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检验科质控考核表.doc

1、医技业务质控考核表(检验中心)考核项目 分值 扣分细则 扣分及理由 得分1、岗位责任制 5 分 1.每一人次脱岗扣 5 分2、及时满足急诊需求 8 分 1.未满足急诊需要扣 5 分2.受临床科举报扣 5 分3、特殊标本签收制度,特殊报告单签收制度 5 分 1.缺一次扣 1 分4、医技差错事故登记、报告、讨论制度 3 分 1.缺一项扣 1 分5、医疗安全会议 5 分 1.缺会议扣 3 分2.不全扣 2 分6、试剂及药品备用状况 3 分 1.无备用试剂扣 2 分2.备用试剂过期扣 1 分7、大型仪器设备维护情况 5 分 1.无维护记录每架次扣 1 分2.无专人负责每架次扣 1 分8、危急值管理 5

2、 分 1.每次不规范或未落实扣 1 分9、检验安全(1)污物、废物应作彻底消毒。检验后标本按规定保管。(2)易燃、易爆、剧毒及放射性药品及试剂放置有序。(3)特殊标本签收3 分3 分2 分1.污物及废物处理不当每件扣 0.5 分,标本未按规定保管每件扣 0.5 分2.放置不合适扣 0.5 分3.查病区送检本,未签收每件扣 0.5 分10、室内质控(1)做好预防性生化、免疫、临检等室内质控,每天有质控记录,绘制质控图,能定期总结分析。(2)报告质量、报告及时性(3)试剂质量(4)仪器有专人保管及维护,定期校正,购置渠道正规,有台帐、有使用操作卡。 (5)血库冰箱温度控制(6)年终质控6 分5 分

3、5 分5 分3 分6 分1.抽查月质控图与原始记录,如缺项或记录、资料不全扣 2 分2.抽查 20 张化验单,如不合格每张 0.5 分3.检 查 试 剂 进 货 渠 道 有 生 产 许 可 证 、 批 准 文 号 、 营 业执 照 、 无 过 期 失 效 试 剂 。 如 有 一 项 不 合 格 扣 分 ,进 货 渠 道 不 合 格 加 扣 分4.实地核查台大型仪器使用、维护、校正记录,每台每项不合要求,扣 0.5 分5.查一个月血库冰箱温度记录,每日三次(28C) ,不符合每次扣 0.5 分6.质控单项不合格每项扣 2 分11、输血前安全检查输血前应进行 ABO 血型正反定型、RH 定型、不完

4、全抗 3 分 1.缺项每例次扣 0.5 分体配血试验,应有实验记录。12、血液出入库制度(1)专用登记本记录齐全(2)核对检查双签名制度1 分1 分1.记录不齐全每项扣.05 分2.无双签名每例扣 0.5 分13、细菌耐药监测工作 2 分1.发 现 多 重 耐 药 菌 未 及 时 报 告 临 床 科 室 扣 1 分2.未定期进行细菌耐药分析,未及时向院感科提供分析数据扣 1 分14、无菌操作原则 3 分 1.现场查看一项不符扣 0.5 分,扣完为止15、环境卫生与消毒隔离 3 分 1.现场查看一项不符扣 0.5 分,扣完为止16、标准防护 3 分1.现场考核标准预防的概念,回答不全酌情扣 0.

5、2-0.5 分2.未使用防护用品(口罩、帽子、手套、隔离衣等)或使用不规范发现一人扣 0.5 分,可倒扣3.利 器 处 理 或 利 器 盒 使 用 不 规 范 扣 0.5 分4.提 问 考 核 职 业 暴 露 ( 利 器 伤 ) 应 急 处 理 及 报 告 处 置 流程 , 回 答 不 全 酌 情 扣 0.1-0.5 分17、手卫生 3 分1.现 场 查 看 手 卫 生 设 施 , 无 干 手 纸 等 扣 0.5 分2.考核七步洗手法,步骤不全或不规范酌情扣 0.1-0.5 分3.未执行手卫生,发现 1 人扣 0.5 分,扣完为止18、生物安全 3 分1.实验室无“生物危险”标志,人员随意出入扣 1 分2.病原微生物菌种保管不当扣 1 分3.废弃的病原体培养基、菌种、毒种保养液未经灭菌处理直接废弃扣 1 分19、医疗废物管理 1 分 1.垃圾混放或不规范扣 0.5 分2.交接记录不全扣 0.5 分得分: 被检查科室签字: 检查者签字: 检查日期:

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