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报销注意事项.doc

1、报销注意事项1、红、蓝支票教育经费:红账科研经费:蓝账(纵向:全数字 横向:字母+数字)横向经费报销相对宽松。红账、蓝账中的特支费无差别。2、发票注意事项抬头:上海理工大学 内容:耗材(优选)或办公用品。 定额发票根据下发单位选择性报销。 (一般用途明确的如停车费、图文制作等均可报销) 所有发票时限必须为从开始报销日前推一年。 餐饮类发票需走特支费。3、耗材报销红账无论费用多少均需要清单,蓝账单笔超过 1000 需要清单(1000 以下可不用) 。超过 10000 需购买清单及合同,合同上务必盖上购买双方公章。需在资产系统填写耗材报销申请单,提交经费负责老师审核通过后,资产打印后方可财务处报销

2、。4、办公费、材料费 若消费的地方本身可证明是材料或者办公费用,1000 元(同一单位的发票)以内发票不需要提供费用明细;1000 元以上费用需提供费用明细; 若消费单位本身不可明确证明是材料或者办公费用(如超市里购买办公用品) ,则无论金额大小均需提供费用明细;5、固定资产购置费计算机、打印机等固定资产需在政府采购网上申请购买提交学校设备科审核,并由设备科统一采购,设备同发票、设备清单、购买合同(超过 10000 需合同)一同寄回。资产系统填写设备请购单,设备验收之后填写设备验收单后可报销。红账、蓝账皆可。6、市内差旅费公共交通费(单次地铁票、公交车票、出租车票) 、过路费发票、停车费发票,

3、均可报销。红账、蓝账皆可。单次报销金额在 1000 元以内;7、市外出差差旅费(1)往返交通费: 火车票;汽车票;机票:需提供行程单、登机牌、发票;(2)在外地住宿费用:需根据财务处提供上海理工大学出差住宿标准选择住宿,住宿费发票上面需注明住宿天数(作为发放差旅补助凭证) ;(3)在外地交通费用:打车票、公交车票等费用除正教授一等座外,其余老师及学生均为二等座。一般出差为公务性出差。若是培训及会议需要通知单。若学生作为课题组成员出差,可由经费负责人考虑是否发放补贴。补贴只能发蓝账。关于出差补助:由经费负责人决定是否发放。出差补助发放情况:(1)报销车票及住宿,伙食自理,可发车补和餐补。 (2)

4、一天之内来回,可发放餐补及车补。补助与个人花费车费及餐饮报销二选一,但个人花费报销标准不可超过补助标准。差旅费报销,学生出差只需要经费负责人签字,老师出差需经费负责人及部门负责人签字。经费负责人出差,则需要其领导签字确认。学生不能用教授团队经费出差。8、资料费(包括书、打印、复印、图文制作等)蓝账未超 300 可直接报销,300 以上需要清单。书籍无论金额多少,必须清单。红账报销不恩能够超过 300,需要清单。9、修理费 红账:需维修清单,并由经费负责老师签字,学院盖章。另附单项维修单。蓝账:需维修清单,并由经费负责老师签字,学院盖章。1000以上需维修单。10、招待费抬头为“上海理工大学”的

5、招待费(餐费) ,走特支费。 (红账、蓝账皆可) 11、会议费、培训费需会议通知或培训证明。红账、蓝账皆可。12、版面费需录用通知、发票。如自行邮寄,1000 以上需邮寄凭证。13、邮费直接报销。14、电话费需电话账单,只能蓝账。充值卡发票只能走特支费。15、劳务费走特支费。(1)走红账老师:除 010 人员经费卡及人事处红账以外,其余红账发放需人事处领导签字。 校外:只能付现金。 学生劳务费:需要先网上申报,提交给负责老师。之后打印纸质版劳务费信息和支票提交给负责研究生补助的老师。劳务费信息包括学生姓名、学号、农行账号、实发补助金额。学生劳务费必须进卡。(2)走蓝账。 老师:同红账。 校外及

6、学生:可现金,单次不可超过 15 人。注明:每人每月劳务费发放金额超过 800 需交 20%税。16、特支费 加油充值卡发票、公交充值卡发票、电话充值卡发票等定额充值卡发票; 抬头为“上海理工大学”的招待费(餐费) ; 劳务费;17、经费结题前后的特支费用使用说明 红支票:结题前后特支费用报销流程无变化; 蓝支票:结题之后,各项充值卡先用特支费报销,特支费用报销完之后再在“电话费、市内差旅费”等项目中报销。18、注意所有超过 1000 元的费用均需刷卡结算,报销时提供消费凭证(网购订单成功页面、 实际刷卡记录、网银转账记录均可)报销原则: 据实报销 。 (引申:消费方式及频率符合逻辑) 按预算执行 。

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