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单位XX年资产清查工作报告.docx.docx

上传人:微传9988 文档编号:2086575 上传时间:2018-08-31 格式:DOCX 页数:6 大小:16.38KB
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资源描述

1、单位 XX 年资产清查工作报告这次行政事业单位资产清查距上次行政事业单位资产清查时隔十年整,资产清查工作的主要目的是:全面摸清行政事业单位的“家底” ,为编制部门预算和政府综合财务报告提供真实可靠的数据基础,进一步促进和深化部门预算改革和政府会计改革。同时,针对在资产清查过程中发现的问题,不断完善资产管理制度,逐步建立适应现代化国家治理体系和公共财政需要的行政事业单位国有资产管理体制。单位 XX 年资产清查工作报告根据_市行政事业单位资产清查工作方案(东财20xx47 号)和关于在全市范围内开展行政事业单位资产清查工作的通知(东财20xx28 号)文的要求,我们对本单位进行资产清查.现将有关资

2、产清查情况报告如下:(一)本单位成立于年月,属于行政/事业单位,主管部门是,法定代表人是,法定地址为_市,人员编制人,在编干部职工人,实有人员(含临工)人.单位主要职能为.(二)工作基准日:本单位资产清查工作基准日是 20xx年 xx 月 31 日.(三)资产清查工作范围本次资产清查的工作范围是:本单位及未单独核算,与本单位合并填报报表的单位个,分别为.不列入此次清查范围,但由本单位填报有关数据单位个,分别为.(四)清产核资工作具体实施情况1,本次清产核资工作的主要内容为:基本情况清理,帐务清理,财产清查,完善制度.2,资产清查的组织工作.本单位成立了资产清查工作小组,统一组织实施本单位资产清

3、查工作.小组成员包括:组长:,副组长:,成员:.3,资产清查工作程序:(1)制定本单位资产清查工作方案,组织学习有关政策,研究工作报表,做好人员分工;(2)对本单位户数,编制和人员状况等基本情况进行全面清理.时间安排:3 月日至月日;(3)进行帐务清理,财产清查,时间安排:月日至月日,组织人员输入固定资产电子卡并进行核对,时间安排:月日至月日;(4)导入资产清查报表,分析资产清查结果;(5)撰写资产清查工作报告,上报有关数据;(6)工作总结和完善单位资产管理方向制度.4,其他工作情况(一)资产清查结果通过对本单位 20xx 年 xx 月 31 日会计报表及资产损益情况的清查,本单位资产总额账面

4、值为元,清查值为元:负债总额账面值为元,清查值为元:净资产总额账面值为元,清查值为元.(二)会计差错调整情况截至 20xx 年 xx 月 31 日,本单位会计账中资产总额账面值为元,资产清查报表中资产总额账面值为元,差额元,属于会计差错调整.具体情况为:.(一)资产损益及资金挂账情况;本单位此次资产清查中,资产损失元,占资产账面值的.主要包括流动资产损失元,固定资产损失元,对外投资(有价证券)损失元,无形资产损失元,其他资产损失及资金挂账等元;具体损失原因分别为.(二)资产盘盈情况;本单位此次资产清查中,资产盘盈元,占资产账面值的.主要包括流动资产盘盈元,固定资产盘盈元,无形资产盘盈元,其他资

5、产盘盈等元;具体盘盈原因及入账,计价情况分别为.(三)关于土地使用权情况的说明;(四)单位申报处理的资产损益.本单位在此次资产清查中共申报处理资产损失元,申报处理的损失资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产损失元,固定资产损失元,对外投资损失元,无形资产损失元,其他资产损失元.本单位在此次资产清查中共申报处理资产盘盈元,申报处理的盘盈资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产盘盈元,固定资产盘盈元,对外投资盘盈元,无形资产盘盈元,其他资产盘盈元.(一)存在的资产管理问题及产生的原因;(二)存在的财务管理问题及产生原因;(三)相应的改进措施;(一)单位 20xx 年度结转后资产负债表.(二)土地

6、,房屋建筑物产权证明资料(复印件).(三)土地,房屋建筑物分布,使用状况及经营情况书面说明材料.(四)需申报处理资产损益和资金挂帐明细表.(五)20xx 年市审计局出具年度审计报告或委托社会中介机构审计报告.(六)其他需要提供备查材料.年资产清查工作报告年资产清查工作报告范文年行政单位资产清查工作报告资产清查工作报告范文年局关于资产清查工作报告范文年局资产清查工作报告年单位资产清查工作报告全文年事业单位资产清查工作报告年族系单位资产清查工作报告全文最新评论萧茂伟发表于 XX-06-04 根据霍邱县财政社(社资委)转发财政部关于印发行政事业单位资产清查核实管理办法的通知等有关规定,我单位已按时完

7、成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下: 霍邱县供销社机关(本级)拥有独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。行政编制 15 个,自收自支 10 个。20xx 年度部门(供销社本级)一般预算安排支出为万元。本次资产清查以 20xx 年 12 月 31 日为清查基准日,清查范围为供销社机关(本级)的社有资产。为切实加强领导,保证我社资产清查工作顺利进行,我社组织成立了资产清查工作领导小组,由赵星海同志任组长,李贵胪同志任副组长,办公室和各股室负责同志为成员。社有资产是供销社开展公务活动的物质基础,是社有资产的重要组成部分。通过对供销社机关基本情况、财务情况以及资产情况等

8、进行全面清理和核实,真实、完整地反映了单位的资产和财务状况。全面开展了社有资产清查工作,摸清了各类社有资产状况、财务状况,摸清社有资产存量、结构及分布。我社虽然在社有资产管理虽取得了一定成效,但由于体制、规章制度等不完善,仍存在较多薄弱环节和问题,这阻碍了社有资产管理朝着良性循环的轨道健康发展。在清查过程中也存在着社有资产管理认识理念淡薄,资产管理意识淡薄,职责不清。社有资产管理基础工作薄弱。主要体现在闲置浪费、使用效率低下、配置不均,使用不公等问题。针对这些问题我社在以后的资产管理工作中将从三个方面来进行改进, 一是从思想认识着手,加强领导责任。二是从规范管理着手,加强制度建设。三是从确保健康运行着手,加强风险控制。

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