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收货单据传递程序.doc

1、收货单据传递程序:采购:1、每日录入采购订单,其中订单日期、供应商、部门、备注、存货编码、 数量、 单价、计划到货日期为重要信息,录入后请检查上述内容是否完整。2、新增供应商档案请在基础设置基本档案客商信息供应商档案中进 行增加,增加时注意遵循编码规则,需要增加供应商编码、供应商名称、供应商简称三项内容。供应商编码为 6 位数,前两位为各类供应商代码,后四位为顺序码,其中 01-04 为酒店所有供应商,05 为业主所有供应商。3、新增存货档案请在基础设置基本档案存货档案中进行增加,增加时注意遵循编码规则,需要增加存货编码、存货名称、规格型号、计量单位、税率(0%)、存货属性(6 项)。保存完毕

2、后,在基础设置对照表仓库存货 对照表中将新增存货档案对应到相应的仓库。4、关注采购订单列表及采购订单执行统计表,采购物品完成情况将会列示在此表中,定期进行检查,完成事宜及时将单据进行关闭。每月底结束前,将本月已入订单但尚未执行业务统计并进行简要说明。收货:1、根据直采订单进行收货,物品名称、规格、单位、数量等必须逐项仔细验收,质量同使用部门共同把关。散装食品实收数量允许与订货数量允许有 10%上下的浮动,其余有明确计量单位的食品及物品必须严格按订单验收,不得超出。2、验收完毕后,开始录入到货单,到货单根据采购订单自动生成,引用采购订单时需注意:必须仔细核对采购订单中物品名称、规格、单位是否与实

3、际收货一致,如遇实物与订单不符,及时与采购部进行沟通并变更。3、核对无误后,手工录入实收数量并自查。直采的出入库业务应同时完成(直采出入库日期应与到货单日期一致)。库房主管:1、根据直采订单审核到货单的数量、规格、单位。2、根据每期定价审核到货单的单价。3、每日核对到货单列表是否有异常情况。4、定期与采购部核对采购订单执行情况。库房:库房入库单引用到货单,在此过程中需核对实际入库数量是否与库房补库单相符,并关注单价是否与上期定价一致(注:入库日期应与到货单日期一致)。出库单日清,并于次日上交成本文员。成本文员:审核出库单,并随时进行成本核算及记账(注:入库日期应先于出库日期审核记账)。并随时关注出入库业务单据传递情况,因特殊情况已入库但未传递单据及时提醒跟催收货部。成本经理:对采购每日新增存货档案是否合理进行审核。不定期抽查采购订单执行/到货单列表情况/出入库列表中单据异常情况,及时进行处理。

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