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操作流程47187.doc

1、采购入库( 一 ).现货业务流程:采购合同对应的资源,先入库,后销售或直接发给分支机构的。合同性质确定为“现货” 。1.基本设置:a. 物资品名设置 b . 物资产地设置;c计量单位设置d物资代码设置e. 仓库名称设置2.采购管理 采购合同维护 采购合同登记(在这个操作过程中要注意结算单位和供应商是填写一致的)a.在打开的页面中点击 增加 物资帮助 在物资列表选定后点击确定 按钮。b. 在采购合同登记页面中只要输入“数量” , “重量” , “含税单价” 。 d做好合同后就单击保存按钮。3. 采购管理 采购合同审核(未审核的合同是一个问号“?” ,已审核的合同是一个“” ) 找到合同双击打开,

2、查看确定已经完全正确后点击“审核”按钮 。 4.库存管理 验收入库 采购入库a.在入库填单页面中,填写“仓库” , “车皮号/ 船号” , “供方单位” , “业务员” , “仓库员” 。b. 在入库填单页面中,点击“选择合同” 在查询条件输入对话框中输入 “供货单位”名称,然后点击确定按钮 在购货合同选择的对话框中,选中购货合同,单击 确定按钮。c. 在入库填单页面中,选择合同或者选择交货单,入库重量,入库数量,实提数量,实提重量必填。d. 如有运杂费用,请单击运杂费用右边的按钮,输入运杂费。也可在入库时输入,视具体情况操作。e. 做好入库填单后就单击 保存 按钮。5. 库存管理 入库单审核

3、(未审核的入库单是一个问号“?” ,以审核的入库单是一个“” ) 找到入库单双击打开,查看确定已经完全正确后点击“审核”按钮 。6. 采购管理 采购合同维护 合同交货完成确认a 合同交完货后,可能实际入库量和合同量会有小的偏差,此时就要人为的去确认交货完成。选择资源后,单击 货齐 按钮,此时合同的欠交量变成零,操作完成。b 再次单击货齐按钮可以取消交货完成。采购合同登记 采购合同审核 合同交货登记入库单审核采购入库登记c 左下角的“仅交货未完的合同”单击后过滤未交货完成的采购合同。选中“多选”可以同时对多个合同明细进行交货完成的操作。d 票齐 按钮是跟 货齐按钮差不多,区别在于票齐是确认该合同

4、明细的进项发票到齐,点票齐前必须先点确认货齐。该界面中的票齐功能必须与进项发票对应采购合同配套使用才行,如果进项发票对应的是具体的入库单数据的话,那么这个票齐按钮功能将失去作用。( 二 )直发业务流程:采购合同的资源有确定购货单位,而且不经入库直接发给客户进行往来结算的,合同性质定为“直发” 。1.基本设置: a. 物质品名设置b . 物资产地设置c计量单位设置d物资代码设置e. 仓库名称设置2.采购管理 采购合同维护 采购合同登记(在这个操作过程中要注意结算单位和供应商是填写一致的)a.在打开的页面中点击 增加 物资帮助 在物资列表选定后打击 确定按钮。b. 在采购合同登记页面中只要输入“件

5、数” , “重量” , “含税单价” 。d做好合同后就单击保存按钮。3. 采购管理 采购合同审核(未审核的合同是一个问号“?” ,以审核的合同是一个“” ) 找到合同双击打开,查看确定已经完全正确后点击“审核”按钮4.销售管理 销售开单管理 直发销售开单a.在直发销售开单页面下,只要填写“我方代表” (业务员名字) , “车号” , “开单类别” ,“结算单位” , “备注” (直接复制车号)b.直接点击选购合同 在查询条件输入对话框中输入 “供货单位”名称,然后点击确定按钮 在购货合同选择的对话框中,选中购货合同,单击 确定按钮。c. 在直发销售开单页面下的物资明细栏中,应注意(应提数量、应

6、提量) ,含税单价不是进货单价,而是公司要卖出的价格。d. 做好直发销售开单就单击保存 按钮。5.销售管理 提单审核打印a. 在单据审核对话框中双击单据,打开销售单审核页面,确认检查无误的情况下,单击审核 按钮,b. 在销售单审核页面下,单击打印 按钮。(打印销售单 /提货单)6.库存管理 直发入库单a 单击选择销货单按钮,选择直发销售单。b 输入“进货重量”,“入库重量”,当此单据保存成功后,进货重量直接等于入库重量,和供应商记入库往来的量。“销售重量”则为客户所收物资重量,若有费用,则录入费用,操作等同现货入库。采购合同登记 采购合同审核 直发销售 销售提单审核直发入库单 入库单审核c 单

7、击保存按钮,操作完成。则 增加按钮会自动变成 新单按钮,可单击新单 按钮重新录入新的单据。d 一般,由于此批物资并不是真正入库,只是用来统计数据所用,所以一般建立一个虚拟的直发库,库名可以客户任意设置,用来存放直发物资。e. 做好直发入库填单都单击保存 按钮。7.库存管理 入库单审核 在单据审核页面下,双击单据 在打开的入库单复核页面下单击审核按钮。( 三 )临调业务流程:临调业务流程操作与直发业务流程操作等同。 (打印销售单/提货单)( 四 )市场散购:不用做合同登记,直接做采购入库。市场散购业务流程:1.库存管理 验收入库 采购入库a.在入库填单页面下, 单据性质 改为“市场散购”,填写“

8、仓库”,“业务员”,“供方单位”,发生“运杂费”就直接点击 。b. 在入库填单页面下的货物明细框中,点击增加 物资帮助c. 在入库填单页面中,d. 如有运杂费用,请单击运杂费用右边的按钮,输入运杂费。也可在入库时输入,视具体情况操作。e. 做好入库填单后就单击 保存 按钮。销售开单销售业务流程:1、销售开单(现货):查看现货资源表 销售订单登记 销售管理 销售开单管理 现货销售开单。a.打开现货销售开单页面下:我方代表(业务员的名字) 、车号(下面的备注也要填上一样的车号) 、开票类别、结算单位名称(与购单位、收货单位一样)b. 增加 选定产品、应注意(应提数量、应提量)c.选择销售订单模式临

9、调销售开单 销售提单审核 临调入库单 入库单审核采购入库 入库单审核销售订单审核 销售提单审核现货销售开单实提出库登记出库审核销售订单2、审核打印:销售管理 提单审核打印(选择开好的销售单,然后打开)检查无误后就点击 审核 打印出库单。已经审核过的单据会有 。 3、出库:库存管理 验收出库 销售出库a.出库填单页面中,选提货单 选择要做出库的销售单, 双击打开单据4、出库单审核:库存管理 出库单审校a. 在现货提单实发审核页面上,单击选出库单 选择出库单。b在现货提单实发审核页面上,应该填上,审核数、审核量;审核数结算数,审核量结算量。c. 在确定认无误的情况下,点击审核 ,然后打印销售单。二

10、、销售退货操作步骤:销售退货单 提单审核打印 销售退货入库 1、销售退货单:销售管理 销售开单管理 销售退货单。 a.在打开销售退货页面上, 在“购货单位”栏,选择原购货单位,单击增加 按钮,选择销售提货单。b.软件默认的退货数量是原销售单上的数量,在“退货量”输入实际退货的重量、 、数量,重量、匀为负数,表示退货,录好单击保存。2、提单审核打印:销售管理 提单审核打印。a.选择退货单据,打开单据,在确认无误的情况下单击审核审核成功。打印退货单3、退货入库:验收入库 销售退货入库。a.在销售退货入库页面上,填上仓库,在选退货单中选择退货的单据。b.应注意,实提数退货数,应提量退货量,结算量原始

11、出库单上的结算量(在退货量原始销售单出库单上的实提量的原则上;也就是说买东西退多少的情况下)c.录好后单击保存就 ok 了。财务管理:1.当发生付款时:财务管理 付款单登记(在决策支持 往来单位余额明细表)2.当发生收款时:财务管理 收款单登记(在决策支持 往来单位余额明细表)3.运费联系往来账:(1)财务管理 运杂费管理 (往来账就会增加一笔应收或应付)(2)财务管理 运杂费管理 结算 保存 (往来账减少或者相应的款项,但是并不会从公司账户上去减少或者增加金额)(3)财务管理 银行账户收支登记 增加 保存(所以还需要在银行账户中做一次收入或者支出)4.往来余额调整:财务管理 往来单位余额调整 增加 保存

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