市司法行政方面的政策,编制全市司法行政工作规划,计划并组织实施。(二)负责拟定全市的法制宣传和普及法律常识规划并组织实施,指导全市各部门、各行业的法制宣传和依法治理工作。(三)加强对社区服刑人员的教育矫正工作,通过组织社区矫正对象的学习、教育活动,对他们进行法律法规、道德规范、政策形势、行为规范教育。(四)组织、协调、指导全市刑满释放人员和解除矫正人员的安置帮教工作。(五)负责指导监督管理司法所建设和人民调解工作、基层法律服务工作。(六)负责指导监督管理全市律师、公证工作;负责社会法律服务机构的指导和管理工

3、作。(七)负责组织实施全市法律援助工作。(八)负责全市司法行政复议、应诉工作。(九)负责面向社会服务的司法鉴定工作。(十)负责指导全市司法行政系统的法学教育和法学研究工作。(十一)承办市政府交办的其他事项。 4 二、部门决算单位构成纳入新民市司法局 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:新民市司法局本级第二部分 新民市司法局部门决算公开表 5 2017年度收入支出决算总表公开01表部门: 金额单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 836.56 一、一般公共服务支出 17其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出

4、18二、上级补助收入 3 三、国防支出 19三、事业收入 4 四、公共安全支出 20 759.82四、经营收入 5 五、教育支出 21五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 22六、其他收入 7 七、医疗卫生与计划生育支出 23 31.548 八、住房保障支出 24 45.20本年收入合计 9 836.56 本年支出合计 25 836.56用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 26年初结转和结余 11 其中:提取职工福利基金 27其中:项目支出结转和结余 12 转入事业基金 2813 年末结转和结余 2914 其中:项目支出结转和结余 3015 31总计 16 836.56 总计 32

5、836.56注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 2017年度收入决算表公开02表部门: 金额单位:万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 836.56 836.56204 公共安全支出 759.82 759.82204 06 司法 759.82 759.82204 06 01 行政运行 723.51 723.51204 06 07 法律援助 5 5204 06 10 社区矫正 23.28 23.28204 06 99 其他司法支出 8.03 8.0321

6、0 医疗卫生与计划生育支出 31.54 31.54210 11 行政事业单位医疗 31.54 31.54210 11 01 行政单位医疗 31.54 31.54221 住房保障支出 45.20 45.20221 02 住房改革支出 45.20 45.20221 02 01 住房公积金 45.20 45.20注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 2017年度支出决算表公开03表部门: 金额单位:万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 836.56 800.25 36.31204 公

7、共安全支出 759.82 723.51 36.31204 06 司法 759.82 723.51 36.31204 06 01 行政运行 723.51 723.51204 06 07 法律援助 5 5204 06 10 社区矫正 23.28 23.28204 06 99 其他司法支出 8.03 8.03210 医疗卫生与计划生育支出 31.54 31.54210 11 行政事业单位医疗 31.54 31.54210 11 01 行政单位医疗 31.54 31.54221 住房保障支出 45.20 45.20221 02 住房改革支出 45.20 45.20221 02 01 住房公积金 45.

8、20 45.20注:本表反映部门本年度各项支出情况。 8 2017年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门: 金额单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 836.56 一、一般公共服务支出 15二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 163 三、国防支出 174 四、公共安全支出 18 759.82 759.825 五、教育支出 196 六、科学技术支出 207 七、医疗卫生与计划生育支出 21 31.54 31.548 八、住房保障支出 22 45.20 4

9、5.20本年收入合计 9 836.56 本年支出合计 23 836.56 836.56年初结转和结余 10 年末结转和结余 24一般公共预算财政拨款 11 25政府性基金预算财政拨款 12 2613 27合计 14 836.56 合计 28 836.56 836.56 9 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门: 金额单位:万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目 支出 合计

10、基本支出 项目 支出 合计基本支出结转项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 0 0 0 836.56 800.25 36.31 836.56 800.25 36.31 0 0 0 0204 公共安全支出 0 0 0 759.82 723.51 36.31 759.82 723.51 36.31 0 0 0 0204 06 司法 0 0 0 759.82 723.51 36.31 759.82 723.51 36.31 0 0 0 0204 06 01 行政运行 0 0 0 723.51 723.51 723.51 723.51

11、0 0 0 0204 06 07 法律援助 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0204 06 10 社区矫正 0 0 0 23.28 23.28 23.28 23.28 0 0 0 0204 06 99 其他司法支出 0 0 0 8.03 8.03 8.03 8.03 0 0 0 0 10 210 医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 31.54 31.54 31.54 31.54 0 0 0 0210 11 行政事业单位医疗 0 0 0 31.54 31.54 31.54 31.54 0 0 0 0210 11 01 行政单位医疗 0 0 0 31.54 31.54 31.54 31.5

12、4 0 0 0 0221 住房保障支出 0 0 0 45.20 45.20 45.20 45.20 0 0 0 0221 02 住房改革支出 0 0 0 45.20 45.20 45.20 45.20 0 0 0 0221 02 01 住房公积金 0 0 0 45.20 45.20 45.20 45.20 0 0 0 0注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 12 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门: 金额单位:万元项 目经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 800.25 724.10 76.1

13、5301 工资福利支出 468.95 468.9530101 基本工资 210.32 210.3230102 津贴补贴 151.29 151.2930103 奖 金 19.19 19.1930104 其他社会保障缴费 34.89 34.8930106 伙食补助费 8.60 8.6030108 机关事业单位基本养老保险费 10.22 10.22 13 30199 其他工资福利支出 34.44 34.44302 商品和服务支出 72.86 72.8630201 办公费 2.99 2.9930205 水费 0.44 0.4430206 电费 2.79 2.7930207 邮电费 2 230208 取

14、暖费 3.72 3.7230211 差旅费 1.82 1.8230213 维修费 7.33 7.3330214 租赁费 0.16 0.1630216 培训费 0.01 0.0130218 专用材料费 0.75 0.7530226 劳务费 2.64 2.6430231 公务用车运行维护费 11.28 11.2830239 其他交通费用 36.93 36.93302 对个人和家庭的补助 255.15 255.1530302 退休费 186.22 186.22 14 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。30304 抚恤金 13.61 13.6130305 生活补助 1.65

15、1.6530306 救济费 0.1 0.130309 奖励金 0.24 0.2430311 住房公积金 45.20 45.2030314 采暖补贴 7.83 7.8330399 其他对个人和家庭的补助支出 0.30 0.30309 其他资本性支出 3.29 3.2930902 专用设备购置 3.29 3.29 15 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 注:新民市司法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门: 金额单位:万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末

16、结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计 基本支出结转项目支出结转和结余 合计基本支出项目 支出 合计基本支出项目 支出 合计基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 16 2017 年度国有资本经营预算收入支出决算表 公开 08 表单位:万元 预 算 科 目 决算数 预 算 科 目 决算数国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 利润收入 资源勘探电力信息等事务 投资服务企业利润收入 其他国有资本经营预算支出 产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算收入 加:上

17、年结余收入 加:年终结余 调出资金 收入总计 支出总计 注:新民市司法局没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 17 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表公开09表部门: 金额单位:万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目 支出 合计 基本支出 项目 支出用事业基金弥补收支差额结余 分配 合计 基本支出结转项目支出结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14类 款 项合计注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情

18、况。注:新民市司法局没有财政专户管理资金预算收入,也没有使用财政专户管理资金预算安排的支出,故本表无数据。 1 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开10表部门名称: 单位:万元项 目 2016年决算数 2017年决算数合 计 13.95 11.2851、因公出国(境)费 0 02、公务接待费 0.10 03、公务用车购置及运行费 13.85 11.285其中: (1)公务用车运行维护费 13.85 11.285(2)公务用车购置 0 0注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 18 第三部分 新民市司法局 2017 年部门决算情况说明

19、一、收入支出决算总体情况(一)收入总计 836.56 万元,包括:1.财政拨款收入 836.56 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 836.56 万元,政府性基金收入 0 万元。2.上级补助收入 0 万元,主要是等收入。3.事业收入 0 万元,主要是等收入。4.经营收入 0 万元,主要是等收入。5.附属单位上缴收入 0 万元,主要是等收入。6.其他收入 0 万元,主要是等收入。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是等。8.上年结转和结余 0 万元,主要是等。与上年相比,今年收入增加 65.93 万元,增长 8.56%,主要原因:一是基本工资、津贴补贴、基本养老保险费增加;二是退休费、

20、抚恤金增加。(二)支出总计 836.56 万元,包括:1.基本支出 800.25 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出468.95 万元,对个人和家庭的补助支出 255.15 万元,商品和服务支出 72.86 万元。2.项目支出 36.31 万元,主要包括法律援助、社区矫正、其他司法支出等业务支出。3.上缴上级支出 0 万元,主要包括 XX 等业务支出。 19 4.经营支出 0 万元,主要包括 XX 等业务支出。5.对附属单位补助支出 0 万元,主要包括 XX 等业务支出。与上年相比,今年支出增加 65.93 万元,增长 8.56%,主要原因:一

21、是基本工资、津贴补贴、基本养老保险费增加;二是退休费、抚恤金增加。(三)年末结转和结余 0 万元主要是等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因:一是 XX;二是 XX。二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况财政拨款支出决算反映新民市司法局 2017 年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 836.56 万元,其中:基本支出 800.25 万元,项目支出 36.31 万元。与年初预算相比,2017 年财政拨款支出完成年初预算的93.05%,其中:基本

22、支出完成年初预算的 93.05%,项目完成年初预算的 100%。(二)具体情况2017 年度财政拨款支出 836.56 万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出 759.82 万元,科学技术支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,医疗卫生支出 31.54 万元, 20 农林水事务支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探电力信息等事务支出 0 万元,商业服务业等事务支出 0 万元,国土资源气象等事务支出 0 万元,住房保障支出 45.20 万元,其他支出 0 万元。1.一般公共服务支出 759.82 万元,包括:(1)行政运行 723.51 万元,主要是工资福利支出、商品和

23、服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的80.48%,决算数小于年初预算数的原因主要是社会保障缴费数额减少,办公费、印刷费减少。(2)一般行政管理事务 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。(3)预算改革业务 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(4)财政国库业务 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(5)信息化建设 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX

24、。(6)事业运行 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(7)其他财政事务支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。 21 (8)其他一般公共服务支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(9)法律援助业务支出 5 万元,主要用于法律援助支出。年初无预算。完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(10)社区矫正业务支出 23.28,主要用于社区矫正人员业务支出。年初无预算。完成年初预算的 X

25、X%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(11)其他司法支出 41.69 万元,主要用于法律宣传、人民调解业务支出。年初无预算。完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。2.科学技术支出 0 万元,包括:其他科学技术支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。3.社会保障和就业支出 0 万元,包括:(1)归口管理的行政单位离退休 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(2)事业单位离退休 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,

26、决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。4.医疗卫生支出 31.54 万元,包括: 22 (1)行政单位医疗 31.54 万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的 102%,决算数大于年初预算数的原因主要是 XX。(2)事业单位医疗 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(3)其他医疗卫生支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。5.农林水事务支出 0 万元,包括:其他农业支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。6

27、.交通运输支出 0 万元,包括:石油价格改革补贴其他支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。7.资源勘探电力信息等事务支出 0 万元,包括:其他工业和信息产业监管支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。8.商业服务业等事务支出 0 万元,包括:(1)其他商业流通事务支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。(2)其他涉外发展服务支出 0 万元,主要是等支出,完 23 成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预

28、算数的原因主要是工资数额变动,医疗保险缴费基数变动。9.国土资源气象等事务支出 0 万元,包括:其他其他国土资源事务支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的 XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。10.住房保障支出 45.2 万元,包括:住房公积金 45.2 万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的 102%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资数额变动,住房公积金缴费基数变动。11.其他支出 0 万元,包括:其他支出 0 万元,主要是等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017

29、年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.285 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行维护费 11.285 万元。2017 年度“三公”经费支出比 2017 年初预算少支出12.915 万元,完成年初预算的 47%,主要是控制公务接待费和公务用车的费用。比 2016 年决算减少 2.665 万元,下降 19%,主要是控制公务接待费和公务用车的费用。1.因公出国(境)费 0 万元,主要用于 XX 等,2017 年参加出国(境)团组 XX 个,累计 XX 人次。2017 年因公出国(境) 24 费比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)XX%,主

30、要是 XX等原因。2.公务接待费 0 万元,主要用于 XX 等,2017 年国内公务接待累计 0 批次,0 人,0 万元。2017 年公务接待费比上年减少(增加)XX 万元,下降(增长)XX%,主要是 XX 等原因。3.公务用车购置费 0 万元,主要用于 XX 等,当年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 0 辆。2017 年公务用车购置费比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,主要是 XX 等原因。4.公务用车运行维护费 11.285 万元,主要用于公务车的保险、维修、汽油等。2017 年公务用车运行维护费比上年减少2.665 万元,下降 19%,主要是严格规范公务用车管理的原因。

31、四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.25 万元,其中:人员经费 724.10 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费 76.15 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

32、、办公设备购置、专 25 用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2017 年新民市司法局机关运行经费支出 76.15 万元,比2016 年增加 66.61 万元,增长 14%,主要原因是房屋老旧漏雨,进行维修。2.政府采购支出情况。2017 年新民市司法局政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。3.国有资产占有情况。截至 2017 年 12 月

33、 31 日,司法局共有车辆 3 辆,其中:副省级以上领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上设备 0 台(套) ,单价 100 万元以上专用设备 0台(套) 。4.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我局组织对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目个,涉及资金万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总 26 和/开展绩效自评的项目数)分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是;二是

34、;三是;四是。下一步将采取以下措施加以改进:一是;二是;三是;四是。第四部分 名词解释1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

35、政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “上级补助收入” 、“事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金 27 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购

36、置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财

37、政部门用于预算改革方面的支出。 28 15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映

38、除上述项目以外的其他一般公共服务支出。20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离 29 休人员、红军老战士待遇人

39、员的医疗经费。24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。29. 商业服务业

40、等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 30 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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