1、第二部分 2017 年度部门决算报表一、 收入支出决算总表2017 年收入支出决算总表公开 01 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 26,726,340.09一、一般公共服务支出 37 0其中:政府性基金预算财政拨款 2 0二、外交支出 38 0二、上级补助收入 3 0三、国防支出 39 0三、事业收入 4 0四、公共安全支出 40 0四、经营收入 5 0五、教育支出 41 0五、附属单位上缴收入 6 0六、科学技术支出 42 0六、其他收入 7 61,612.34七、文化体育与传媒支出 43 0
2、8 八、社会保障和就业支出 44 864,607.009 九、医疗卫生与计划生育支出 45 010 十、节能环保支出 46 011 十一、城乡社区支出 47 012 十二、农林水支出 48 013 十三、交通运输支出 49 014 十四、资源勘探信息等支出 50 015 十五、商业服务业等支出 51 28,718,690.0016 十六、金融支出 52 017 十七、援助其他地区支出 53 018 十八、国土海洋气象等支出 54 019 十九、住房保障支出 55 312,703.2220 二十、粮油物资储备支出 56 021 二十一、其他支出 57 022 二十二、债务还本支出 58 023
3、二十三、债务付息支出 59 0本年收入合计 24 26,787,952.43 本年支出合计 60 29,896,000.22用事业基金弥补收支差额 25 35,919.46 结余分配 61 0年初结转和结余 26 3,143,114.13 交纳所得税 62 0基本支出结转 27 19,032.83 提取职工福利基金 63 0项目支出结转和结余 28 3,124,081.30 转入事业基金 64 0经营结余 29 0 其他 65 030 年末结转和结余 66 70,985.8031 基本支出结转 67 4,354.5232 项目支出结转和结余 68 66,631.2833 经营结余 69 0总计
4、 36 总计 70 29,966,986.02注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、 收入决算表2017 年收入决算表公开 02 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会项 目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计208 社会保障和就业支出 864,607.00 864,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 864,607.00 864,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208
5、0501 归口管理的行政单位离退休 754,323.00 754,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 110,284.00 110,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出 25,610,642.21 25,549,029.87 0.00 0.00 0.00 0.00 61,612.3421605 旅游业管理与服务支出 25,610,642.21 25,549,029.87 0.00 0.00 0.00 0.00 61,612.342160501 行政运行 3,070,880.07 3,01
6、0,087.56 0.00 0.00 0.00 0.00 60,792.512160502 一般行政管理事务 230,454.40 230,454.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160504 旅游宣传 21,061,176.00 21,061,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160505 旅游行业业务管理 194,709.67 194,709.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160599 其他旅游业管理与服务支出 1,053,422.07 1,052,602.24 0.00 0.00 0.00 0.00 819.
7、83221 住房保障支出 312,703.22 312,703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 312,703.22 312,703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 256,619.52 256,619.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210202 提租补贴 56,083.70 56,083.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。3、支出决算表2017 年支出决算表公开 03 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委
8、员会项目支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出1 2 3 4 5 6类 款 项合计208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休 864,607.00 864,607.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 754,323.00 754,323.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 110,284.00 110,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出21605 旅游业管理与服务支出 28,718,6
9、90.00 3,536,874.60 25,181,815.40 0.00 0.00 0.002160501 行政运行 3,120,572.17 2,683,025.87 437,546.30 0.00 0.00 0.002160502 一般行政管理事务 230,454.40 0.00 230,454.40 0.00 0.00 0.002160504 旅游宣传 23,931,113.83 0.00 23,931,113.83 0.00 0.00 0.002160505 旅游行业业务管理 194,775.67 0.00 194,775.67 0.00 0.00 0.002160599 其他旅游业
10、管理与服务支出 1,241,773.93 853,848.73 387,925.20 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出22102 住房改革支出 312,703.22 312,703.22 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 256,619.52 256,619.52 0.00 0.00 0.00 0.002210202 提租补贴 56,083.70 56,083.70 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。4、财政拨款收入支出决算总表2017 年财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位:元编制单位:大同市旅
11、游发展委员会收 入 支 出金额项 目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 3 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 26,726,340.09一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 32 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
12、0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 38 864,607.00 864,607.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 45 28,584,920.71 28,584,920.71 0.0016 十六、金融支出 46
13、0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 49 312,703.22 312,703.22 0.0020 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.0022 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.0023 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00本年收入合计 24 26,726,340.09 本年支出合计 77 29,762,230.93 29,762,2
14、30.93 0.0025 78年初财政拨款结转和结余 26 3,040,245.36年末财政拨款结转和结余 79 4,354.52 4,354.52 0.00一般公共预算财政拨款 27 3,040,245.36 基本支出结转 80 4,354.52 4,354.52 0.00政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.0029 82总计 30 29,766,585.45 总计 83 29,766,585.45 29,766,585.45 0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。5、一般公
15、共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款支出决算明细表公开 05 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会项 目 工 资 福 利 支 出支 出 功 能 分类 科 目 编 码 科 目 名 称合 计 小 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 其 他 社 会保 障 缴 费伙 食 补助 费 绩 效 工 资机 关 事 业 单位 基 本 养 老保 险 缴 费职 业 年金 缴 费其 他 工资 福 利支 出栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11类 款 项合 计 29,762,230.93 3,228,346.99 1,346,168.00 665,347.00 387,270
16、.00 179,569.90 7,260.00 226,960.00 413,972.09 0.00 1,800.00208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 864,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 864,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 754,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
17、00 0.00 0.00 0.002080502 事 业 单 位 离 退 休 110,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商 业 服 务 业 等 支 出 28,584,920.71 3,228,346.99 1,346,168.00 665347.00 387,270.00 179,569.90 7,260.00 226,960.00 413,972.09 0.00 1,800.0021605 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 28,584,920.71 3,228,346.99 1,346,168.00
18、 665347.00 387,270.00 179,569.90 7,260.00 226,960.00 413,972.09 0.00 1,800.002160501 行 政 运 行 3,023,542.17 2,456,452.47 1,015,481.40 605551.00 387,270.00 133,917.18 7,260.00 0.00 306,972.89 0.00 0.002160502 一 般 行 政 管 理 事 务 230,454.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160504 旅 游 宣 传 23
19、,931,113.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160505 旅 游 行 业 业 务 管 理 194,775.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160599 其 他 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 1,205,034.64 771,894.52 330,686.60 59796.00 0.00 45,652.72 0.00 226,960.00 106,999.20 0.00 1,800.00221 住 房 保 障 支 出 312,703.
20、22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住 房 改 革 支 出 312,703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住 房 公 积 金 256,619.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210202 提 租 补 贴 56,083.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00续表:一般公共预算财政拨款支出决算
21、明细表公开 05 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会项 目 商品和服务支出支 出 功 能分 类 科 目编 码科 目 名 称 小 计 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费因公出国(境)费用租赁费 会议费 培训费 劳务费栏次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22类 款 项合计 24,981,735.70 165,883.59 329,955.37 50.00 16,249.00 265,575.00 4,438.00 13,600.00 54,582.00 36,680.00 74,400.00208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.00 0.00
22、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501归 口 管 理 的 行 政 单 位离 退 休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事 业 单 位 离 退 休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商 业 服 务 业 等 支
23、出 24,981,735.70 165,883.59 329,955.37 50.00 16,249.00 265,575.00 4,438.00 13,600.00 54,582.00 36,680.00 74,400.0021605 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 24,981,735.70 165,883.59 329,955.37 50.00 16,249.00 265,575.00 4,438.00 13,600.00 54,582.00 36,680.00 74,400.002160501 行 政 运 行 350,301.00 17,800.00 0.00 50.00 9,
24、249.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 1,500.002160502 一 般 行 政 管 理 事 务 74,900.00 48,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 21,800.002160504 旅 游 宣 传 23,931,113.83 0.00 114,436.00 0.00 0.00 165,544.00 0.00 0.00 48,632.00 0.00 0.002160505 旅 游 行 业 业 务 管 理 194,775.67 24,748.09 29,006.17 0.00 0.00 62
25、,825.50 4,438.00 0.00 5,800.00 0.00 0.002160599其 他 旅 游 业 管 理 与 服务 支 出 430,645.20 75,135.50 186,513.20 0.00 7,000.00 37,205.50 0.00 13,600.00 0.00 35,780.00 51,100.00221 住 房 保 障 支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住 房 改 革 支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
26、00 0.002210201 住 房 公 积 金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210202 提 租 补 贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00续表:一般公共预算财政拨款支出决算明细表公开 05 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会项 目 商品和服务支出支出功能分类科目 科目名称 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通 费用 其他商品和服务 支出栏 次 23 24 25 26 27 28类 款 项合计 50,00
27、0.00 8,992.00 52,871.00 33,200.00 201,300.00 23,673,959.74208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出 50,000.00 8,992.00 52,871.00 33,200.00 201,300
28、.00 23,673,959.7421605 旅游业管理与服务支出 50,000.00 8,992.00 52,871.00 33,200.00 201,300.00 23,673,959.742160501 行政运行 0.00 2,492.00 35,060.00 33,200.00 201,300.00 49,500.002160502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.002160504 旅游宣传 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,552,501.832160505 旅游行业业务管理 0.00 0.00 0.0
29、0 0.00 0.00 67,957.912160599 其他旅游业管理与服务支出 0.00 6,500.00 17,811.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210202 提租补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00续表:一般公共预算财政拨款支出决算明细表公开 05 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会项 目 对
30、个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴支出功能分类科目编码 科目名称 小计 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴其他对个人和家庭的补助支出小计 办公设备 购置栏次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38类 款 项合计 1,505,133.84 811,528.60 106,540.00 38,125.00 257,296.44 56,326.80 211,816.00 23,501.00 47,014.40 47,014.40208 社会保障和就业支出 864,607.00 743,981.00 0.00 33,325.00 0.00 0.00 65,80
31、0.00 21,501.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 864,607.00 743,981.00 0.00 33,325.00 0.00 0.00 65,800.00 21,501.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 754,323.00 633,697.00 0.00 33,325.00 0.00 0.00 65,800.00 21,501.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 110,284.00 110,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等
32、支出 327,823.62 67,547.60 106,540.00 4,800.00 676.92 243.10 146,016.00 2,000.00 47,014.40 47,014.4021605 旅游业管理与服务支出 327,823.62 67,547.60 106,540.00 4,800.00 676.92 243.10 146,016.00 2,000.00 47,014.40 47,014.402160501 行政运行 216,788.70 67,547.60 0.00 3,000.00 0.00 225.10 146,016.00 0.00 0.00 0.002160502
33、 一般行政管理事务 108,540.00 0.00 106,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 47,014.40 47,014.402160504 旅游宣传 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160505 旅游行业业务管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160599 其他旅游业管理与服务支出 2,494.92 0.00 0.00 1,800.00 676.92 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房
34、保障支出 312,703.22 0.00 0.00 0.00 256,619.52 56,083.70 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 312,703.22 0.00 0.00 0.00 256,619.52 56,083.70 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 256,619.52 0.00 0.00 0.00 256,619.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210202 提租补贴 56,083.70 0.00 0.00 0.00 0.00 56,083.70 0.00 0.00 0.00 0.00六、一
35、般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会项 目 工资福利支出支出功能分类科目编码 科目名称合计小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金 缴费 其他工资福利支出栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11类 款 项合计 4,677,445.532,882,106.99 1,346,168.00 665,347.00 69,730.00 150,869.90 7,260.00 226,960.00 413,972.09 0 1,8
36、00.00208 社会保障和就业支出 864,607.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020805 行政事业单位离退休 864,607.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02080501 归口管理的行政单位离退休 754,323.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02080502 事业单位离退休 110,284.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0216 商业服务业等支出 3,500,135.312,882,106.99 1,346,168.00 665,347.00 69,730.00 150,869.90 7,260.00 226,960.00 413,9
37、72.09 0 1,800.0021605 旅游业管理与服务支出 3,500,135.312,882,106.99 1,346,168.00 665,347.00 69,730.00 150,869.90 7,260.00 226,960.00 413,972.09 0 1,800.002160501 行政运行 2,683,025.872,117,812.47 1,015,481.40 605,551.00 69,730.00 112,817.18 7,260.00 0 306,972.89 0 02160599 其他旅游业管理与服务支出 817,109.44 764294.52 330686
38、.6 59796 0 38052.72 0 226960 106999.2 0 1800221 住房保障支出 312,703.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022102 住房改革支出 312,703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.002210201 住房公积金 256,619.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02210202 提租补贴 56,083.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0续表:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会项目 商品和服务支
39、出支出功能分类科目编码 科目名称 小计 办公费 手续费 邮电费差旅费 会议费 劳务费 工会经费 福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出栏次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23类 款 项 合计398,744.70 27657.7 50 11,249.00 12980 150 1,500.00 8,992.00 52,871.00 33,200.00 201,300.00 48,795.00208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020805 行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0208
40、0501 归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02080502 事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0216 商业服务业等支出 398,744.70 27657.7 50 11,249.00 12980 150 1,500.00 8,992.00 52,871.00 33,200.00 201,300.00 48,795.0021605 旅游业管理与服务支出 398,744.70 27657.7 50 11,249.00 12980 150 1,500.00 8,992.00 52,871.00 33,200.00 201,300.00
41、 48,795.002160501 行政运行 348,424.70 16628.7 50 9249 0 150 1,500.0 2,492.00 35,060.00 33,200.00 201,300.00 48,795.0002160599 其他旅游业管理与服务支出 50320 11029 0 2000 12980 0 0 6500 17811 0 0 0221 住房保障支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022102 住房改革支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02210201 住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02210202 提租补贴
42、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0续表:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会项 目 对个人和家庭的补助支出功能分类科目编码 科目名称 小计 退休费 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 其他对个人和家 庭的补助支出栏次 29 30 32 33 34 35 36类 款 项合计 1,396,593.84 811,528.60 38,125.00 257,296.44 56,326.80 211,816.00 21,501.00208 社会保障和就业支出 864,607.00 743,981.00 33,325.00 0 0 6
43、5,800.00 21,501.0020805 行政事业单位离退休 864,607.00 743,981.00 33,325.00 0 0 65,800.00 21,501.002080501 归口管理的行政单位离退休 754,323.00 633,697.00 33,325.00 0 0 65,800.00 21,501.002080502 事业单位离退休 110,284.00 110,284.00 0 0 0 0 0216 商业服务业等支出 219,283.62 67,547.60 4,800.00 676.92 243.1 146,016.00 0.0021605 旅游业管理与服务支出
44、219,283.62 67,547.60 4,800.00 676.92 243.1 146,016.00 0.002160501 行政运行 216,788.70 67,547.60 3,000.00 0 225.1 146,016.00 02160599 其他旅游业管理与服务支出 2,494.92 0 1,800.00 676.92 18 0 0221 住房保障支出 312,703.22 0 0 256,619.52 56,083.70 0 022102 住房改革支出 312,703.22 0 0 256,619.52 56,083.70 0 02210201 住房公积金 256,619.5
45、2 0 0 256,619.52 0 0 02210202 提租补贴 56,083.70 0 0 0 56,083.70 0 0七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会项目 本年支出支出功能分类科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(细化至“
46、项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00214 交通运输支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(细化至“项”级) 0
47、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00215 资源勘探信息等支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。8、部门决算公开相关信息统计表20
48、17 年部门决算公开相关信息统计表公开 08 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会一、政府采购情况项目 行次 采购预算 采购金额合计 1货物 2 39,600 39,600工程 3服务 4 2,000,000 1,835,000二、机关运行经费项目 统计数(一)行政单位 5 348,424.7(二)参照公务员法管理事业单位 6 0三、国有资产占用情况(一)车辆数合计(辆) 7 11.部级领导干部用车 82.一般公务用车 9 13.一般执法执勤用车 104.特种专业技术用车 115.其他用车 12(二)单位价值 200 万元以上大型设备(台、套) 13注:本表反映部门本年度政府采购及机关
49、运行经费和国有资产占用情况。9、三公经费公开表2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表公开 09 表金额单位:元编制单位:大同市旅游发展委员会项 目 2017 年决算数 备 注(一)合 计 37,638.00因公出国(境)费用 4,438.00公务接待费 0.00 公务用车费 33,200.00其中:公务用车运行维护费 33,200.00公务用车购置 0.00 (二)相关统计数1.因公出国(境)团组数(个) 02.因公出国(境)人次数(人) 13.公务用车购置数(辆) 04.公务用车保有量(辆) 15.国内公务接待批次(个) 06.国内公务接待人次(人) 07.国(境)外公务接待批次(个) 08.国(境)外公务接待人次(人) 0