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中海地产工程流程图.doc

上传人:weiwoduzun 文档编号:2849015 上传时间:2018-09-28 格式:DOC 页数:10 大小:410KB
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资源描述

1、文件编码:FC/ XM 001 项目部工作项目图 版次:A/ 0受控文件未经批准不得复印 第 1 页 共 10 页 生效日期:2005 年 4 月 15 日项目部工作项目计划管理技术管理工程造价管理甲供材料管理质量及安全控制管理编制: 审核: 批准:文件编码:FC/XM002 施工组织设计报批流程图 版次:A/ 0受控文件未经批准不得复印 第 2 页 共 10 页 生效日期:2005 年 4 月 15 日不合格施工单位编制施工组织设计施工单位内审签字齐全施工单位内审签字齐全监理单位审查项目部审查专业工程师技术审查造价工程师经济审查大型、重要工程项目部组织会审技术负责人审批项目经理批准项目、监理

2、单位监督施工单位实施评价、总结设计单位项目部质监部门造价监理单位不合格不合格熟悉施工图纸、参加图纸内审处理施工现场出现的技术问题编制: 审核: 批准:技术文件编码:FC/XM003 技术管理流程图 版次:A/ 0受控文件未经批准不得复印 第 3 页 共 10 页 生效日期:2005 年 4 月 15 日不符合接收施工图纸、发给监理公司图纸组织水电拼图、组织图纸外审联系设计部或设计院等处理技术问题 发工程联系单或施工单位上报工程联系单解决现场技术问题参加验收、编写工程总结符合接收及审核设计变更或工作联系单发给监理部及施工单位设计变更或工作联系单编制: 审核: 批准:文件编码:FC/XM004 工

3、程造价流程图 版次:A/ 0受控文件未经批准不得复印 第 4 页 共 10 页 生效日期:2005 年 4 月 15 日变更完成确认单甲供材料变更清单工程施工承包合同合约部设计院设计部项目部监理部工程委托书合同原因设计变更通知单图纸会审记录工作联系单工程联系单工程委托书现场签证监理工程师通知单 现场签证项目部监理部 承建商 隐蔽验收 三方计量 承建商 项目初审可直接计算工程量(设计变更类)建档编号建档编号组织施工合约部审项目部存出粮不可直接计算工程量物资部编制补充预算和甲供材变更编制: 审核: 批准:文件编码:FC/XM005 甲供材料/设备流程图 版次:A/ 0受控文件未经批准不得复印 第

4、5 页 共 10 页 生效日期:2005 年 4 月 15 日合格合格合同甲供材料清单材料进场总计划物资部通知供货商供货现场检验送质检站检验办理调拨付款手续项目部审核物资部复核项目部存档补充预算甲供材清单包含阶段进场计划出粮现场或送检不合格退货编制: 审核: 批准:文件编码:FC/XM006 质量控制流程图 版次:A/ 0受控文件未经批准不得复印 第 6 页 共 10 页 生效日期:2005 年 4 月 15 日一般问题重大问题施工组织总设计及质量目标策划对监理进行质量交底审核监理规划 、 监理细则审核监理分工表不定时检查监理文件参与关键隐蔽工程验收每周进行一次现场巡视参加周例会督促监理对发现

5、的问题进行整改封闭召开专题会议纪要督促并参与接收工作面单位移交互检组织竣工验收及移交参与对施工质量的评定编写总结发现问题编制: 审核: 批准:文件编码:FC/XM007 工程变更审批流程图 版次:A/ 0受控文件未经批准不得复印 第 7 页 共 10 页 生效日期:2005 年 4 月 15 日设计单位提出设计变更施工单位提出技术核定、费用设计部提出工作联系单项目造价工程师进行费用估算设计单位签字认可项目造价工程师进行费用估算技术、经济会签监理单位签字认可并核算费用技术、经济会签 项目部签字认可并核算费用通知施工单位进行费用、工期预算监理单位核定费用、工期造价工程师核定费用、工期、结算依据项目

6、技术负责人批准变更施工单位实施重大变更由项目经理批准变更编制: 审核: 批准:文件编码:FC/XM008 建设工程竣工验收流程图 版次:A/ 0受控文件未经批准不得复印 第 8 页 共 10 页 生效日期:2005 年 4 月 15 日单位工程及其室外工程基本完工施工单位组织预验收监理单位组织初验竣工面积查丈民防验收 消防验收 环保验收 燃气验收 电梯验收 施工安全评价档案验收意见建设单位组织竣工验收规划验收证书监督报告档案验收证书 竣工结算证明竣工备案证书编制: 审核: 批准:文件编码:FC/XM009 档案管理流程图 版次:A/ 0受控文件未经批准不得复印 第 9 页 共 10 页 生效日

7、期:2005 年 4 月 15 日档案管理项目资料的控制竣工资料的控制项目资料的控制签 收借 阅检查资料浏览目录分类编号号录入电脑 打印目录 标识归档借阅登记号归还签收 归 档现场验收 原件进馆甲方资料借 阅复/原一致 出具证明 分类编号 标识归档借阅登记 归还签收 归 档档案室存 借阅登记申请购买 批 准 购 买 归 档取认可证归还签收编制: 审核: 批准:档案室无 借阅登记文件编码:FC/XM010 隐蔽工程验收流程图 版次:A/ 0受控文件未经批准不得复印 第 10 页 共 10 页 生效日期:2005 年 4 月 15 日不合格施工单位自检合格,填写隐蔽记录、自检评定、质检人员签字监理工程师审查隐蔽验收记录,并通知项目部工程师监理工程师进行现场隐蔽检查项目部工程师参加、监督隐蔽检查过程监理工程师提出隐蔽检查不合格意见项目工程师、监理工程师签署隐蔽验收记录政府监督隐蔽工程通知质监站进行隐蔽检查施工单位取得隐检认可后进行下道工序施工第二方施工单位取得隐检认可,并办理工序交接后进行下道工序编制: 审核: 批准:

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