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2016年会计继续教育 关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见 的考试及答案.doc

上传人:HR专家 文档编号:11538834 上传时间:2020-06-11 格式:DOC 页数:6 大小:58.50KB
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资源描述

1、2016年会计继续教育 关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见 的考试及答案一、单选题1、我国单位内控规范的发布时间是()。A、2012年11月29日B、2012年8月1日C、2011年11月29日D、2009年8月1日【正确答案】A【您的答案】A正确2、下列不属于坚持全面推进原则的是()。A、全范围B、全过程C、全体人员D、全监督【正确答案】D【您的答案】D正确3、不符合内控建设目标的是()。A、制衡有效B、执行有力C、相互包庇D、监督到位【正确答案】C【您的答案】C正确4、下列不属于保障措施中深入宣传教育的是()。A、广泛宣传先进经验、典型做法B、引导全体人员自觉提高风险防范和抵制

2、权利滥用意识C、加强教育培训D、加强对内控建立与实施情况的监督检查【正确答案】D【您的答案】D正确5、下列问题导向正确的是()。A、解决问题、采取措施、识别风险B、识别风险、采取措施、解决问题C、采取措施、解决问题、识别风险D、识别风险、解决问题、采取措施【正确答案】B【您的答案】B正确6、下列不符合加强监督检查工作的是()。A、加强日常监督B、加大越权范围C、加强自我评价D、加强专项检查【正确答案】B【您的答案】B正确7、下列不属内控执行问题的是()。A、落实情况与实际需求有差距B、存在四不情况C、无实施落地计划D、明确了岗位责任,并已严格落实【正确答案】D【您的答案】D正确8、下列不属于在

3、防腐工作中内控作用的是()。A、不明腐B、不能腐C、不易腐D、不敢腐【正确答案】A【您的答案】A正确9、信息系统对内控规范实施的支撑作用是()。A、固化流程B、信息公开C、信息交换D、财务分析【正确答案】A【您的答案】B10、不属于强化督导检查的是()。A、加强对内控建设与实施情况的监督检查B、公开监督检查结果C、将监督检查结果、内控自我评价情况等作为实施绩效评价的参考依据D、加强教育培训【正确答案】D【您的答案】D正确二、多选题1、我国内部控制制度体系包括有()。A、企业内部控制基本规范B、企业内部控制配套指引C、内控制度建设规范D、行政事业单位内部控制规范【正确答案】ABD【您的答案】AB

4、C2、内控执行时可能存在的问题()。A、普及与落实情况与实际需求有差距B、未引起重视C、无实施落地计划D、为纳入单位制度建设【正确答案】ABCD【您的答案】ABC3、指导意见的主要内容有()。A、总体要求B、主要任务C、保障措施D、监督调试【正确答案】ABC【您的答案】ABC正确4、指导意见总体要求的基本原则有()。A、坚持全面推进B、坚持学科规范C、坚持问题导向D、坚持共同治理【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD正确5、指导意见的主要任务有()。A、健全内部控制体系,强化内部流程控制B、加强内部权力制衡,规范内部权力运行C、建立内控报告制度,促进内控信息公开D、加强监督检查工作,加大考评

5、问责力度【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD正确6、指导意见的保障措施有()。A、加强组织领导B、抓好贯彻落实C、强化监督指导D、深入宣传教育【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD正确7、下列措施可以加强内部权力制衡的有()。A、人员岗位固定B、分级授权C、分岗设权D、分事行权【正确答案】BCD【您的答案】BCD正确8、下列属于基本原则中坚持科学规划的有()。A、应科学运用内部控制机制原理B、结合自身的业务性质、业务范围、管理架构C、合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构D、嵌入内部的各层级、各方面、各环节【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD正确9、调研报告的核心模块有()。A

6、、改进措施B、认识和落实情况C、具体业务层面D、单位层面【正确答案】BCD【您的答案】AC10、内控建设的总体目标有()。A、权责一致B、制衡有效C、运行流畅D、执行有力【正确答案】ABCD【您的答案】ABCD正确三、判断题1、制度是约束权力的重要手段,制度建设是防腐的重要途径,是长效机制()。Y、对N、错【正确答案】Y【您的答案】Y正确2、加强监督检查工作需要将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责等相结合()。Y、对N、错【正确答案】Y【您的答案】Y正确3、主持制定工作方案,并对建立与实施内控的有效性承担领导责任的,是单位主要负责人()。Y、对N、错【正确答案】Y【您的答案】N4、内部控制

7、信息的公开,对内控没有起到促进和监督的作用()。Y、对N、错【正确答案】N【您的答案】N正确5、问题的导向为:识别风险、采取措施、解决问题()。Y、对N、错【正确答案】Y【您的答案】Y正确6、提高国家治理能力,需要政府、社会、内部审计、外部审计、市场等监管合力()。Y、对N、错【正确答案】Y【您的答案】Y正确7、内控的执行过程一般不会出现问题()。Y、对N、错【正确答案】N【您的答案】N正确8、全面推进行政事业单位内部控制建设,规范行政事业单位内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,建立健全科学高效的制约和监督体系,促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高,为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑()。Y、对N、错【正确答案】Y【您的答案】Y正确9、政策建议在思想认识上要上升到国家治理的高度()。Y、对N、错【正确答案】Y【您的答案】Y正确10、内控建设的总体目标为:到2020年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系()。Y、对N、错【正确答案】Y【您的答案】Y正确

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