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出库单单据管理办法.doc

上传人:精品资料 文档编号:10104047 上传时间:2019-10-10 格式:DOC 页数:6 大小:83.50KB
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1、 88888 股份有限公司企业标准出库单单据管理办法2012-00-00发布 2012-00-00实施111111111前 言本办法由生产保障部提出。本办法由生产保障部起草。本办法主要起草人:*本办法审核人: *本办法批准人: *本办法由*部归口管理并负责解释。本办法于2012年*月首次发布。*1 出库单单据管理办法1 范围本办法规定了出库单据的使用、归档等管理内容及要求。本办法适用于生产保障部出库单单据管理。2 术语和定义2.1出库单格式为一式三联。第一联(白色)由配货员、记账员留存转归档;第二联(粉色)作为出门证留存;第三联(蓝色)由领料人留存。3 职责3.1记账员负责单据打印、编号、下发

2、、回收。3.2 配货员负责单据接收,按保管员排序编号下发配货、回收转交记账员。3.3保管员按第三联进行配货。3.4归档员负责单据按出库单号顺序整理。4 管理内容与要求4.1出库单的使用操作4.1.1保管员凭第三联(蓝色)发货。4.1.2零星出库:领料人到记账员处签字,记账员留存第一联(白色) ,同时负责将出库单交至单据整理归档人4.1.3批量出库:领料人在第一联(白色)上签字;配货员负责该批量单据的编号及签字完整性,同时将出库单交至单据整理归档人。4.2 单据流转4.2.1记账员、发货员必须设立出库单流转记录台帐 ,流转环节必须有下单日期、出库单编号、签收人、签收日期、返单日期、归档日期等内容

3、。4.3 归档要求4.3.1所有归档单据必须按顺序排列完整,不得缺号,缺号单据必须由记账员或配货员填写单据缺号说明表 (附表 A.1) ,并附在出库单单据里。4.3.2 单据归档时间为 10天(外协 15天,含节假日、公休日) 。4.3.3 单据整理归档人每月负责统计缺单提报单 (附表 A.2) 。4.3.4 零星出库单缺单由记账员负责。4.3.5 批量出库单缺单由配货员负责。4.3.6 账务组组长负责每月 5日前将 2个月前的月度出库单单据进行装订归档。如 8月 5日前,需装订 6月份的出库单。1111111112 4.3.7 出库单流转记录台帐按时间先后顺序记录,每本台帐页数为 30页,台

4、帐封面需注明台帐记录人的姓名。 出库单流转记录台帐登记满页后,台帐记录人需在 15日内交至部门档案管理员处归档。4.4 缺单补打印4.4.1 出库单因夹纸或其他原因丢失,需要补打印时,必须经部门分管负责人在补打印的出库单上签字,才能视为有效出库单进行后续配货、发货工作。5 检查与考核5.1 记账员、发货员未按规定时间完成单据、台帐归档,超期一天扣 1分。5.2 账务组组长未按时完成月度出库单单据装订归档工作,超期一天扣 1分。5.3 补打印出库单未经部门分管负责人签字并下发的,每次扣 3分。造成物资重复出库的,每次扣 10分。5.4 记账员、发货员、归档员未及时提报异常信息,造成出库单丢失,每张扣 100元/人。附 录 A*3 (规范性附录)表 格表 A.1 单据缺号说明表*-*填报人 缺单单据号缺单原因分管负责人表 A.1 单据缺号说明表*-*填报人 缺单单据号缺单原因分管负责人表 A.1 单据缺号说明表*-*填报人 缺单单据号缺单原因分管负责人1111111114 表 A.2 缺单提报表QR-11.12-002*-* 工厂 缺单单据号 责任人提报人: 提报日期: 年 月 日

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