ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:18KB ,
资源ID:8444176      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-8444176.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(采购审计制度.doc)为本站会员(精品资料)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

采购审计制度.doc

1、 采购审计制度第 1 章 总则 第 1 条 目的 为了加强公司对采购行为的管理,强化和完善内部审计职能,提高资金使用效益,根据有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。 第 2 条 本规定所称采购行为,是指公司采购部门以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物和服务的行为。 第 3 条 采购应当遵循公开、公平、公正的原则,按照货比三家或公开招标、邀请竞标、集体评标、定标,内审人员参与评标定标,并进行监督的方式进行。 第 4 条 采购人员要求品行端正,严格遵守国家法律法规,严格遵照企业制度办事,严格履行自己的职责。 第 2 章 采购审计细则 第 5 条 采购监督的范围 1日常用品采购(一次性采购在

2、1 000 元以上)2办公用品。2 固定资产采购。3 经常性服务及特殊项目(如后期维护、公用事业、宣传等)第 6 条 采购物品的部门必须事先制订购买计划和经费预算方案,经主管领导审批后报内审人员备案。 第 7 条 采购方式 2 万元以上必须采用招标式采购、竞争性谈判采购,其他可采用货比三家或 N 家的询价采购方式进行。 第 8 条 内审人员应当对采购人员进行监督检查,主要包括下列三项内容。 1有关采购规章制度的执行情况。 2采购的标准、方式和采购程序执行情况。 3领导交办的其他监督检查的内容。 第 9 条 内审人员发现正在进行的采购严重违反规定或导致采购无效的,应当责令采购人员停止采购并及时上

3、报领导。 第 10 条 采购部门应当对采购合同的标准组织验收,根据验收结果形成书面材料签名报送内审人员。第 11 条 内审人员有权对所采购的物品进行实物与账表的对比及检查。 第 12 条 内审人员根据采购合同对验收材料进行审计,认为符合规定方可办理采购资金的付款手续。 第 13 条 采购人员应当接受审计部门以及公司员工的监督,公司员工有权对采购人员的违法行为进行控告和举报,有关部门应及时调查处理。 第 14 条 采购人员有下列情形之一的,采购无效,视情节轻重,建议给予相应的处分,给供应商造成损失的,个人承担赔偿责任。 1应当采用内审参与评定并进行监督的采购方式而未采用的。 2擅自提高采购标准的。 3与社会中介机构或者供应商违规串通的。 4其他违反采购规定的。第 3 章 附则 第 15 条 本制度由审计部负责解释,自发布之日起施行。

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报