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07年终清理结算和会计报表.pptx

1、第七章 年终清理结算和会计报表,第一节 年终清理结算和结账,年终清理年终结账,一、年终清理,1、清理核对年度预算收支数字和各项缴拨款项、上交下拨款项数字;2、清理核对各项收支款项:以实际支出数为准;3、清理各往来款项;4、清理货币资金和有价证券;5、清理财产物资,二、年终结账,1、年终转账2、结清旧账3、记入新账,1、年终转账,借:拨入经费拨入经常性经费 贷:结余经常性结余借:拨入经费拨入专项经费 贷:结余专项结余借:预算外资金收入 贷:结余经常性结余借:其他收入 贷:结余经常性结余,借:结余经常性结余 贷:经费支出经常性支出借:结余专项结余 贷:经费支出专项支出借:结余经常性结余 贷:拨出经

2、费拨出经常性经费借:结余专项结余 贷:拨出经费拨出专项经费借:结余经常性结余 贷:结转自筹基建,2、结清旧账,无余额的结出本年累计发生额;划双红线结清;有余额的结转下年,划双红线结清。,结账后,各收支类账户无余额。各资产、负债、净资产类账户有余额。结账前资产负债表:资产支出=负债净资产收入结账后:资产=负债净资产,第二节 会计报表的编审,资产负债表收入支出总表 支出明细表,资产负债表(结账前)编表单位: 年12月31日 单位:千元,科目编号 资产部类 年初数 期末数 科目编号 负债部类 年初数 期末数 一、资产类 二、负债类 101 现金 五、支出类 三、净资产类 四、收入类 资产部类总计 负债部类总计,资产负债表(结账后)编表单位: 年12月31日 单位:千元,科目编号 资产部类 年初数 期末数 科目编号 负债部类 年初数 期末数 一、资产类 二、负债类 101 现金 三、净资产类 资产部类总计 负债部类总计,收入支出总表编表单位: 年月日 单位:元,本表按当年实际收入、支出数填列;当年没有完成的专项工程或专项业务,其发生的支出及相关收入当的不冲账,结转达下年继续使用,待完工后再结算;主管单位在汇总编制本表时,应将“拨出经费”与所属单位“拨入经费”汇总数对冲。,

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